| [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2026-00014 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 | [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2026-00014 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 |
重庆市大渡口区政务服务中心2026年单位预算情况说明
重庆市大渡口区政务服务中心
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.围绕区委、区政府中心工作和全区改革发展大局,强化政策研究,为区政府决策提供参考建议和服务。
2.负责区政府和区政府办公室信息主动公开、依申请公 开工作;负责组织编制区人民政府信息公开指南、目录和年度报告;负责政府门户网站建设管理工作;承担政务新媒体建设和管理工作;承担区政府办公室政务信息化和中心智慧政务的规划、建设、技术与安全保障工作;负责政务数据信息资源整合、开发和共享利用工作。
3.贯彻落实“放管服”改革措施;负责政务服务事项的动态管理及流程优化;负责指导分中心按照一体化要求进行管理;负责指导镇街便民服务中心建设;负贵落实“互联网+政务服务”,推进网上办事。
4.负责区政务服务中心运行、管理、维护工作;负责为民服务工作,受理交办政务服务便民热线、民呼我为平台等群众反映的问题。
5.完成主管部门交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市大渡口区政务服务中心是区政府办公室下设的正处级事业单位,内设科室有四个,分别为:数字政务科、政务管理科、政务保障科、发展研究科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算。2026年年初预算数243.55万元,其中:一般公共预算拨款243.55万元。收入比2025年减少373.54万元,主要是一般公共预算拨款减少373.54万元
(二)支出预算。2026年年初预算数243.55万元,其中:一般公共服务支出188.49万元,社会保障和就业支出36.24万元,卫生健康支出9.12万元,住房保障支出9.7万元。支出比2025年减少373.54万元,主要是基本支出增加20.83万元,项目支出减少394.37万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入243.55万元,一般公共预算财政拨款支出243.55万元,比2025年减少373.54万元。其中:基本支出243.55万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加20.83万元,主要原因是工资福利标准提高和人员变动,项目支出0万元,主要原因是本年将所有项目都纳入本级统一核算。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算2.3万元,比2025年增加2.3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费2.3万元,比2025年增加2.3万元,主要原因是工作需要;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。我单位2026年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出预算。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人: 燕星辰 ,联系方式:023-68830717
|
表一 |
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|
2026年财政拨款收支总表 | ||||||
|
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|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
243.55 |
一、本年支出 |
243.55 |
243.55 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
243.55 |
一般公共服务支出 |
188.49 |
188.49 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
36.24 |
36.24 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
9.12 |
9.12 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
243.55 |
支出合计 |
243.55 |
243.55 |
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
|
2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
617.09 |
243.55 |
243.55 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
567.87 |
188.49 |
188.49 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
567.87 |
188.49 |
188.49 |
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
33.40 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
173.50 |
188.49 |
188.49 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
360.97 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.26 |
36.24 |
36.24 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.26 |
36.24 |
36.24 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.60 |
22.25 |
22.25 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.80 |
11.13 |
11.13 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.86 |
2.86 |
2.86 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.30 |
9.12 |
9.12 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.30 |
9.12 |
9.12 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.78 |
6.47 |
6.47 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.52 |
2.65 |
2.65 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.66 |
9.70 |
9.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.66 |
9.70 |
9.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.66 |
9.70 |
9.70 |
|
.
|
表三 |
|
|
|
|
|
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
243.55 |
197.25 |
46.31 | |
|
301 |
工资福利支出 |
194.39 |
194.39 |
|
|
30101 |
基本工资 |
45.57 |
45.57 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.40 |
1.40 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
92.12 |
92.12 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.25 |
22.25 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.13 |
11.13 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.87 |
6.87 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.26 |
2.26 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.70 |
9.70 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.65 |
1.65 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
46.31 |
|
46.31 |
|
30201 |
办公费 |
19.55 |
|
19.55 |
|
30216 |
培训费 |
1.21 |
|
1.21 |
|
30228 |
工会经费 |
11.82 |
|
11.82 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.23 |
|
11.23 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.86 |
2.86 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.66 |
2.66 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
0 |
|
|
|
|
|
2.3 |
|
|
|
2.3 |
|
|
表五 |
|
|
|
|
|
2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无政府性基金预算收支,故此表无数据。
|
表六 |
|
|
|
|
2026年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
243.55 |
合计 |
243.55 |
|
一般公共预算资金 |
243.55 |
一般公共服务支出 |
188.49 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
36.24 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
9.12 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
9.70 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
243.55 |
243.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
188.49 |
188.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
188.49 |
188.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
188.49 |
188.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.24 |
36.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.24 |
36.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.25 |
22.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.86 |
2.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.12 |
9.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.12 |
9.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.47 |
6.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
2026年部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
243.55 |
243.55 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
188.49 |
188.49 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
188.49 |
188.49 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
188.49 |
188.49 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.24 |
36.24 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.24 |
36.24 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.25 |
22.25 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.13 |
11.13 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.86 |
2.86 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.12 |
9.12 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.12 |
9.12 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.47 |
6.47 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.70 |
9.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.70 |
9.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.70 |
9.70 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
填报部门: |
| ||||||
|
项目名称 |
|
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
|
实施部门 |
| ||||
|
预算执行率权重(%): |
| ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
| |||||
|
其中:财政拨款 |
| ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
| ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
|
|
|
|
| |
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
| ||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
时效指标 |
|
|
|
|
| ||
|
成本指标 |
|
|
|
|
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
| |
|
本单位本年无项目支出,故此表无数据。 | |||||||
重庆市大渡口区政务服务中心2026年单位预算情况说明.doc