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[ 索引号 ] 115001040092864473/2025-00004 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区交通局
[ 成文日期 ] 2025-03-20 [ 发布日期 ] 2025-03-20
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区交通局
[ 发布日期 ] 2025-03-20
[ 成文日期 ] 2025-03-20

重庆市大渡口区公路事务中心2025年单位预算情况说明

重庆市大渡口区公路事务中心2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

拟定国道、省道、县道、乡道、村道及其附属的桥梁、隧道、渡口建设、养护计划;承担国道、省道、县道、乡道、村道及其附属的桥梁、隧道、渡口日常养护工作;承担国道、省道、县道、乡道、村道及其附属的桥梁、隧道、渡口环境保护管理工作;指导街镇开展国道、省道、县道、乡道、村道

及其附属的桥梁、隧道、渡口建设、养护和管理工作并提供相关服务;承担国道、省道、县道、乡道、

村道及其附属的桥梁、隧道、渡口行业统计等事务性工作;组织开展国道、省道、县道、乡道、村道

及其附属的桥梁、隧道、渡口应急抢险工作;承担国道、省道、县道、乡道、村道及其附属的桥梁、

隧道、渡口从业人员的培训管理工作;承担省道、县道、乡道、村道及其附属的桥梁、隧道、渡口养

护的技术业务指导和技术推广;组织实施国道、省道、县道、乡道、村道及其附属的桥梁、隧道、渡

口行业信息化建设。完成上级交办的其他工作。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数62.28万元,其中:一般公共预算拨款62.28万元。收入比2024年增加3.69万元,主要是一般公共预算拨款增加3.69万元。

(二)支出预算2025年年初预算数62.28万元,其中:社会保障和就业支出14.67万元,卫生健康支出1.77万元,交通运输支出44.02万元,住房保障支出1.83万元。支出比2024年增加3.69万元,主要是基本支出增加3.69万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入62.28万元,一般公共预算财政拨款支出62.28万元,比2024年增加3.69万元。其中:基本支出62.28万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加3.69万元,主要原因是人员增加等。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平,公务接待费0万元,与上年持平,主要原因是优化预算配置,未安排此项预算;公务用车运行维护费8万元,与上年持平,主要原因是严控公务车费用,确保每一笔支出合理合规且必要;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。我单位2025年无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。本单位2025年无项目支出预算。

(四)国有资产占有使用情况。截至202412月,本单位共有车辆2辆,机要通信用车1辆,执法执勤用车1辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:刘蕙菱,联系方式:023-88613890

表一

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

62.28

一、本年支出

62.28

62.28

一般公共预算拨款

62.28

社会保障和就业支出

14.67

14.67

政府性基金预算拨款

卫生健康支出

1.77

1.77

国有资本经营预算拨款

交通运输支出

44.02

44.02

住房保障支出

1.83

1.83

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

收入合计

62.28

支出合计

62.28

62.28

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

2025年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

58.59

62.28

62.28

208

社会保障和就业支出

12.19

14.67

14.67

20805

行政事业单位养老支出

12.19

14.67

14.67

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.41

4.06

4.06

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.20

2.03

2.03

2080599

其他行政事业单位养老支出

8.58

8.58

8.58

210

卫生健康支出

1.75

1.77

1.77

21011

行政事业单位医疗

1.75

1.77

1.77

2101102

事业单位医疗

1.20

1.22

1.22

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.55

0.55

0.55

214

交通运输支出

42.84

44.02

44.02

21401

公路水路运输

42.84

44.02

44.02

2140199

其他公路水路运输支出

42.84

44.02

44.02

221

住房保障支出

1.81

1.83

1.83

22102

住房改革支出

1.81

1.83

1.83

2210201

住房公积金

1.81

1.83

1.83


表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

62.28

43.94

18.34

301

工资福利支出

35.36

35.36

30101

基本工资

7.86

7.86

30102

津贴补贴

0.31

0.31

30107

绩效工资

17.18

17.18

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.06

4.06

30109

职业年金缴费

2.03

2.03

30110

职工基本医疗保险缴费

1.29

1.29

30112

其他社会保障缴费

0.43

0.43

30113

住房公积金

1.83

1.83

30114

医疗费

0.32

0.32

30199

其他工资福利支出

0.05

0.05

302

商品和服务支出

18.34

18.34

30201

办公费

3.00

3.00

30216

培训费

0.23

0.23

30228

工会经费

2.75

2.75

30229

福利费

0.46

0.46

30231

公务用车运行维护费

8.00

8.00

30299

其他商品和服务支出

3.90

3.90

303

对个人和家庭的补助

8.58

8.58

30305

生活补助

7.98

7.98

30307

医疗费补助

0.60

0.60


表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2024年预算数

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.00

8.00

8.00

8.00


表五

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

备注:本单位无政府性基金预算收支,故此表无数据。


表六

单位收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合 计

62.28

社会保障和就业支出

62.28

一般公共预算拨款收入

62.28

卫生健康支出

14.67

政府性基金预算拨款收入

交通运输支出

1.77

国有资本经营预算拨款收入

住房保障支出

44.02

事业收入预算

1.83

事业部门经营收入预算

其他收入预算


表七

单位收入总表

单位:万元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

62.28

62.28

208

社会保障和就业支出

14.67

14.67

20805

行政事业单位养老支出

14.67

14.67

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.06

4.06

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.03

2.03

2080599

其他行政事业单位养老支出

8.58

8.58

210

卫生健康支出

1.77

1.77

21011

行政事业单位医疗

1.77

1.77

2101102

事业单位医疗

1.22

1.22

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.55

0.55

214

交通运输支出

44.02

44.02

21401

公路水路运输

44.02

44.02

2140199

其他公路水路运输支出

44.02

44.02

221

住房保障支出

1.83

1.83

22102

住房改革支出

1.83

1.83

2210201

住房公积金

1.83

1.83














表八

单位支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

62.28

62.28

208

社会保障和就业支出

14.67

14.67

20805

行政事业单位养老支出

14.67

14.67

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.06

4.06

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.03

2.03

2080599

其他行政事业单位养老支出

8.58

8.58

210

卫生健康支出

1.77

1.77

21011

行政事业单位医疗

1.77

1.77

2101102

事业单位医疗

1.22

1.22

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.55

0.55

214

交通运输支出

44.02

44.02

21401

公路水路运输

44.02

44.02

2140199

其他公路水路运输支出

44.02

44.02

221

住房保障支出

1.83

1.83

22102

住房改革支出

1.83

1.83

2210201

住房公积金

1.83

1.83

表九

政府采购预算明细表

单位:万元

项目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

货物类

服务类

工程类

备注:本部门无政府采购预算,故此表无数据。


表十

项目绩效目标表

填报部门:

重庆市大渡口区公路事务中心

项目名称

项目负责人及联系电话

主管部门

实施部门

预算执行率权重(%):

资金情况
(万元)

年度资金总额:

其中:财政拨款

其他资金







一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量部门

权重(%)

效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

产出指标

数量指标

时效指标

成本指标

满意度指标

服务对象满意度指标

备注:本单位无项目支出,故此表无数据


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