| [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2026-00069 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 | [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2026-00069 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 |
重庆市大渡口区工商业联合会2026年部门预算情况说明
重庆市大渡口区工商业联合会
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律、法规,按照《中华全国工商联章程》开展工作。2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,开展理想信念教育,引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉,树立爱国、敬业、诚信、守法、贡献的精神,宣传表彰他们中的先进典型。3.引导非公有制经济人士加强企业文化建设,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。4.引导非公有制经济人士参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政,畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道,帮助其提高议政建言水平,密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。5.做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。6.为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业诚信经营、科学发展,组织非公有制企业参与地方经济建设。7.积极开展对外交流活动,促进对外经济、技术、贸易合作,为大渡口引进资金、人才、技术提供服务。 8.加强对基层商会的引导、指导和服务,对基层商会会员开展思想政治工作,教育培训,充分发挥商会宣传政策、反映诉求、维护权益的作用。9.参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。10.协助指导非公有制企业党建工作,推动企业建立工会等群团组织,积极开展活动。11.积极反映非公有制经济人士和非公有制经济企业的诉求,提供法律维权、民事商事调解、协调劳动关系等方面的服务,维护其合法权益。12.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
我单位行政编制3个,实有人员3人;下设1个二级预算事业单位,区民营经济促进中心,事业编制7个,实有人数6人,独立预决算。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算。2026年年初预算数314.18万元,其中:一般公共预算拨款314.18万元,收入比2025年增加202.72万元,主要是一般公共预算拨款增加202.72万元。
(二)支出预算。2026年年初预算数314.18万元,其中:一般公共服务支出250.06万元,社会保障和就业支出44.15万元,卫生健康支出9.2万元,住房保障支出10.77万元。支出比2025年增加202.72万元,主要是基本支出增加128.45万元,项目支出增加74.27万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入314.18万元,一般公共预算财政拨款支出314.18万元,比2025年增加202.72万元。其中:基本支出215.87万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加128.45万元,主要原因是我单位新增在编人员4名,人员经费和公用经费相应增加;项目支出98.32万元,主要用于助推两个健康、非公经济人士教育培训、办公场地搬迁配置设备及家具和工商联2026年换届工作等,比2025年增加74.27万元,主要原因是新增办公场地搬迁配置设备及家具、工商联换届经费项目。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.6万元,与上年持平。其中:公务接待费0.6万元;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元,因公出国(境)费用0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费16.63万元,比2025年增加3.8万元,主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.5万元:政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元:政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款98.32万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
我单位无公务用车。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:帅晓琴,联系方式:023-68539661。
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2026年财政拨款收支总表 | ||||||||||||||
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单位:万元 | ||||||||
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收入 |
支出 |
|||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
|
一、本年收入 |
314.18 |
一、本年支出 |
314.18 |
314.18 |
|
|
||||||||
|
一般公共预算资金 |
314.18 |
一般公共服务支出 |
250.06 |
250.06 |
|
|
||||||||
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
44.15 |
44.15 |
|
|
||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
10.77 |
10.77 |
|
|
||||||||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
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||||||||
|
一般公共预算拨款 |
|
|
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||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
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|
||||||||
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
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||||||||
|
收入合计 |
314.18 |
支出合计 |
314.18 |
314.18 |
|
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||||||||
|
2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||||
|
|
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|
|
单位:万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
181.66 |
314.18 |
215.87 |
98.32 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
130.96 |
250.06 |
151.74 |
98.32 | ||||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
130.96 |
250.06 |
151.74 |
98.32 | ||||||
|
2012801 |
行政运行 |
51.46 |
66.45 |
66.45 |
| ||||||
|
2012850 |
事业运行 |
55.45 |
85.29 |
85.29 |
| ||||||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
24.05 |
98.32 |
|
98.32 | ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.43 |
44.15 |
44.15 |
| ||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.43 |
44.15 |
44.15 |
| ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.61 |
16.09 |
16.09 |
| ||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.80 |
8.04 |
8.04 |
| ||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.02 |
20.02 |
20.02 |
| ||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.06 |
9.20 |
9.20 |
| ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.06 |
9.20 |
9.20 |
| ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.64 |
3.41 |
3.41 |
| ||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.78 |
3.26 |
3.26 |
| ||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.32 |
0.48 |
0.48 |
| ||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.31 |
2.05 |
2.05 |
| ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.22 |
10.77 |
10.77 |
| ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.22 |
10.77 |
10.77 |
| ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.22 |
10.77 |
10.77 |
| ||||||
|
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |||||||||
|
合计 |
215.87 |
173.19 |
42.68 | ||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
153.17 |
153.17 |
| |||||||||
|
30101 |
基本工资 |
39.15 |
39.15 |
| |||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
11.42 |
11.42 |
| |||||||||
|
30103 |
奖金 |
21.86 |
21.86 |
| |||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
34.45 |
34.45 |
| |||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.09 |
16.09 |
| |||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.04 |
8.04 |
| |||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.09 |
7.09 |
| |||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.91 |
1.91 |
| |||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
10.77 |
10.77 |
| |||||||||
|
30114 |
医疗费 |
1.28 |
1.28 |
| |||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.10 |
1.10 |
| |||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
41.18 |
|
41.18 | |||||||||
|
30201 |
办公费 |
9.45 |
|
9.45 | |||||||||
|
30202 |
印刷费 |
1.70 |
|
1.70 | |||||||||
|
30206 |
电费 |
0.80 |
|
0.80 | |||||||||
|
30207 |
邮电费 |
0.57 |
|
0.57 | |||||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
1.05 |
|
1.05 | |||||||||
|
30215 |
会议费 |
0.30 |
|
0.30 | |||||||||
|
30216 |
培训费 |
2.70 |
|
2.70 | |||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 | |||||||||
|
30228 |
工会经费 |
9.89 |
|
9.89 | |||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
7.94 |
|
7.94 | |||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.49 |
|
6.49 | |||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.02 |
20.02 |
| |||||||||
|
30305 |
生活补助 |
18.62 |
18.62 |
| |||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.40 |
1.40 |
| |||||||||
|
310 |
资本性支出 |
1.50 |
|
1.50 | |||||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
1.50 |
|
1.50 | |||||||||
|
2026年一般公共预算三公经费支出表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
|
2026年预算数 |
|||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||
|
0.60 |
|
|
|
|
0.60 |
||||||||
|
2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
314.18 |
合计 |
314.18 |
|
一般公共预算资金 |
314.18 |
一般公共服务支出 |
250.06 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
44.15 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
9.20 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
10.77 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
2026年部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||
|
合计 |
314.18 |
314.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
250.06 |
250.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
250.06 |
250.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2012801 |
行政运行 |
66.45 |
66.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2012850 |
事业运行 |
85.29 |
85.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
98.32 |
98.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.15 |
44.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.15 |
44.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.09 |
16.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.02 |
20.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.26 |
3.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
2026年部门支出总表 | |||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
314.18 |
215.87 |
98.32 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
250.06 |
151.74 |
98.32 | |||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
250.06 |
151.74 |
98.32 | |||||
|
2012801 |
行政运行 |
66.45 |
66.45 |
| |||||
|
2012850 |
事业运行 |
85.29 |
85.29 |
| |||||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
98.32 |
|
98.32 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.15 |
44.15 |
| |||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.15 |
44.15 |
| |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.09 |
16.09 |
| |||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.04 |
8.04 |
| |||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.02 |
20.02 |
| |||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.20 |
9.20 |
| |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.20 |
9.20 |
| |||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.41 |
3.41 |
| |||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.26 |
3.26 |
| |||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.48 |
0.48 |
| |||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.05 |
2.05 |
| |||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.77 |
10.77 |
| |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.77 |
10.77 |
| |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.77 |
10.77 |
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2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位:万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
1.5 |
1.5 |
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| |
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A |
货物 |
1.5 |
1.5 |
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整体绩效目标表 | |||||
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单位:万元 |
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部门(单位)名称 |
148-重庆市大渡口区工商业联合会 |
部门支出预算数 |
314.18 | ||
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当年整体绩效目标 |
健全工商联组织议事规则。深入走访调研,召开主席会、非公经济联席会议和区民促会等,帮助企业解决困难,优化营商环境,助推两个健康。牵头完成民营经济领域课题,为党委政府决策提供依据。深入贯彻落实工商联所属商会改革和发展,规范基层商会组织建设,逐步发展会员,组织民营经济代表人士赴高校培训,提高民营企业综合管理水平,增加发展信心。引导民营经济人士参加“一区两群”协调发展、融入成渝两地经济圈建设,参与“万企兴万村”行动等工作。 | ||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
牵头市区调研课题 |
15 |
篇 |
≥ |
2 | |
|
召开各类会议 |
20 |
场次 |
≥ |
5 | |
|
全年预算支出执行率 |
10 |
% |
≥ |
100 | |
|
三季度预算执行进度 |
10 |
% |
≥ |
60 | |
|
部门预算按时公开率 |
10 |
% |
= |
100 | |
|
深入企业走访调研 |
15 |
次/年 |
≥ |
30 | |
|
组织非公经济人士赴高校培训 |
10 |
批次 |
≥ |
1 | |
|
民营企业服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
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项目绩效目标表 |
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(2026年度) |
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填报单位: |
148001-重庆市大渡口区工商业联合会(本级) |
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项目名称 |
50010422T000000086077-非公经济代表人士培训 |
项目负责人及联系电话 |
倪寒68835992 |
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主管部门 |
148-重庆市大渡口区工商业联合会 |
实施单位 |
148001-重庆市大渡口区工商业联合会(本级) |
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预算执行率权重(%): |
10 |
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资金情况 |
年度资金总额: |
24.00 |
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|
其中:财政拨款 |
24.00 |
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|
其他资金 |
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总 |
引导非公经济人士健康成长,坚定发展信心,做到诚信守法,依法经营,按照《大渡口区“渡口企航”企业家培训三年行动》的要求,牵头完成每年重点培养50名左右非公经济企业家和科技型企业经理人的任务。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
是否核心指标 |
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产出指标 |
时效指标 |
是否按时培训 |
= |
1 |
次/年 |
10 |
否 |
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|
质量指标 |
民营企业代表人士参训率 |
≥ |
85 |
% |
10 |
否 |
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|
数量指标 |
赴高校开展教育培训次数 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
否 |
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|
参与培训人数 |
≥ |
50 |
次 |
20 |
是 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参训学员满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
否 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
学员每次培训费用 |
≤ |
400 |
元/人*天 |
10 |
否 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高民营企业代表人士政治性 |
定性 |
明显改善 |
|
10 |
否 |
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|
经济效益指标 |
光彩事业参与度 |
定性 |
明显改善 |
|
10 |
否 |
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项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||
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(2026年度) | ||||||||||||||||||||||
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填报单位: |
148001-重庆市大渡口区工商业联合会(本级) |
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项目名称 |
50010426T000005423002-区工商联换届经费 |
项目负责人及联系电话 |
陈蓓68832155 |
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主管部门 |
148-重庆市大渡口区工商业联合会 |
实施单位 |
148001-重庆市大渡口区工商业联合会(本级) |
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预算执行率权重(%): |
10 |
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|
资金情况 |
年度资金总额: |
3.00 |
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|
其中:财政拨款 |
3.00 |
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|
其他资金 |
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|
总 |
严格遵循工商联章程及换届工作相关规定,规范高效使用专项经费,保障大渡口区工商联2026年换届各项工作依法依规、平稳有序完成;选优配强政治坚定、行业代表性强、参政议政能力突出的新一届领导班子与执委队伍,进一步凝聚民营经济人士共识,强化工商联桥梁纽带作用,为区域民营经济高质量发展筑牢组织基础。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
是否核心指标 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
换届专项工作会议场次 |
≥ |
5 |
场 |
20 |
是 |
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|
换届相关资料印刷份数 |
≥ |
200 |
份 |
10 |
否 |
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|
候选人考察调研场次 |
≥ |
8 |
场 |
10 |
否 |
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|
时效指标 |
换届各环节按时完成率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
否 |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
换届专项经费控制率 |
≤ |
6 |
万元 |
10 |
否 |
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效益指标 |
可持续发展指标 |
新一届领导班子行业代表性达标率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
否 |
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|
社会效益指标 |
民营经济人士参与覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
否 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
换届参与会员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
否 |
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项目绩效目标表 | |||||||||||
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(2026年度) | |||||||||||
|
填报单位: |
148001-重庆市大渡口区工商业联合会(本级) | ||||||||||
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项目名称 |
50010426T000005423454-办公场地搬迁配置设备及家具 |
项目负责人及联系电话 |
帅晓琴68539661 | ||||||||
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主管部门 |
148-重庆市大渡口区工商业联合会 |
实施单位 |
148001-重庆市大渡口区工商业联合会(本级) | ||||||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
60.00 | |||||||||
|
其中:财政拨款 |
60.00 | ||||||||||
|
其他资金 |
| ||||||||||
|
总 |
根据区委主要领导指示要求,为加快推进区民营经济促进中心阵地建设,着力打造全区统一的政企交流与助企服务平台,区工商联(区民营经济促进中心)拟整体搬迁至区政务服务中心,按照厉行节约、充分利旧的原则完成新办公场地的设备及家具配置,保障机关正常运行。 | ||||||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
装修工程质量验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
否 | ||||
|
规划功能区实际使用率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
否 | ||||||
|
数量指标 |
办公场地改造项目周期 |
≤ |
90 |
天 |
20 |
是 | |||||
|
办公设备家具等资产搬迁损耗率 |
≤ |
10 |
% |
10 |
否 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目装修费用 |
≤ |
60 |
万 |
10 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目施工安全事故发生率 |
= |
0 |
% |
10 |
否 | ||||
|
可持续发展指标 |
保障机关正常运转 |
定性 |
正常运转 |
|
10 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工对新办公环境满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
否 | ||||
重庆市大渡口区工商业联合会2026年部门预算情况说明.doc