[ 索引号 ] 1150010400928648XB/2026-00029 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区财政局
[ 成文日期 ] 2026-02-13 [ 发布日期 ] 2026-02-13
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区财政局
[ 发布日期 ] 2026-02-13
[ 成文日期 ] 2026-02-13

重庆市大渡口区委巡察办2026 年单位预算情况说明

重庆市大渡口区委巡察办

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

承担向区委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署,统

筹、协调、指导巡察组开展工作,开展政策研究、制度建设,对区委和区委巡察工作领导小组决定的

事项进行督办,配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理等职责。

(二)单位构成

重庆市大渡口区巡查办内设 2 个机构,分别是综合科、巡察科。人员编制情况。人员编制 9 名,

实有在编人员 9 名。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数289.01万元,其中:一般公共预算拨款289.01万元。收入比2025年增加10.78万元。

(二)支出预算2026年年初预算数289.01万元,其中:一般公共服务支出220.67万元,社会保障和就业支出33.99万元,卫生健康支出14.89万元,住房保障支出19.46万元。支出比2025年增加10.78万元,主要是基本支出增加10.78万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入289.01万元,一般公共预算财政拨款支出289.01万元,比2025年增加10.78万元。其中:基本支出289.01万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加10.78万元,主要原因是职级晋升、社保基数调整等情况经费相应增加。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与上年持

平;公务接待费 0 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 0 万元,与上年持平;公务用车购置费 0

万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费55.45万元,比2025年减少5.66万元,主要原因是厉行节俭,严控支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。我单位2026年无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出预算。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,本单位共有应急保障用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人: 王姣,联系方式:023-68832546

表一

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

289.01

一、本年支出

289.01

289.01

一般公共预算资金

289.01

一般公共服务支出

220.67

220.67

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

33.99

33.99

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

14.89

14.89

住房保障支出

19.46

19.46

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

289.01

支出合计

289.01

289.01

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

2026年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

278.23

289.01

289.01

201

一般公共服务支出

214.90

220.67

220.67

20111

纪检监察事务

214.90

220.67

220.67

2011101

行政运行

214.90

220.67

220.67

208

社会保障和就业支出

31.37

33.99

33.99

20805

行政事业单位养老支出

31.37

33.99

33.99

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.91

22.66

22.66

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.46

11.33

11.33

210

卫生健康支出

13.86

14.89

14.89

21011

行政事业单位医疗

13.86

14.89

14.89

2101101

行政单位医疗

10.46

11.33

11.33

2101103

公务员医疗补助

1.44

1.44

1.44

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.96

2.12

2.12

221

住房保障支出

18.10

19.46

19.46

22102

住房改革支出

18.10

19.46

19.46

2210201

住房公积金

18.10

19.46

19.46

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

289.01

233.55

55.45

301

工资福利支出

233.55

233.55

30101

基本工资

57.02

57.02

30102

津贴补贴

33.77

33.77

30103

奖金

71.34

71.34

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.66

22.66

30109

职业年金缴费

11.33

11.33

30110

职工基本医疗保险缴费

12.04

12.04

30112

其他社会保障缴费

2.55

2.55

30113

住房公积金

19.46

19.46

30114

医疗费

1.44

1.44

30199

其他工资福利支出

1.95

1.95

302

商品和服务支出

55.45

55.45

30201

办公费

18.75

18.75

30207

邮电费

1.00

1.00

30211

差旅费

3.20

3.20

30216

培训费

1.43

1.43

30228

工会经费

3.91

3.91

30239

其他交通费用

12.30

12.30

30299

其他商品和服务支出

14.87

14.87

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

表五

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

备注:本单位无政府性基金预算收支,故此表无数据。

表六

单位收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

289.01

合计

289.01

一般公共预算资金

289.01

一般公共服务支出

220.67

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

33.99

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

14.89

财政专户管理资金

住房保障支出

19.46

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

表七

单位收入总表

单位:万元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

289.01

289.01

201

一般公共服务支出

220.67

220.67

20111

纪检监察事务

220.67

220.67

2011101

行政运行

220.67

220.67

208

社会保障和就业支出

33.99

33.99

20805

行政事业单位养老支出

33.99

33.99

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.66

22.66

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.33

11.33

210

卫生健康支出

14.89

14.89

21011

行政事业单位医疗

14.89

14.89

2101101

行政单位医疗

11.33

11.33

2101103

公务员医疗补助

1.44

1.44

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.12

2.12

221

住房保障支出

19.46

19.46

22102

住房改革支出

19.46

19.46

2210201

住房公积金

19.46

19.46

表八

单位支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

289.01

289.01

201

一般公共服务支出

220.67

220.67

20111

纪检监察事务

220.67

220.67

2011101

行政运行

220.67

220.67

208

社会保障和就业支出

33.99

33.99

20805

行政事业单位养老支出

33.99

33.99

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.66

22.66

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.33

11.33

210

卫生健康支出

14.89

14.89

21011

行政事业单位医疗

14.89

14.89

2101101

行政单位医疗

11.33

11.33

2101103

公务员医疗补助

1.44

1.44

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.12

2.12

221

住房保障支出

19.46

19.46

22102

住房改革支出

19.46

19.46

2210201

住房公积金

19.46

19.46

表九

政府采购预算明细表

单位:万元

项目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

货物类

服务类

工程类

备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。

表十

项目绩效目标表

填报部门:

项目名称

项目负责人及联系电话

主管部门

实施部门

预算执行率权重(%):

资金情况
(万元)

年度资金总额:

其中:财政拨款

其他资金







一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

产出指标

数量指标

时效指标

成本指标

满意度指标

服务对象满意度指标

表十一

项目绩效目标表

填报部门:

项目名称

项目负责人及联系电话

主管部门

实施部门

预算执行率权重(%):

资金情况
(万元)

年度资金总额:

其中:财政拨款

其他资金







一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

产出指标

数量指标

时效指标

成本指标

满意度指标

服务对象满意度指标

表十二

项目绩效目标表

填报部门:

项目名称

项目负责人及联系电话

主管部门

实施部门

预算执行率权重(%):

资金情况
(万元)

年度资金总额:

其中:财政拨款

其他资金







一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

产出指标

数量指标

时效指标

成本指标

满意度指标

服务对象满意度指标

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