[ 索引号 ] 1150010400928648XB/2026-00041 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区财政局
[ 成文日期 ] 2026-02-13 [ 发布日期 ] 2026-02-13
[ 索引号 ] 1150010400928648XB/2026-00041
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区财政局
[ 发布日期 ] 2026-02-13
[ 成文日期 ] 2026-02-13

中共重庆市大渡口区委网络安全和信息化委员会办公室2026年单位预算情况说明

中共重庆市大渡口区委网信办

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

负责处理区委网信委日常事务工作,协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向区委网信委提出工作建议。

(二)单位构成

中共大渡口区委网信办内设网络综合科1个职能科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数124.18万元,其中:一般公共预算拨款124.18万元。收入比2025年增加3.79万元,主要是一般公共预算拨款增加3.79万元。

(二)支出预算2026年年初预算数124.18万元,其中:一般公共服务支出94.49万元,社会保障和就业支出14.76万元,卫生健康支出6.48万元,住房保障支出8.44万元。支出比2025年增加3.79万元,主要是基本支出增加3.79万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入124.18万元,一般公共预算财政拨款支出124.18万元,比2025年增加3.79万元。其中:基本支出124.18万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、公用经费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加3.79万元,主要原因是人员工资调增。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元,与2025年一致。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费23.11万元,比2025年减少2.52万元,主要原因是取消了公用经费定额(补充)项目。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。我单位2026年无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出预算。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,本单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人: 钟毓灵,联系方式:023-68173833

表一

2026年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

124.18

一、本年支出

124.18

124.18

一般公共预算资金

124.18

一般公共服务支出

94.49

94.49

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

14.76

14.76

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

6.48

6.48

住房保障支出

8.44

8.44

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

124.18

支出合计

124.18

124.18

表二

2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

120.39

124.18

124.18

201

一般公共服务支出

92.66

94.49

94.49

20133

宣传事务

92.66

94.49

94.49

2013301

行政运行

92.66

94.49

94.49

208

社会保障和就业支出

13.72

14.76

14.76

20805

行政事业单位养老支出

13.72

14.76

14.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.15

9.84

9.84

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.57

4.92

4.92

210

卫生健康支出

6.07

6.48

6.48

21011

行政事业单位医疗

6.07

6.48

6.48

2101101

行政单位医疗

4.57

4.92

4.92

2101103

公务员医疗补助

0.64

0.64

0.64

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.86

0.92

0.92

221

住房保障支出

7.93

8.44

8.44

22102

住房改革支出

7.93

8.44

8.44

2210201

住房公积金

7.93

8.44

8.44

表三

2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

124.18

101.07

23.11

301

工资福利支出

101.07

101.07

30101

基本工资

24.12

24.12

30102

津贴补贴

15.45

15.45

30103

奖金

30.80

30.80

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.84

9.84

30109

职业年金缴费

4.92

4.92

30110

职工基本医疗保险缴费

5.23

5.23

30112

其他社会保障缴费

1.11

1.11

30113

住房公积金

8.44

8.44

30114

医疗费

0.64

0.64

30199

其他工资福利支出

0.52

0.52

302

商品和服务支出

23.11

23.11

30201

办公费

14.63

14.63

30207

邮电费

1.25

1.25

30216

培训费

0.62

0.62

30228

工会经费

2.08

2.08

30239

其他交通费用

4.52

4.52

表六

2026年部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

124.18

合计

124.18

一般公共预算资金

124.18

一般公共服务支出

94.49

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

14.76

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

6.48

财政专户管理资金

住房保障支出

8.44

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

表七

2026年部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业
收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他
收入

科目编码

科目名称

合计

124.18

124.18

201

一般公共服务支出

94.49

94.49

20133

宣传事务

94.49

94.49

2013301

行政运行

94.49

94.49

208

社会保障和就业支出

14.76

14.76

20805

行政事业单位养老支出

14.76

14.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.84

9.84

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.92

4.92

210

卫生健康支出

6.48

6.48

21011

行政事业单位医疗

6.48

6.48

2101101

行政单位医疗

4.92

4.92

2101103

公务员医疗补助

0.64

0.64

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.92

0.92

221

住房保障支出

8.44

8.44

22102

住房改革支出

8.44

8.44

2210201

住房公积金

8.44

8.44

表八

2026年部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

124.18

124.18

201

一般公共服务支出

94.49

94.49

20133

宣传事务

94.49

94.49

2013301

行政运行

94.49

94.49

208

社会保障和就业支出

14.76

14.76

20805

行政事业单位养老支出

14.76

14.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.84

9.84

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.92

4.92

210

卫生健康支出

6.48

6.48

21011

行政事业单位医疗

6.48

6.48

2101101

行政单位医疗

4.92

4.92

2101103

公务员医疗补助

0.64

0.64

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.92

0.92

221

住房保障支出

8.44

8.44

22102

住房改革支出

8.44

8.44

2210201

住房公积金

8.44

8.44

中共重庆市大渡口区委网络安全和信息化委员会办公室2026年单位预算情况说明.doc


扫一扫在手机打开当前页