[ 索引号 ] 1150010400928648XB/2026-00076 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区财政局
[ 成文日期 ] 2026-02-13 [ 发布日期 ] 2026-02-13
[ 索引号 ] 1150010400928648XB/2026-00076
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区财政局
[ 发布日期 ] 2026-02-13
[ 成文日期 ] 2026-02-13

中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部2026年部门预算情况说明

中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

(1)贯彻落实相关法律法规,研究拟订相关政策和规划并组织实施。深入调查研究,及时向区委报告工作情况并提出建议。统筹推进社会工作领域改革工作。

(2)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织提出的重要意见建议。

(3)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,健全和落实相关领导体制和工作机制,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,统筹推进基层智治工作,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。

(4)指导全区性社会组织党建工作,统一领导全区性行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(5)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。

(6)负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。联系指导重庆市大渡口区义渡热爱志愿者协会。

(7)完成区委交办的其他任务。

(二)单位构成

中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部下属2个二级预算单位,分别是中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部(本级)、大渡口区社会工作事务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数1383万元,其中:一般公共预算拨款1383万元。收入比2025年增加730.98万元,主要是一般公共预算拨款增加730.98万元。

(二)支出预算2026年年初预算数1383万元,其中:一般公共服务支出1297.65万元,社会保障和就业支出47.72万元,卫生健康支出16.98万元,住房保障支出20.66万元。支出比2025年增加730.98万元,主要是基本支出增加169.82万元,项目支出增加561.16万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1383万元,一般公共预算财政拨款支出1383万元,比2025年增加730.98万元。其中:基本支出362.69万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加169.82万元,主要原因是人员增加;项目支出1020.31万元,主要用于社会工作服务中心打造、大渡口区“数智网格员”建设、非公党建、基层治理等重点工作,比2025年增加561.16万元,主要原因是增加社会工作服务中心打造、大渡口区“数智网格员”建设等工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.6万元,比2025年减少0.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0.6万元,比2025年减少0.4万元,主要原因是厉行节约,减少经费支出;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费43.78万元,比2025年增加0.92万元,主要原因是定额标准及人员变化导致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额576.57万元:政府采购货物预算270万元、政府采购工程预算164万元、政府采购服务预算142.52万元;其中一般公共预算拨款政府采购576.57万元:政府采购货物预算270万元、政府采购工程预算164万元、政府采购服务预算142.52万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1020.31万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,所属各预算单位无公务用车。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人: 覃久洋 ,联系方式:023-68832340

表一

2026年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,383.00

一、本年支出

1,383.00

1,383.00

一般公共预算资金

1,383.00

一般公共服务支出

1,297.65

1,297.65

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

47.72

47.72

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

16.98

16.98

住房保障支出

20.66

20.66

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

1,383.00

支出合计

1,383.00

1,383.00

表二

2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

652.02

1,383.00

362.69

1,020.31

201

一般公共服务支出

606.32

1,297.65

277.33

1,020.31

20139

社会工作事务

606.32

1,297.65

277.33

1,020.31

2013901

行政运行

146.17

175.59

175.59

2013902

一般行政管理事务

459.15

1,020.31

1,020.31

2013950

事业运行

1.00

101.74

101.74

208

社会保障和就业支出

23.97

47.72

47.72

20805

行政事业单位养老支出

23.97

47.72

47.72

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.08

29.91

29.91

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.04

14.95

14.95

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.86

2.86

2.86

210

卫生健康支出

9.48

16.98

16.98

21011

行政事业单位医疗

9.48

16.98

16.98

2101101

行政单位医疗

7.04

9.02

9.02

2101102

事业单位医疗

3.39

3.39

2101103

公务员医疗补助

1.12

1.28

1.28

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.32

3.29

3.29

221

住房保障支出

12.24

20.66

20.66

22102

住房改革支出

12.24

20.66

20.66

2210201

住房公积金

12.24

20.66

20.66

表三

2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

362.69

292.15

70.54

301

工资福利支出

289.29

289.29

30101

基本工资

65.42

65.42

30102

津贴补贴

29.17

29.17

30103

奖金

58.40

58.40

30107

绩效工资

50.94

50.94

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.91

29.91

30109

职业年金缴费

14.95

14.95

30110

职工基本医疗保险缴费

13.19

13.19

30112

其他社会保障缴费

3.22

3.22

30113

住房公积金

20.66

20.66

30114

医疗费

2.24

2.24

30199

其他工资福利支出

1.20

1.20

302

商品和服务支出

70.54

70.54

30201

办公费

4.00

4.00

30213

维修(护)费

2.00

2.00

30216

培训费

1.76

1.76

30217

公务接待费

0.60

0.60

30226

劳务费

12.00

12.00

30228

工会经费

24.05

24.05

30239

其他交通费用

8.11

8.11

30299

其他商品和服务支出

18.02

18.02

303

对个人和家庭的补助

2.86

2.86

30305

生活补助

2.66

2.66

30307

医疗费补助

0.20

0.20

表四

2026年一般公共预算三公经费支出表

单位:万元

2026年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.60

0.60

表五

2026年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

备注:本部门无政府性基金预算收支,故此表无数据。

表六

2026年部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

1,383.00

合计

1,383.00

一般公共预算资金

1,383.00

一般公共服务支出

1,297.65

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

47.72

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

16.98

财政专户管理资金

住房保障支出

20.66

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

表七

2026年部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业
收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他
收入

科目编码

科目名称

合计

1,383.00

1,383.00

201

一般公共服务支出

1,297.65

1,297.65

20139

社会工作事务

1,297.65

1,297.65

2013901

行政运行

175.59

175.59

2013902

一般行政管理事务

1,020.31

1,020.31

2013950

事业运行

101.74

101.74

208

社会保障和就业支出

47.72

47.72

20805

行政事业单位养老支出

47.72

47.72

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.91

29.91

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.95

14.95

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.86

2.86

210

卫生健康支出

16.98

16.98

21011

行政事业单位医疗

16.98

16.98

2101101

行政单位医疗

9.02

9.02

2101102

事业单位医疗

3.39

3.39

2101103

公务员医疗补助

1.28

1.28

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.29

3.29

221

住房保障支出

20.66

20.66

22102

住房改革支出

20.66

20.66

2210201

住房公积金

20.66

20.66

表八

2026年部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,383.00

362.69

1,020.31

201

一般公共服务支出

1,297.65

277.33

1,020.31

20139

社会工作事务

1,297.65

277.33

1,020.31

2013901

行政运行

175.59

175.59

2013902

一般行政管理事务

1,020.31

1,020.31

2013950

事业运行

101.74

101.74

208

社会保障和就业支出

47.72

47.72

20805

行政事业单位养老支出

47.72

47.72

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.91

29.91

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.95

14.95

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.86

2.86

210

卫生健康支出

16.98

16.98

21011

行政事业单位医疗

16.98

16.98

2101101

行政单位医疗

9.02

9.02

2101102

事业单位医疗

3.39

3.39

2101103

公务员医疗补助

1.28

1.28

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.29

3.29

221

住房保障支出

20.66

20.66

22102

住房改革支出

20.66

20.66

2210201

住房公积金

20.66

20.66

表九

2026年政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款
收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位
上缴收入

事业单位
经营收入

其他收入

合计

576.57

576.57

A

货物

102.00

102.00

B

工程

164.00

164.00

C

服务

310.57

310.57

表十

部门(单位)整体绩效目标表

单位:万元

部门(单位)名称

167-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部

部门支出预算数

1052.43

当年整体绩效目标

根据中共中央、国务院印发的《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》要求,城乡治理满意度是市对区考核指标,为进一步提高各村(社区)服务群众能力,了解群众急难愁盼,拟开展基层治理民意调查,包含基层减负满意度,清廉村居建设满意度等做好社会工作服务。做好基层自治管理工作;做好非公党建工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

党建指导员指导单位个数

10

12

末期评审社工项目个数

1

10

全区党建指导员工作人数

10

12

社工项目服务居民人数

100

12

社工项目专职社工人员数

1

12

新就业群体友好场景打造个数

1

12

质量指标

部门预算按时公开率

100

%

10

全年预算支出执行率

100

%

10

三季度预算执行进度

75

%

10

表十一

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位:

167001-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部(本级)

项目名称

50010426T000005325715-大渡口区“数智网格员”建设

项目负责人及联系电话

向智渝68831099

主管部门

167-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部

实施单位

167001-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部(本级)

预算执行率权重(%):

10

资金情况
(元)

年度资金总额:

1,700,500.00

其中:财政拨款

1,700,500.00

其他资金




中共中央国务院《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》:“线上线下服务机制更加融合,精准化、精细化、智能化水平持续提升,社区吸纳就业能力不断增强,基本公共服务均等化水平明显提升,人民群众操心事、烦心事、揪心事更好解决,获得感、幸福感、安全感不断增强”。“推动“互联网+政务服务”向乡镇(街道)、村(社区)延伸,鼓励多方参与建设开发智慧社区信息系统和简便应用软件,增加政务服务事项网上受理、办理数量和种类”,在为居民提供便捷服务的同时,减轻网格员的工作量。




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

应用使用人数占辖区总人数的比例

30

%

20

数字网格员推广使用人数

10000

10

产出指标

数量指标

咨询量次数

30000

10

各镇街楼宇、网格信息、1+3+N队伍信息收集覆盖率

30

%

30

居民上报问题数

2000

20

表十二

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位:

167001-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部(本级)

项目名称

50010426T000005416331-临时用工人员

项目负责人及联系电话

李镖68832340

主管部门

167-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部

实施单位

167001-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部(本级)

预算执行率权重(%):

10

资金情况
(元)

年度资金总额:

215,000.00

其中:财政拨款

215,000.00

其他资金




加强临时用工人员经费的使用和管理,按时发放临聘人员工资,及时为临聘人员购买保险公积金等,落实对临聘人员的考核。




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

临时用工人员参加干部职工大会次数

12

30

产出指标

数量指标

临时用人人员缴纳社保月数

11

15

临时用工发放工资月数

11

15

西部志愿者缴纳社保月数

10

15

西部志愿者缴纳工资月数

10

15

表十三

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位:

167001-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部(本级)

项目名称

50010426T000005417095-社会工作服务

项目负责人及联系电话

向智渝68831099

主管部门

167-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部

实施单位

167001-中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部(本级)

预算执行率权重(%):

10

资金情况
(元)

年度资金总额:

342,000.00

其中:财政拨款

342,000.00

其他资金




根据中共中央、国务院印发的《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》要求,城乡治理满意度是市对区考核指标,为进一步提高各村(社区)服务群众能力,了解群众急难愁盼,拟开展基层治理民意调查,包含基层减负满意度,清廉村居建设满意度等做好社会工作服务。




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

是否核心指标

产出指标

数量指标

末期评审社工项目个数

1

15

购买社工项目个数

1

15

社工项目开展活动次数

1

15

社工项目服务居民人数

100

15

效益指标

社会效益指标

社工项目专职社工人员数

1

30

中国共产党重庆市大渡口区委员会社会工作部2026年部门预算情况说明.doc


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