| [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2026-00039 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 | [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2026-00039 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 |
重庆市大渡口区社会科学界联合会2026年单位预算情况说明
重庆市大渡口区社会科学界联合会
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
负责全区社科普及、社科宣传等工作,联系全区社科界人士和社科社团。
(二)单位构成
重庆市大渡口区社会科学界联合会内设普及科1个职能科室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算。2026年年初预算数63.40万元,其中:一般公共预算拨款63.40万元。收入比2025年减少24.22万元,主要是一般公共预算拨款减少24.22万元。
(二)支出预算。2026年年初预算数63.40万元,其中:一般公共服务支出48.13万元,社会保障和就业支出7.60万元,卫生健康支出3.33万元,住房保障支出4.35万元。支出比2025年减少24.22万元,主要是基本支出减少24.22万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入63.40万元,一般公共预算财政拨款支出63.40万元,比2025年减少24.22万元。其中:基本支出63.40万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、公用经费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年减少24.22万元,主要原因是人员减少,相关经费缩减。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,与2025年一致。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费11.27万元,比2025年减少7.34万元,主要原因是人员减少,相关经费缩减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。我单位2026年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出预算。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人: 钟毓灵 ,联系方式:023-68173833
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表一 |
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2026年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
63.40 |
一、本年支出 |
63.40 |
63.40 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
63.40 |
一般公共服务支出 |
48.13 |
48.13 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
3.33 |
3.33 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
|
|
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政府性基金预算拨款 |
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|
|
国有资本经营收入 |
|
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|
收入合计 |
63.40 |
支出合计 |
63.40 |
63.40 |
|
|
|
表二 |
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|
2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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单位:万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
87.62 |
63.40 |
63.40 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
67.45 |
48.13 |
48.13 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
67.45 |
48.13 |
48.13 |
|
|
2013301 |
行政运行 |
67.45 |
48.13 |
48.13 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.97 |
7.60 |
7.60 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.97 |
7.60 |
7.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.64 |
5.07 |
5.07 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.32 |
2.53 |
2.53 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.43 |
3.33 |
3.33 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.43 |
3.33 |
3.33 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.32 |
2.53 |
2.53 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.48 |
0.32 |
0.32 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.62 |
0.47 |
0.47 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.78 |
4.35 |
4.35 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.78 |
4.35 |
4.35 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.78 |
4.35 |
4.35 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
63.40 |
52.13 |
11.27 | |
|
301 |
工资福利支出 |
52.13 |
52.13 |
|
|
30101 |
基本工资 |
12.82 |
12.82 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7.58 |
7.58 |
|
|
30103 |
奖金 |
15.86 |
15.86 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.07 |
5.07 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.53 |
2.53 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.69 |
2.69 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.57 |
0.57 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.35 |
4.35 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.32 |
0.32 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.35 |
0.35 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
11.27 |
|
11.27 |
|
30201 |
办公费 |
6.73 |
|
6.73 |
|
30207 |
邮电费 |
0.62 |
|
0.62 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
0.32 |
|
0.32 |
|
30228 |
工会经费 |
1.07 |
|
1.07 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.03 |
|
2.03 |
|
表六 |
|
|
|
|
2026年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
63.40 |
合计 |
63.40 |
|
一般公共预算资金 |
63.40 |
一般公共服务支出 |
48.13 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
7.60 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
3.33 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
4.35 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
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|
表七 |
|
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|
2026年部门收入总表 | |||||||||||
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|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
63.40 |
63.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.13 |
48.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
48.13 |
48.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
48.13 |
48.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.33 |
3.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.33 |
3.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.35 |
4.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
2026年部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
63.40 |
63.40 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.13 |
48.13 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
48.13 |
48.13 |
|
|
2013301 |
行政运行 |
48.13 |
48.13 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.60 |
7.60 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.60 |
7.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.07 |
5.07 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.53 |
2.53 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.33 |
3.33 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.33 |
3.33 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.53 |
2.53 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.32 |
0.32 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.35 |
4.35 |
|
重庆市大渡口区社会科学界联合会2026年单位预算情况说明.doc