| [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2026-00071 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 | [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 索引号 ] | 1150010400928648XB/2026-00071 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区财政局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 |
重庆市大渡口区民营经济促进中心2026年单位预算情况说明
重庆市大渡口区民营经济促进中心
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.推动落实党中央、市委鼓励支持引导民营经济发展的方针和政策,参与制定区委鼓励支持引导民营经济发展的政策措施。2.分析、研究全区民营经济发展现状和运行状况,提出促进民营经济发展的政策建议。3.加强市场主体全覆盖联系服务工作机制等工作统筹。4.建立与民营企业的常态化沟通交流机制,收集诉求意见,推动困难问题解决。5.负责培育民营经济市场主体,开展民营经济市场主体维权服务工作。6.参与营商环境考核、评价、督办等工作,促进营商环境不断优化。7.为民营企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务,推动完善现代企业制度。8.民营经济人士思想政治工作,开展教育培训。9.完成主管部门交办的其他任务。
(二)单位构成
我单位事业编制7个,现有事业人员6名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算。2026年年初预算数108.75万元,其中:一般公共预算拨款108.75万元,收入比2025年增加38.55万元,主要是一般公共预算拨款增加38.55万元。
(二)支出预算。2026年年初预算数108.75万元,其中:一般公共服务支出85.29万元,社会保障和就业支出13.9万元,卫生健康支出4.67万元,住房保障支出4.89万元。支出比2025年增加38.55万元,主要是人员增加。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入108.75万元,一般公共预算财政拨款支出108.75万元,比2025年增加38.55万元。其中:基本支出108.75万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加38.55万元,主要原因是我单位新增3名事业人员,人员经费和公用经费相应增加。
我单位2026年政府性基金预算拨款的单位。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,与上年持平。其中:公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元,因公出国(境)费用0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。(事业单位)
(二)政府采购情况。
我单位2026年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。
我单位2026年无项目支出预算。
(四)国有资产占有使用情况。
我单位无公务用车。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:帅晓琴,联系方式:023-68539661。
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2026年财政拨款收支总表 | ||||||||||||
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单位:万元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||||||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||
|
一、本年收入 |
108.75 |
一、本年支出 |
108.75 |
108.75 |
|
| ||||||
|
一般公共预算资金 |
108.75 |
一般公共服务支出 |
85.29 |
85.29 |
|
| ||||||
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
13.90 |
13.90 |
|
| ||||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
4.67 |
4.67 |
|
| ||||||
|
|
|
住房保障支出 |
4.89 |
4.89 |
|
| ||||||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
| ||||||
|
一般公共预算拨款 |
|
|
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| ||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
国有资本经营收入 |
|
|
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| ||||||
|
收入合计 |
108.75 |
支出合计 |
108.75 |
108.75 |
|
| ||||||
|
2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||
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|
单位:万元 | |||||||
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功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
合计 |
70.20 |
108.75 |
108.75 |
| ||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
55.45 |
85.29 |
85.29 |
| |||||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
55.45 |
85.29 |
85.29 |
| |||||||
|
2012850 |
事业运行 |
55.45 |
85.29 |
85.29 |
| |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.48 |
13.90 |
13.90 |
| |||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.48 |
13.90 |
13.90 |
| |||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.32 |
9.26 |
9.26 |
| |||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.16 |
4.63 |
4.63 |
| |||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.60 |
4.67 |
4.67 |
| |||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.60 |
4.67 |
4.67 |
| |||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.78 |
3.26 |
3.26 |
| |||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.81 |
1.41 |
1.41 |
| |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.67 |
4.89 |
4.89 |
| |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.67 |
4.89 |
4.89 |
| |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.67 |
4.89 |
4.89 |
| |||||||
|
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
108.75 |
82.70 |
26.05 | |
|
301 |
工资福利支出 |
82.70 |
82.70 |
|
|
30101 |
基本工资 |
22.68 |
22.68 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.77 |
0.77 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
34.45 |
34.45 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.26 |
9.26 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.63 |
4.63 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.46 |
3.46 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.14 |
1.14 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.89 |
4.89 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
26.05 |
|
26.05 |
|
30201 |
办公费 |
8.45 |
|
8.45 |
|
30202 |
印刷费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30206 |
电费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
30215 |
会议费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30216 |
培训费 |
1.44 |
|
1.44 |
|
30228 |
工会经费 |
6.82 |
|
6.82 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.16 |
|
2.16 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.03 |
|
5.03 |
|
2026年一般公共预算三公经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
108.75 |
合计 |
108.75 |
|
一般公共预算资金 |
108.75 |
一般公共服务支出 |
85.29 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
13.90 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
4.67 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
4.89 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
2026年部门收入总表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
合计 |
108.75 |
108.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
85.29 |
85.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
85.29 |
85.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2012850 |
事业运行 |
85.29 |
85.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.90 |
13.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.90 |
13.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.26 |
9.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.67 |
4.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.67 |
4.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.26 |
3.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.89 |
4.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.89 |
4.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.89 |
4.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2026年部门支出总表 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||
|
合计 |
108.75 |
108.75 |
合计 | ||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
85.29 |
85.29 |
| |||||||||||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
85.29 |
85.29 |
| |||||||||||||
|
2012850 |
事业运行 |
85.29 |
85.29 |
| |||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.90 |
13.90 |
| |||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.90 |
13.90 |
| |||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.26 |
9.26 |
| |||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.63 |
4.63 |
| |||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.67 |
4.67 |
| |||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.67 |
4.67 |
| |||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.26 |
3.26 |
| |||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.41 |
1.41 |
| |||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.89 |
4.89 |
| |||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.89 |
4.89 |
| |||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.89 |
4.89 |
| |||||||||||||
|
2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
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重庆市大渡口区民营经济促进中心2026年单位预算情况说明.doc