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[ 索引号 ] 11500104009286164T/2015-01012 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区人民政府
[ 成文日期 ] 2015-10-30 [ 发布日期 ] 2015-10-30
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[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区人民政府
[ 发布日期 ] 2015-10-30
[ 成文日期 ] 2015-10-30

重庆市大渡口区2014年财政决算报告

区十二届人大七次会议审查批准了《关于大渡口区2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告》。目前,2014年全区财政决算草案已汇编完成,市财政局《关于批复区县(自治县)2014年财政总决算的通知》(渝财预〔2015〕258号)对我区2014年度财政总决算进行了批复,具体情况如下:

一、公共财政预算

2014年区级一般公共预算收入预算数152,846万元,执行数157,232万元,决算数157,232万元,完成预算的102.9%。同比增长(下同)15.2%①。其中:税收收入125,981万元,增长20.2%;非税收入31,251万元,下降1.2%。

2014年上级一般公共预算补助执行数80,328万元,决算数79,743万元。其中:财力补助39,090万元,专项补助40,653万元。与执行数相比,减少585万元,主要是市级对我区结算事项年终据实清算调整②。

区级一般公共预算收入157,232万元,上级补助收入79,743万元,加上转贷财政部代理发行地方政府债券收入21,100万元、上年结转结余3,700万元等,全区一般公共预算收入总计为261,775万元。减去上解上级支出16,188万元、地方政府债券还本支出8,000万元,区级财力为237,587万元。

——全区公共财政预算支出执行数238,199万元,决算数231,685万元,完成预算的104.5%,增长8%。与执行数相比,减少6,514万元,为决算办理中根据对账情况进行的调整,主要是上解事项以及金额增加,减少了当年财力所致。

——年终结转结余5,902万元。

图1:2014年区级公共财政预算收支平衡关系

二、政府性基金预算

2014年区级基金预算收入预算数647万元,执行数1,169万元,决算数1,169万元,完成预算的180.7%。

2014年上级政府性基金预算补助执行数226,730万元,决算数227,742万元。与执行数相比,增加1,012万元,主要是市级对我区结算事项年终据实清算调整,土地类收入返还增加。

区级政府性基金收入1,169万元,上级补助收入227,742万元,加上上年结转4,737万元,全区政府性基金收入总计为233,648万元。当年无上解上级支出,区级财力为233,648万元。

——全区政府性基金支出执行数221,950万元,决算数221,948万元。与执行数相比,减少2万元,为决算办理中根据对账情况和科目规定的正常调整。

——年终结转结余支出11,700万元。

图2:2014年区级政府性基金预算收支平衡关系

三、国有资本经营预算

2014年区级国有资本经营预算收入预算数6,000万元,执行数25,004万元,决算数25,004万元,完成预算的416.7%。国有资本经营预算支出决算数25,000万元,与执行数比无变化,年终结转结余4万元。


年终结转结余

4万元


综上,2014年一般公共预算收入157,232万元,加政府性基金收入1,169万元、国有资本经营预算收入25,004万元、各类上级补助收入307,485万元、地方政府性债券转贷收入21,100万元、上年结转结余8,437万元等,收入合计520,427万元,减上解上级支出16,188万元、地方政府债券还本支出8,000万元,形成区级总财力496,239万元,实际完成财政支出478,633万元,年终结转结余17,606万元。


单位:万元


2014年,按照加快建设“新区品城”的总体要求,发挥财政职能作用,推进财政改革发展,主动管控政府性债务,促进产业经济优化升级,促进了全区经济平稳健康运行,圆满完成了区十二届人大四次会议确定的预算任务。一是财政收入实现突破。面对错综复杂的宏观经济形势和区域转型发展任务,积极采取有效措施,加强部门间联动协作。同时,加大向上沟通力度,积极争取上级部门资金、政策支持,获得老工业基地改造财政扶持政策。2014年,财政总收入首次突破50亿元大关,一般公共预算收入完成15.7亿元,同比增长15.2%,增幅列主城九区第3位。二是重点支出得到保障。充分发挥财政资金杠杆作用,利用财政政策对经济运行进行引导和扶持,促进产业转型升级,推动六大板块建设和鼓励创新,全力推动“新区品城”建设。通过统筹财力配置、提前下达常年性专项、加强预算结转管理等措施,确保了重点支出落实到位。全年仅一般公共预算用于民生和社会事业发展的支出就超15亿元,占比超过60%。三是管理改革有序推进。制定《大渡口区财政预算管理制度改革方案》,明确改革重点。区政府序列32个预算单位通过政府门户网站公开了2014年部门预算及“三公”经费预算。采取完善基本支出定额标准体系,全面启动公务卡改革,优化预算执行动态监控运行机制,加强政府采购和投资评审管理,扩大专项资金绩效评价范围等措施,进一步提升财政资金使用效益。

附件:1. 2014年度大渡口区公共财政收支决算表

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