[ 索引号 ] 1150010400928648XB/2026-00042 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区财政局
[ 成文日期 ] 2026-02-13 [ 发布日期 ] 2026-02-13
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区财政局
[ 发布日期 ] 2026-02-13
[ 成文日期 ] 2026-02-13

重庆市大渡口区互联网研究中心2026年单位预算情况说明

重庆市大渡口区互联网研究中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

负责全区互联网信息内容管理,统筹协调组织全区互联网宣传管理和舆论引导工作,督促落实党委(党组)网络意识形态工作责任制,维护网络意识形态安全。

(二)单位构成

重庆市大渡口区互联网研究中心内设4个职能科室,分别是网络传播和网络社会科、网络综治科、网络信息技术和安全科、举报受理科(网络应急指挥中心)。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数284.20万元,其中:一般公共预算拨款284.20万元。收入比2025年增加14.18万元,主要是一般公共预算拨款增加14.18万元。

(二)支出预算2026年年初预算数284.20万元,其中:一般公共服务支出221.19万元,社会保障和就业支出40.32万元,卫生健康支出11.01万元,住房保障支出11.68万元。支出比2025年增加14.18万元,主要是基本支出增加14.18万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入284.20万元,一般公共预算财政拨款支出284.20万元,比2025年增加14.18万元。其中:基本支出284.20万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、公用经费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加14.18万元,主要原因是2025年新增了一名人员。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元,与2025年一致。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。我单位2026年无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出预算。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,本单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人: 钟毓灵,联系方式:023-68173833

表一

2026年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

284.20

一、本年支出

284.20

284.20

一般公共预算资金

284.20

一般公共服务支出

221.19

221.19

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

40.32

40.32

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

11.01

11.01

住房保障支出

11.68

11.68

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

284.20

支出合计

284.20

284.20

表二

2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

270.02

284.20

284.20

201

一般公共服务支出

212.91

221.19

221.19

20133

宣传事务

212.91

221.19

221.19

2013350

事业运行

212.91

221.19

221.19

208

社会保障和就业支出

37.95

40.32

40.32

20805

行政事业单位养老支出

37.95

40.32

40.32

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.30

26.88

26.88

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.65

13.44

13.44

210

卫生健康支出

9.36

11.01

11.01

21011

行政事业单位医疗

9.36

11.01

11.01

2101102

事业单位医疗

6.53

7.79

7.79

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.83

3.22

3.22

221

住房保障支出

9.80

11.68

11.68

22102

住房改革支出

9.80

11.68

11.68

2210201

住房公积金

9.80

11.68

11.68

表三

2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

284.20

233.88

50.31

301

工资福利支出

233.88

233.88

30101

基本工资

54.46

54.46

30102

津贴补贴

1.70

1.70

30107

绩效工资

111.85

111.85

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.88

26.88

30109

职业年金缴费

13.44

13.44

30110

职工基本医疗保险缴费

8.27

8.27

30112

其他社会保障缴费

2.73

2.73

30113

住房公积金

11.68

11.68

30114

医疗费

1.76

1.76

30199

其他工资福利支出

1.11

1.11

302

商品和服务支出

50.31

50.31

30201

办公费

41.49

41.49

30211

差旅费

1.00

1.00

30216

培训费

1.46

1.46

30226

劳务费

1.50

1.50

30228

工会经费

4.87

4.87

表六

2026年部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

284.20

合计

284.20

一般公共预算资金

284.20

一般公共服务支出

221.19

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

40.32

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

11.01

财政专户管理资金

住房保障支出

11.68

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

表七

2026年部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业
收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他
收入

科目编码

科目名称

合计

284.20

284.20

201

一般公共服务支出

221.19

221.19

20133

宣传事务

221.19

221.19

2013350

事业运行

221.19

221.19

208

社会保障和就业支出

40.32

40.32

20805

行政事业单位养老支出

40.32

40.32

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.88

26.88

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.44

13.44

210

卫生健康支出

11.01

11.01

21011

行政事业单位医疗

11.01

11.01

2101102

事业单位医疗

7.79

7.79

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.22

3.22

221

住房保障支出

11.68

11.68

22102

住房改革支出

11.68

11.68

2210201

住房公积金

11.68

11.68

表八

2026年部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

284.20

284.20

201

一般公共服务支出

221.19

221.19

20133

宣传事务

221.19

221.19

2013350

事业运行

221.19

221.19

208

社会保障和就业支出

40.32

40.32

20805

行政事业单位养老支出

40.32

40.32

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.88

26.88

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.44

13.44

210

卫生健康支出

11.01

11.01

21011

行政事业单位医疗

11.01

11.01

2101102

事业单位医疗

7.79

7.79

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.22

3.22

221

住房保障支出

11.68

11.68

22102

住房改革支出

11.68

11.68

2210201

住房公积金

11.68

11.68

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