[ 索引号 ] | 115001047094790394/2021-00026 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区经济信息委 | ||
[ 成文日期 ] | 2019-02-19 | [ 发布日期 ] | 2021-04-30 |
[ 索引号 ] | 115001047094790394/2021-00026 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区经济信息委 |
[ 发布日期 ] | 2021-04-30 |
[ 成文日期 ] | 2019-02-19 |
重庆市大渡口区经济和信息化委员会 2019年部门预算情况说明
重庆市大渡口区经济和信息化委员会
2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市大渡口区经济和信息化委员会(挂重庆市大渡口区中小企业发展指导局和重庆市建桥工业园管理委员会办公室)是大渡口区人民政府的组成部门,是负责调节全区工业经济运行的综合经济部门。是根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于大渡口区人民政府机构改革方案的通知》(渝委发〔2009〕166号)和《中共大渡口区委大渡口区人民政府关于大渡口区人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》(大渡口委发〔2014〕20号)而设立。
(一)部门职能职责。
1、贯彻执行国家和市政府关于工业和信息化、中小企业(乡镇企业)工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草促进本区工业和信息化、中小企业(乡镇企业)工作的相关政策,并会同有关方面组织实施,引导和扶持工业和信息产业的发展。
2、负责提出本区工业、信息化固定资产投资规模和方向;负责本区工业投资项目备案,负责各类财政专项资金的使用安排;负责本区工业企业办理西部大开发政策的办理审批;协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实;对信息化重大投资项目和区级建设财力信息化项目提出行业主管部门意见;会同有关部门综合平衡、管理使用信息化建设专项经费。
3、监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息;负责年度工业调控目标制定及落实;协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议;负责对经济运行要素电、工业用油、气、通讯和重要物资的平衡调度。
4、研究本区工业技术进步和高新技术产业发展的规划、方针、政策,推动本区工业技术进步和高新技术产业发展;指导本区工业企业技术创新、技术引进和技术改造,组织工业领域关键共性技术及重点新产品开发,用高新技术及先进适用技术改造提升传统产业;协调组织实施有关国家、市工业和信息产业重大科技专项,推进产学研结合、重大装备研制和相关科研成果产业化;协调组织实施国家和地方信息技术标准;会同有关部门研究提出信息化工作中的技术标准;指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展,促进信息化和产业化融合。
5、指导工业和信息业企业利用内外资;指导工业和信息业企业开展国际化经营;参与管理本区工业和信息业对外贸易工作,协调工业和信息业出口政策;负责工业和信息业系统招商引资工作;组织协调利用市外及境外资金改造工业和信息业企业工作。
6、宏观管理和指导各种经济成份的工业企业,指导企业改革和促进企业加强现代企业管理,规范企业行为;指导和推进企业联合重组,建立现代企业制度;指导和推进本区集体企业改革工作;指导相关行业加强安全生产管理。
7、负责指导和管理本区工业园区、产业楼宇规划和建设,推进工业项目向园区、楼宇集中,促进产业集聚发展;负责民用爆破器材生产、流通的行业管理。
8、指导通信业加强安全生产管理工作;协调解决通讯企业运行发展中的有关问题;
9、负责本区电力、天然气行业行政管理、行政执法;负责本区资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督;组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施示范工程;参与组织协调工业环境保护;负责协调全区电力、天然气、电讯线缆设施保护工作。
10、统筹推进本区信息化工作,负责组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。
11、负责指导制定本区工业、信息化领域专业人才、经营管理人员的发展规划,协同有关部门做好人才引进和人才培训工作。
12、承办区政府交办的其他事项。
(二)部门机构设置。
根据上述职责,重庆市大渡口区经济和信息化委员会设7个内设机构:党政办公室、经济运行统计科、企业发展服务科、信息化促进科、能源保障和资源综合利用科、新兴产业发展科、建桥园区发展科。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入596.87万元,一般公共预算财政拨款支出596.87万元,比2018年减少303.37万元。其中:基本支出501.40万元,比2018年减少87.66万元,主要原因是1名人员退休、1名人员离职及3名派驻纪检组人员减少,减少相应工资、福利及运行经费(人头定额)等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出95.47万元,比2018年减少215.71万元,主要原因是减少力欣公司资产产权完善费用92.02万、纺器厂破产清算费用40万、原乡镇企办室非在编人员养老及医疗补助10.68万、加快智能产业及智能化应用发展30万、部门办公场地装修改造搬迁工作30万、小南海水泥厂生产线关停13万等,主要用于企业服务、安全生产、节能降耗、企业离休干部、涉军群体管理等重点工作。
区经济和信息化委员会2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算15.29万元,比2018年减少7.99万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年减少3万元,主要原因是严格执行各项规定,减少不必要的因公出国(境)活动;公务接待费8万元,比2018年减少7.28万元,主要原因是厉行节约,严格控制人均餐标;公务用车运行维护费7.29万元,比2018或增加2.29万元,主要原因是增加到企业服务、调研次数,加强服务力度;公务用车购置费0万元,与2018年持平;主要原因是公车改革后不新增公务用车。
四、其他重要事项的情况说明
(一)部门运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费158万元,比上年减少35.97万元,主要原因是减少5名人员,相应减少公用经费(定额)及福利费、交通费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额86.25万元,其中:政府采购货物预算15.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70.95万元。
(三)绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款95.47万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:肖俏 联系方式:(办公电话:68173415 手机:13527371551)
表1 | |||||||||
财政拨款收支总表 | |||||||||
单位名称:重庆市大渡口区经济和信息化委员会 | 单位:元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 5,968,694.84 | 一、本年支出 | 5,968,694.84 | 5,968,694.84 | |||||
一般公共预算拨款 | 5,968,694.84 | 一般公共服务支出 | 4,956,426.68 | 4,956,426.68 | |||||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 584,862.84 | 584,862.84 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 207,607.20 | 207,607.20 | ||||||
住房保障支出 | 219,798.12 | 219,798.12 | |||||||
二、上年结转 | |||||||||
一般公共预算拨款 | |||||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||||
国有资本经营预算拨款 | |||||||||
收入总数 | 5,968,694.84 | 支出总数 | 5,968,694.84 | 5,968,694.84 | |||||
表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:重庆市大渡口区经济和信息化委员会 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 9,002,432.04 | 5,968,694.84 | 5,013,994.84 | 954,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,886,049.19 | 4,956,426.68 | 4,001,726.68 | 954,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 7,886,049.19 | 4,956,426.68 | 4,001,726.68 | 954,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011301 | 行政运行 | 4,031,337.75 | 3,493,898.68 | 3,493,898.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 3,111,800.00 | 954,700.00 | 954,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011350 | 事业运行 | 742,911.44 | 507,828.00 | 507,828.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 620,705.52 | 584,862.84 | 584,862.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 620,705.52 | 584,862.84 | 584,862.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407,646.80 | 366,330.48 | 366,330.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163,058.72 | 146,532.36 | 146,532.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 50000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 251,089.25 | 207,607.20 | 207,607.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 251,089.25 | 207,607.20 | 207,607.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 176,514.91 | 154,760.40 | 154,760.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 22974.34 | 19,246.80 | 19,246.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 51600.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:重庆市大渡口区经济和信息化委员会 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 5,013,994.84 | 3,434,002.72 | 1,579,992.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 3,362,002.72 | 3,362,002.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 955,824.00 | 955,824.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 656,298.00 | 656,298.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 122,407.00 | 122,407.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 99,792.00 | 99,792.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 366,330.48 | 366,330.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 146,532.36 | 146,532.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 174,007.20 | 174,007.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28,800.00 | 28,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 14,653.56 | 14,653.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 219,798.12 | 219,798.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 4,800.00 | 4,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 572,760.00 | 572,760.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 1,579,992.12 | 1,579,992.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 185,500.00 | 185,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目 | 基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30203 | 咨询费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30204 | 手续费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 390,000.00 | 390,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30215 | 会议费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 14,500.00 | 14,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30227 | 委托业务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 34,238.28 | 34,238.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 33,453.84 | 33,453.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 72,900.00 | 72,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 199,400.00 | 199,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 72,000.00 | 72,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4
表5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:重庆市大渡口区经济和信息化委员会 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。
表6 | |||
部门收支总表 | |||
单位名称:重庆市大渡口区经济和信息化委员会 | 单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 5,968,694.84 | 一般公共服务支出 | 4,956,426.68 |
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 584,862.84 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 207,607.20 | |
事业收入 | 住房保障支出 | 219,798.12 | |
事业单位经营收入 | 本年支出合计 | 5,968,694.84 | |
其他收入 | |||
本年收入合计 | 5,968,694.84 | ||
收入总计 | 5,968,694.84 | 支出总计 | 5,968,694.84 |
表7 | ||||||||||||||||||||||||
部门收入总表 单位名称:重庆市大渡口区经济和信息化委员会 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 上年结转 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 5,968,694.84 | 5,968,694.84 | ||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,956,426.68 | 4,956,426.68 | |||||||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 4,956,426.68 | 4,956,426.68 | |||||||||||||||||||||
2011301 | 行政运行 | 3,493,898.68 | 3,493,898.68 | |||||||||||||||||||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 954,700.00 | 954,700.00 | |||||||||||||||||||||
2011350 | 事业运行 | 507,828.00 | 507,828.00 | |||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 584,862.84 | 584,862.84 | |||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 584,862.84 | 584,862.84 | |||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 366,330.48 | 366,330.48 | |||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146,532.36 | 146,532.36 | |||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 72,000.00 | 72,000.00 | |||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 207,607.20 | 207,607.20 | |||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 207,607.20 | 207,607.20 | |||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 154,760.40 | 154,760.40 | |||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19,246.80 | 19,246.80 | |||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 28,800.00 | 28,800.00 | |||||||||||||||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 上年结转 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 219,798.12 | 219,798.12 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 219,798.12 | 219,798.12 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 219,798.12 | 219,798.12 | |||||||||||||||||||||
表8 | ||||||||||||||||||||||||
部门支出总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称:重庆市大渡口区经济和信息化委员会 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |||||||||||||||||
合计 | 5,968,694.84 | 5,013,994.84 | 954,700.00 | |||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,956,426.68 | 4,001,726.68 | 954,700.00 | ||||||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 4,956,426.68 | 4,001,726.68 | 954,700.00 | ||||||||||||||||||||
2011301 | 行政运行 | 3,493,898.68 | 3,493,898.68 | |||||||||||||||||||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 954,700.00 | 954,700.00 | |||||||||||||||||||||
2011350 | 事业运行 | 507,828.00 | 507,828.00 | |||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 584,862.84 | 584,862.84 | |||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 584,862.84 | 584,862.84 | |||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 366,330.48 | 366,330.48 | |||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146,532.36 | 146,532.36 | |||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 72,000.00 | 72,000.00 | |||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 207,607.20 | 207,607.20 | |||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 207,607.20 | 207,607.20 | |||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 154,760.40 | 154,760.40 | |||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19,246.80 | 19,246.80 | |||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 28,800.00 | 28,800.00 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 219,798.12 | 219,798.12 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 219,798.12 | 219,798.12 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 219,798.12 | 219,798.12 | |||||||||||||||||||||