[ 索引号 ] 1150010400928648XB/2026-00088 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区财政局
[ 成文日期 ] 2026-02-13 [ 发布日期 ] 2026-02-13
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区财政局
[ 发布日期 ] 2026-02-13
[ 成文日期 ] 2026-02-13

重庆市大渡口区财政国库支付中心2026年单位预算情况说明

重庆市大渡口区财政国库支付中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.根据区财政局授权,具体办理财政资金的审核、支付、会计核算、监督管理和系统维护等业务。

2.为预算单位建立支出总帐及分类管理系统,报告财政资金支付执行情况,为财政管理提供全面、及时、准确的支付信息。

3.定期与市财政局、代理银行、试点单位核对帐务。

4.受理有关部门帐务查询事宜。

(二)单位构成

重庆市大渡口区财政国库支付中心为重庆市大渡口区财政局下属正科级事业单位,无内设机构。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数659.47万元,其中:一般公共预算拨款659.47万元。本单位为新设预算单位,无上年预算数。

(二)支出预算2026年年初预算数659.47万元,其中:一般公共服务支出490.74万元,社会保障和就业支出92.13万元,卫生健康支出33.52万元,住房保障支出43.08万元。本单位为新设预算单位,无上年预算数。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入659.47万元,一般公共预算财政拨款支出659.47万元,本单位为新设预算单位,无上年预算数。其中:基本支出659.47万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费124.15万元,本单位为新设预算单位,无上年预算数。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位2026年无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出预算。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,本单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:李欣豫,联系方式:023-68832834


表一

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

659.47

一、本年支出

659.47

659.47

一般公共预算拨款

659.47

一般公共服务支出

490.74

490.74

政府性基金预算拨款

社会保障和就业支出

92.13

92.13

国有资本经营预算拨款

卫生健康支出

33.52

33.52

二、上年结转

住房保障支出

43.08

43.08

一般公共预算拨款

二、结转下年

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

收入合计

659.47

支出合计

659.47

659.47


表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

2026年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

659.47

659.47

201

一般公共服务支出

490.74

490.74

20106

财政事务

490.74

490.74

2010601

行政运行

490.74

490.74

208

社会保障和就业支出

92.13

92.13

20805

行政事业单位养老支出

92.13

92.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.98

49.98

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.99

24.99

2080599

其他行政事业单位养老支出

17.16

17.16

210

卫生健康支出

33.52

33.52

21011

行政事业单位医疗

33.52

33.52

2101101

行政单位医疗

24.99

24.99

2101103

公务员医疗补助

3.84

3.84

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.69

4.69

221

住房保障支出

43.08

43.08

22102

住房改革支出

43.08

43.08

2210201

住房公积金

43.08

43.08


表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

日常公用经费

合计

659.47

535.31

124.15

301

工资福利支出

518.15

518.15

30101

基本工资

122.65

122.65

30102

津贴补贴

77.74

77.74

30103

奖金

158.58

158.58

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

49.98

49.98

30109

职业年金缴费

24.99

24.99

30110

职工基本医疗保险缴费

26.55

26.55

30112

其他社会保障缴费

5.62

5.62

30113

住房公积金

43.08

43.08

30114

医疗费

3.84

3.84

30199

其他工资福利支出

5.12

5.12

302

商品和服务支出

124.15

124.15

30201

办公费

43.38

43.38

30202

印刷费

6.00

6.00

30207

邮电费

15.00

15.00

30211

差旅费

2.00

2.00

30213

维修(护)费

2.00

2.00

30216

培训费

8.66

8.66

30226

劳务费

8.00

8.00

30227

委托业务费

10.00

10.00

30228

工会经费

7.21

7.21

30239

其他交通费用

19.58

19.58

30299

其他商品和服务支出

2.32

2.32

303

对个人和家庭的补助

17.16

17.16

30305

生活补助

15.96

15.96

30307

医疗费补助

1.20

1.20


表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

备注:本单位无该项收支,故此表无数据。


表五

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

备注:本单位无政府性基金预算收支,故此表无数据。


表六

单位收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

659.47

合计

659.47

一般公共预算资金

659.47

一般公共服务支出

490.74

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

92.13

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

33.52

财政专户管理资金

住房保障支出

43.08

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金


表七

单位收入总表

单位:万元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业
收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他
收入

科目编码

科目名称

合计

659.47

659.47

201

一般公共服务支出

490.74

490.74

20106

财政事务

490.74

490.74

2010601

行政运行

490.74

490.74

208

社会保障和就业支出

92.13

92.13

20805

行政事业单位养老支出

92.13

92.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.98

49.98

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.99

24.99

2080599

其他行政事业单位养老支出

17.16

17.16

210

卫生健康支出

33.52

33.52

21011

行政事业单位医疗

33.52

33.52

2101101

行政单位医疗

24.99

24.99

2101103

公务员医疗补助

3.84

3.84

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.69

4.69

221

住房保障支出

43.08

43.08

22102

住房改革支出

43.08

43.08

2210201

住房公积金

43.08

43.08


表八

单位支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

659.47

659.47

201

一般公共服务支出

490.74

490.74

20106

财政事务

490.74

490.74

2010601

行政运行

490.74

490.74

208

社会保障和就业支出

92.13

92.13

20805

行政事业单位养老支出

92.13

92.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.98

49.98

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.99

24.99

2080599

其他行政事业单位养老支出

17.16

17.16

210

卫生健康支出

33.52

33.52

21011

行政事业单位医疗

33.52

33.52

2101101

行政单位医疗

24.99

24.99

2101103

公务员医疗补助

3.84

3.84

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.69

4.69

221

住房保障支出

43.08

43.08

22102

住房改革支出

43.08

43.08

2210201

住房公积金

43.08

43.08


表九

政府采购预算明细表

单位:万元

项目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

货物类

服务类

工程类

备注:本单位无该项收支,故此表无数据。


表十

项目绩效目标表

填报部门:

项目名称

项目负责人及联系电话

主管部门

实施部门

预算执行率权重(%):

资金情况
(万元)

年度资金总额:

其中:财政拨款

其他资金

总体目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

产出指标

数量指标

时效指标

成本指标

满意度指标

服务对象满意度指标

备注:本单位2026年无区级项目。

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