[ 索引号 ] | 11500104009286578Y/2018-00006 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区科技局 | ||
[ 成文日期 ] | 2018-10-17 | [ 发布日期 ] | 2018-10-17 |
[ 索引号 ] | 11500104009286578Y/2018-00006 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区科技局 |
[ 发布日期 ] | 2018-10-17 |
[ 成文日期 ] | 2018-10-17 |
重庆市大渡口区科学技术委员会2017年部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行国家和重庆市关于科技、知识产权、防震减灾的法律法规方针政策;指导、协调全区科技相关工作。
2.组织拟定并实施科技发展规划,组织申报各类科技计划项目;对市级和国家级科技计划项目进行推荐。
3.实施创新驱动战略,推动企业自主创新能力建设,促进政、产、学、研、金一体化工作;指导科技成果转化,组织相关重大科技成果应用示范推广。
4.负责科技经费使用、配置、监督及内部审计工作。
5.联系协调各镇街、各部门单位科技工作,负责科学技术普及、科技合作与交流工作。
6.负责科技金融、科技奖励、科技保密、科技统计、科技信息、科技培训及科技服务业的培育发展。
7.负责知识产权工作,受市知识产权局委托,开展专利行政执法。
8.负责防震减灾日常事务工作。
9.承办区政府科技顾问团的日常工作。
10.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
大渡口区科学技术委员会为区政府工作部门,挂重庆市大渡口区知识产权局牌子,与大渡口区科学技术协会合署办公。内设办公室、科技管理科、综合管理科3个科室,下设区生产力促进中心(事业单位),同时挂大渡口区创新创业服务中心。
机构编制情况,科委设有行政编制7名,2017年增加1名,减少1名,现有行政编制7名;科学技术协会设事业编制2名,现有事业编制1名;科委下属生产力促进中心设事业编制3名,现有事业编制2名。退休人员3名,于2017年3月起统一纳入社保统筹管理。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
本单位2017年度收入总计2758.02万元,支出总计2758.02万元。与2016年决算数相比,收入减少204.85万元、下降6.91%,主要原因是:1.减少了“富民强县专项行动计划资金”、“引进重庆勘测院项目”专项补助资金。2.调减“主体科技计划”和“科技金融”专项资金。支出减少204.85万元、下降6.91%,主要原因是:1.减少了“富民强县专项行动计划资金”、“引进重庆勘测院项目”专项补助资金。2.调减“主体科技计划”和“科技金融”专项资金。
本单位2017年度收入合计2758.02万元,其中:财政拨款收入2758.02万元,占100%。
本单位2017年度支出合计2758.02万元,其中:基本支出234.02万元,占8.49%;项目支出2524万元,占91.51%。
本单位2017年度无年末结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
本单位2017年度财政拨款收入2758.02万元,较上年决算数减少204.85万元,下降6.91%。主要原因是:1.减少了“富民强县专项行动计划资金”、“引进重庆勘测院项目”专项补助资金。2.调减“主体科技计划”和“科技金融”专项资金。较年初预算数增加63.20万元,增长2.35%。主要原因是:1.人员正常工资的调增。2.财政拨付了“众创空间建设工作组”奖励经费。
本单位2017年度财政拨款支出2758.02万元,较上年决算数减少204.85万元,下降6.91%。主要原因是:1.减少了“富民强县专项行动计划资金”、“引进重庆勘测院项目”专项补助资金。2.调减“主体科技计划”和“科技金融”专项资金。较年初预算数增加63.20万元,增长2.35%。主要原因是:1.人员正常工资的调增。2.财政拨付了“众创空间建设工作组”奖励经费。
本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:其中:(一)科学技术支出2707.82万元,占支出的98.18%,决算数大于年初预算数,主要原因是:1.人员正常工资的调增;2.财政拨付了“众创空间建设工作组”奖励经费。(二)社会保障与就业支出28.32万元,占支出的1.02%,决算数大于年初预算数,主要原因是:人员正常工资调增后缴费基数上调。(三)住房保障支出11.17万元,占支出的0.41%,决算数大于年初预算数,主要原因是:人员正常工资调增后缴费基数上调。(四)医疗卫生与计划生育支出10.71万元,占支出的0.39%,决算数小于年初预算数,主要原因是缴费比例的调整。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出234.02万元。其中:人员经费176.14万元,较上年增加42.93万元,主要原因是人员增加、工资调整,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、购房补贴等。公用经费57.88万元,较上年增加8.09万元,主要原因是人员的增加,公用经费用途主要包括邮电费、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度本单位 “三公”经费支出共计11.08万元,较年初预算数减少11.21万元,较上年支出数减少10.87万元,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门自实施公车改革以来,严格落实公车使用规定,加强公车运行管理,支出费用略有下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费持续下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017年度本单位因公出国(境)费用0万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费8.62万元,主要用于安排企业服务、众创空间建设、知识产权培训及执法、地震应急演练及宣传培训、科技金融服务、科技企业孵化培育、科学普及、因公出差、公务文件交换等公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.67万元,较上年支出数减少0.13万元,主要原因是车辆使用频率下降后用车燃料费下降。
公务接待费2.46万元,主要用于接待一是接待相关区县科委、科协等部门。二是科技金融、孵化器建设、科技中介服务、技术服务等工作。三是众创空间、科技招商。四是科技项目专家论证及区委区政府交办的科技咨询等。费用支出较年初预算数减少10.53万元,较上年支出数减少10.74万元,减少的主要原因是我单位负责的生物医药产业组招商工作主要由生物医药产业组承接,从而大幅减少了公务接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017年本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为2辆;国内公务接待41批次,323人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本单位人均接待费1230元(含聘用人员),车均购置费0万元,车均维护费4.31万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2017年本单位机关运行经费支出57.88万元,比2016年增加8.09万元,增长16.25%,主要原因是人员的增加。机关运行经费主要用于邮电费、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费等。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
(三)政府采购支出情况说明。
2017年本单位政府采购支出总额99.28万元,其中:政府采购货物支出14.81万元、政府采购工程支出59.10万元、政府采购服务支出25.37万元。主要用于采购电力改造、正版软件采购、办公用品、车辆的维修及保险等。
(四)预算绩效管理情况说明。
1.预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,我委对8个项目开展了绩效自评,涉及资金2500万元。从评价情况来看,6个项目评价结果为优,2个项目评价结果为良。各个项目均按年初设定的绩效目标、绩效指标逐一完成。
2.以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。
主体科技计划项目绩效目标综述:根据重庆华西会计师事务所有限公司2018年3月对本项目进行绩效评价的结果,本项目总体得分为81.4分,绩效评级为良。项目全年预算数为685万元,执行数为685万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成市委考核区县科技创新核心指标。2017年度综合排名全市第一,相比上年度上升四个位次。其中,R&D占GDP比重达4.52%,是市全市平均水平的2.4倍,同比增长97.4%;万人发明专利拥有量达16.54件,是全市平均水平的2.04倍,同比增长28.17%。二是培育科技型企业。其中,新培育国家高新技术企业13家,总数达52家;新培育高成长性企业(“牛羚”“瞪羚”)6家;新培育市级科技型企业57家,总数达149家。三是培育科技研发平台和引导开发高新技术产品。新组建市级企业工程技术研究中心3个,总数达40个;支持和引导企业开发市级高新技术产品98个,总数达249个,累计实现产值超过70亿元。四是争取市级科技项目及资金。引导支持27家企业承担35项市级及以上科技项目,争取资金达1578万元,九洲星熠、单轨公司项目均获得市级科学技术进步奖一等奖。主要问题及原因:由于主体科技计划项目多为后补助性质,在年初对项目资金进行预算时,难以精确核算企业在本年度所达到的科技绩效和所获科技资金支持,因此细分项目的预算经费和实际支出经费略有偏差。下一步,在制定预算的过程中,广泛深入收集相关信息,仔细预算相关经费,按照主体科技计划年度预算安排开展各项工作,持续培育入库科技型企业入库、国家高新技术企业,支持引导重点企业加大研发投入、认定市级高新技术产品(服务)、获得市级科学技术奖等。按照预算加强相关经费支出和管理,推动全年工作目标顺利完成。
众创空间项目绩效目标综述:根据重庆华西会计师事务所有限公司2018年3月对本项目进行绩效评价的结果,本项目总体得分为77.4分,绩效评级为良。项目全年预算数为1000万元,执行数为660.15万元,完成预算的66%。主要产出和效果:一是持续培育引进创业团队(企业),推动天安T+space创业苗圃认定为“全国青年创业示范园区”,新引进企业32家,入驻企业(团队)累计63个。二是整合资源,向众创空间企业兑现奖励、房租补贴等41万元,开展创业英雄汇重庆海选站100强进30强复赛、“义渡赛创会”等各类创新创业活动70余次,服务超过3500人次。三是培育发展生物医药产业,新引进生物医药企业(项目)13个,全区聚集生物医药相关企业70余家,企业营业收入突破11亿元,纳税超过2300万元,成功创建国家基因检测技术应用示范中心、重庆精准医疗生物科技产业园。主要问题及原因:众创空间运营管理机构的运营孵化能力、创业服务、招商引资能力有待提升,年初预算用于开展创新创业活动、招商入驻物业补贴等的经费未能有效充分支出。下一步,将进一步完善众创生态,引导督促运营机构提升孵化服务和招商引资能力,开展丰富有效的创新创业活动,持续聚集创新创业团队,同时引导运营机构强化自身造血和盈利能力,推动逐步实现市场化运营。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68939311
大渡口区科学技术委员会2017年收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
2,758.02 |
一、科学技术支出 |
2,707.82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 |
二、社会保障和就业支出 |
28.32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
10.71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 |
四、住房保障支出 |
11.17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
2,758.02 |
本年支出合计 |
2,758.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
2,758.02 |
合计 |
2,758.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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大渡口区科学技术委员会2017年收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
2,707.82 |
2,707.82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 |
科学技术支出 |
2,707.82 |
2,707.82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20601 |
科学技术管理事务 |
1,037.82 |
1,037.82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060101 |
行政运行 |
133.58 |
133.58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060102 |
一般行政管理事务 |
709.00 |
709.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
195.24 |
195.24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20604 |
技术研究与开发 |
165.00 |
165.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060403 |
产业技术研究与开发 |
165.00 |
165.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20605 |
科技条件与服务 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060502 |
技术创新服务体系 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20607 |
科学技术普及 |
70.00 |
70.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
70.00 |
70.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20609 |
科技重大项目 |
435.00 |
435.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060901 |
科技重大专项 |
435.00 |
435.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
28.32 |
28.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
28.32 |
28.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.82 |
8.82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.93 |
13.93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.57 |
5.57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.71 |
10.71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.71 |
10.71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.51 |
6.51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.20 |
2.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
11.17 |
11.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
11.17 |
11.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
10.39 |
10.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 |
购房补贴 |
0.78 |
0.78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大渡口区科学技术委员会2017年支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 |
科学技术支出 |
2,707.82 |
183.82 |
2,524.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20601 |
科学技术管理事务 |
1,037.82 |
183.82 |
854.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060101 |
行政运行 |
133.58 |
133.58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060102 |
一般行政管理事务 |
709.00 |
709.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
195.24 |
50.24 |
145.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20604 |
技术研究与开发 |
165.00 |
165.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060403 |
产业技术研究与开发 |
165.00 |
165.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20605 |
科技条件与服务 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060502 |
技术创新服务体系 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20607 |
科学技术普及 |
70.00 |
70.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
70.00 |
70.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20609 |
科技重大项目 |
435.00 |
435.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060901 |
科技重大专项 |
435.00 |
435.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
28.32 |
28.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
28.32 |
28.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.82 |
8.82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.93 |
13.93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.57 |
5.57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.71 |
10.71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.71 |
10.71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.51 |
6.51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.20 |
2.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
11.17 |
11.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
11.17 |
11.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
10.39 |
10.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 |
购房补贴 |
0.78 |
0.78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
2,758.02 |
一、科学技术支出 |
2,707.82 |
2,707.82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、社会保障和就业支出 |
28.32 |
28.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、医疗卫生与计划生育支出 |
10.71 |
10.71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、住房保障支出 |
11.17 |
11.17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
2,758.02 |
本年支出合计 |
2,758.02 |
2,758.02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
2,758.02 |
总计 |
2,758.02 |
2,758.02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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大渡口区科学技术委员会2017年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
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单位:万元 |
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功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 |
科学技术支出 |
2,707.82 |
183.82 |
2,524.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20601 |
科学技术管理事务 |
1,037.82 |
183.82 |
854.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060101 |
行政运行 |
133.58 |
133.58 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060102 |
一般行政管理事务 |
709.00 |
709.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
195.24 |
50.24 |
145.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20604 |
技术研究与开发 |
165.00 |
165.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060403 |
产业技术研究与开发 |
165.00 |
165.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20605 |
科技条件与服务 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060502 |
技术创新服务体系 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20607 |
科学技术普及 |
70.00 |
70.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
70.00 |
70.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20609 |
科技重大项目 |
435.00 |
435.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060901 |
科技重大专项 |
435.00 |
435.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
28.32 |
28.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
28.32 |
28.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.82 |
8.82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.93 |
13.93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.57 |
5.57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.71 |
10.71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.71 |
10.71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.51 |
6.51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.20 |
2.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
11.17 |
11.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
11.17 |
11.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
10.39 |
10.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 |
购房补贴 |
0.78 |
0.78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大渡口区科学技术委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
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经济分类科目(按“款”级功能分类科目 |
2016年一般公共预算基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
234.02 |
176.14 |
57.88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
153.94 |
153.94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
41.38 |
41.38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
26.81 |
26.81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
4.40 |
4.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
9.36 |
9.36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
11.94 |
11.94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.93 |
13.93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
5.57 |
5.57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
40.55 |
40.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.20 |
22.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
8.83 |
8.83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
2.20 |
2.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
10.39 |
10.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.78 |
0.78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
57.88 |
57.88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 |
邮电费 |
2.54 |
2.54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
12.96 |
12.96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30226 |
劳务费 |
16.00 |
16.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
1.01 |
1.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 |
福利费 |
1.61 |
1.61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.29 |
7.29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30239 |
其他交通费用 |
7.97 |
7.97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.50 |
8.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大渡口区科学技术委员会2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
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大渡口区科学技术委员会2017年部门决算相关信息统计表 |
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公开08表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
57.88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)支出合计 |
22.29 |
11.08 |
(一)行政单位 |
57.88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 |
9.29 |
8.62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)公务用车购置费 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车运行维护费 |
9.29 |
8.62 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务接待费 |
13.00 |
2.46 |
1.部级领导干部用车 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)国内接待费 |
13.00 |
2.46 |
2.一般公务用车 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:外事接待费 |
3.一般执法执勤用车 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)国(境)外接待费 |
4.特种专业技术用车 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)相关统计数 |
— |
— |
5.其他用车 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.国内公务接待批次(个) |
— |
41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:外事接待批次(个) |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
323 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:外事接待人次(人) |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
重庆市大渡口区科学技术委员会2017年部门决算情况说明.pdf