| [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2026-00030 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 | [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2026-00030 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 |
重庆市大渡口区监察委员会2026 年单位预算情况说明
重庆市大渡口区监察委员会
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
区监委职责:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职
务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督:对公职人员开展廉政教育,
对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查:对涉嫌贪污贿赂、
滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行
调查。处置:对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行
问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在的问题提出
监察建议。
履行有关法律法规赋予的其他职能职责。
(二)单位构成
重庆市大渡口区监察委员会设立派出监察室 2 个。人员编制情况:人员编制 8 名,实有在编人员 8 名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算。2026年年初预算数243.58万元,其中:一般公共预算拨款243.58万元。收入比2025年增加7.58万元,主要是一般公共预算拨款增加7.58万元。
(二)支出预算。2026年年初预算数数243.58万元,其中:一般公共服务支出188.48万元,社会保障和就业支出27.33万元,卫生健康支出12.1万元,住房保障支出15.67万元。支出比2025年增加7.58万元,主要是基本支出增加7.58万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入243.58万元,一般公共预算财政拨款支出243.58万元,比2025年增加7.58万元。其中:基本支出243.58万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加7.58万元,主要原因是人员增加、社保基数调整等情况,经费相应增加。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025 年“三公”经费预算 0 万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与上年持平;公务接待费 0 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 0 万元,与上年持平;公务用车购置费 0
万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费55.23万元,比2025年减少5.1万元,主要原因是厉行节俭,严控支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。我单位2026年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出预算。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有执法执勤用车4辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人: 王姣 ,联系方式:023-68832546
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表一 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
243.58 |
一、本年支出 |
243.58 |
243.58 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
243.58 |
一般公共服务支出 |
188.48 |
188.48 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
27.33 |
27.33 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
12.10 |
12.10 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
15.67 |
15.67 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
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|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
243.58 |
支出合计 |
243.58 |
243.58 |
|
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|
表二 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
236.00 |
243.58 |
243.58 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
184.77 |
188.48 |
188.48 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
184.77 |
188.48 |
188.48 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
184.77 |
188.48 |
188.48 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.31 |
27.33 |
27.33 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.31 |
27.33 |
27.33 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.87 |
18.22 |
18.22 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.44 |
9.11 |
9.11 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.30 |
12.10 |
12.10 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.30 |
12.10 |
12.10 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.44 |
9.11 |
9.11 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.58 |
1.71 |
1.71 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.62 |
15.67 |
15.67 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.62 |
15.67 |
15.67 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.62 |
15.67 |
15.67 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
243.58 |
188.34 |
55.23 | |
|
301 |
工资福利支出 |
188.34 |
188.34 |
|
|
30101 |
基本工资 |
43.56 |
43.56 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.96 |
29.96 |
|
|
30103 |
奖金 |
57.05 |
57.05 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.22 |
18.22 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.11 |
9.11 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.68 |
9.68 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.05 |
2.05 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.67 |
15.67 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.28 |
1.28 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
55.23 |
|
55.23 |
|
30201 |
办公费 |
18.64 |
|
18.64 |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30211 |
差旅费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30213 |
维修(护)费 |
6.40 |
|
6.40 |
|
30216 |
培训费 |
1.16 |
|
1.16 |
|
30228 |
工会经费 |
3.54 |
|
3.54 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.18 |
|
7.18 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.31 |
|
15.31 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无政府性基金预算收支,故此表无数据。 | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
单位收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
243.58 |
合计 |
243.58 |
|
一般公共预算资金 |
243.58 |
一般公共服务支出 |
188.48 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
27.33 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
12.10 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
15.67 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
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|
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|
单位收入总表 | |||||||||||
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
243.58 |
243.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
188.48 |
188.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
188.48 |
188.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
188.48 |
188.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.33 |
27.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.33 |
27.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.22 |
18.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.11 |
9.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.10 |
12.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.10 |
12.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.11 |
9.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.71 |
1.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.67 |
15.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.67 |
15.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.67 |
15.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
243.58 |
243.58 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
188.48 |
188.48 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
188.48 |
188.48 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
188.48 |
188.48 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.33 |
27.33 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.33 |
27.33 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.22 |
18.22 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.11 |
9.11 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.10 |
12.10 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.10 |
12.10 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.11 |
9.11 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.71 |
1.71 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.67 |
15.67 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.67 |
15.67 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.67 |
15.67 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。 | ||||||||||
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
填报部门: |
| ||||||
|
项目名称 |
|
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
|
实施部门 |
| ||||
|
预算执行率权重(%): |
| ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
| |||||
|
其中:财政拨款 |
| ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
| ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
|
|
|
|
| |
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
| ||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
时效指标 |
|
|
|
|
| ||
|
成本指标 |
|
|
|
|
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
| |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
填报部门: |
| ||||||
|
项目名称 |
|
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
|
实施部门 |
| ||||
|
预算执行率权重(%): |
| ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
| |||||
|
其中:财政拨款 |
| ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
| ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
|
|
|
|
| |
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
| ||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
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时效指标 |
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成本指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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表十二 |
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项目绩效目标表 | |||||||
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填报部门: |
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项目名称 |
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项目负责人及联系电话 |
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主管部门 |
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实施部门 |
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预算执行率权重(%): |
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资金情况 |
年度资金总额: |
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其中:财政拨款 |
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其他资金 |
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总 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
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社会效益指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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重庆市大渡口区监察委员会2026 年单位预算情况说明.doc