| [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2026-00060 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 | [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2026-00060 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 |
重庆市大渡口区应急协调中心2026年单位预算情况说明
重庆市大渡口区应急协调中心
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.组织开展全区应急信息的收集报送、分析研判、预警响应、督办落实、考评奖惩等方面工作,及时向区委区政府报告相关情况,协调指导各镇街、各区级有关部门加强应急协调工作,提升应急协调工作的主动性、前瞻性和有效性。
2. 指导各镇街、各区级有关部门建立健全“横向到边、纵向到底、全域覆盖、快捷畅通”的应急信息工作机制和网络,不断拓宽信息渠道,延伸情报触角,全面收集影响稳定的各类信息,及时预知预警预防。
3.建立健全重大事项协调督办制度,加强协调指导,及时掌握动态,督促落实防范化解措施;实行一事一督办,明确工作要求和办理时限,按时报告反馈工作落实情况。
4.负责承办上级单位或领导交办的其他事项。
(二)单位构成
重庆市大渡口区应急协调中心无内设机构。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算。2026年年初预算数90.2万元,其中:一般公共预算拨款90.2万元。收入比2025年增加1.64万元,主要是一般公共预算拨款增加1.64万元。
(二)支出预算。2026年年初预算数90.2万元,其中:一般公共服务支出70.64万元,社会保障和就业支出12.52万元,卫生健康支出3.47万元,住房保障支出3.58万元。支出比2025年增加1.64万元,主要是基本支出增加1.64万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入90.2万元,一般公共预算财政拨款支出90.2万元,比2025年增加1.64万元。其中:基本支出90.2万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加1.64万元,主要原因是政策性增资。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。我单位2026年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出预算。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:罗伟,联系方式:023-68628946
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表一 |
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重庆市大渡口区应急协调中心2026年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
90.20 |
一、本年支出 |
90.20 |
90.20 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
90.20 |
一般公共服务支出 |
70.64 |
70.64 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
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|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
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|
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|
收入合计 |
90.20 |
支出合计 |
90.20 |
90.20 |
|
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|
表二 |
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|
重庆市大渡口区应急协调中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
88.56 |
90.20 |
90.20 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
70.24 |
70.64 |
70.64 |
|
|
20140 |
信访事务 |
70.24 |
70.64 |
70.64 |
|
|
2014050 |
事业运行 |
70.24 |
70.64 |
70.64 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.80 |
12.52 |
12.52 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.80 |
12.52 |
12.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.87 |
8.35 |
8.35 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.93 |
4.17 |
4.17 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.24 |
3.47 |
3.47 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.24 |
3.47 |
3.47 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.19 |
2.38 |
2.38 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.05 |
1.09 |
1.09 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.28 |
3.58 |
3.58 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.28 |
3.58 |
3.58 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.28 |
3.58 |
3.58 |
|
|
表三 |
|
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|
|
重庆市大渡口区应急协调中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
90.20 |
72.64 |
17.56 | |
|
301 |
工资福利支出 |
72.64 |
72.64 |
|
|
30101 |
基本工资 |
16.25 |
16.25 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.62 |
0.62 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
35.29 |
35.29 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.35 |
8.35 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.17 |
4.17 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.53 |
2.53 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.83 |
0.83 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.58 |
3.58 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
17.56 |
|
17.56 |
|
30201 |
办公费 |
4.20 |
|
4.20 |
|
30213 |
维修(护)费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
30228 |
工会经费 |
1.49 |
|
1.49 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.42 |
|
7.42 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
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|
重庆市大渡口区应急协调中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
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|
|
|
单位:万元 |
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
重庆市大渡口区应急协调中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
备注:本单位无政府性基金预算收支,故此表无数据。 |
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|
表六 |
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|
重庆市大渡口区应急协调中心2026年部门收支总表 | |||
|
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|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
90.20 |
合计 |
90.20 |
|
一般公共预算拨款收入 |
90.20 |
一般公共服务支出 |
70.64 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
12.52 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
3.47 |
|
事业收入预算 |
|
住房保障支出 |
3.58 |
|
事业部门经营收入预算 |
|
|
|
|
其他收入预算 |
|
|
|
|
表七 |
|
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| |||||||||||||
|
重庆市大渡口区应急协调中心2026年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||||||
|
合计 |
90.20 |
90.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
70.64 |
70.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
20140 |
信访事务 |
70.64 |
70.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2014050 |
事业运行 |
70.64 |
70.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.35 |
8.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
表八 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
重庆市大渡口区应急协调中心2026年部门支出总表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
90.20 |
90.20 |
| |||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
70.64 |
70.64 |
| ||||||||||||||||||||
|
20140 |
信访事务 |
70.64 |
70.64 |
| ||||||||||||||||||||
|
2014050 |
事业运行 |
70.64 |
70.64 |
| ||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.52 |
12.52 |
| ||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.52 |
12.52 |
| ||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.35 |
8.35 |
| ||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.17 |
4.17 |
| ||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.47 |
3.47 |
| ||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.47 |
3.47 |
| ||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.38 |
2.38 |
| ||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.09 |
1.09 |
| ||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.58 |
3.58 |
| ||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.58 |
3.58 |
| ||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.58 |
3.58 |
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
重庆市大渡口区应急协调中心政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区应急协调中心项目绩效目标表 | |||||||
|
填报部门: |
\ | ||||||
|
项目名称 |
\ |
项目负责人及联系电话 |
\ | ||||
|
主管部门 |
|
实施部门 |
\ | ||||
|
预算执行率权重(%): |
\ | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
\ | |||||
|
其中:财政拨款 |
\ | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
| ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
\ |
|
|
|
| |
|
社会效益指标 |
\ |
|
|
|
| ||
|
产出指标 |
数量指标 |
\ |
|
|
|
| |
|
\ |
|
|
|
| |||
|
\ |
|
|
|
| |||
|
时效指标 |
\ |
|
|
|
| ||
|
成本指标 |
\ |
|
|
|
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
\ |
|
|
|
| |
本单位无区级项目。
重庆市大渡口区应急协调中心2026年单位预算情况说明.doc