| [ 索引号 ] | 11500104009286543C/2026-00023 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区生态环境局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 | [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 索引号 ] | 11500104009286543C/2026-00023 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区生态环境局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 |
重庆市大渡口区污染物减排中心2026年单位预算情况说明
重庆市大渡口区污染物减排中心
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、组织实施污染物总量控制、控制温室气体排放、排污许可、排污权交易等有关的规划、计划、政策措施。
2、负责组织实施水、气、重金属等污染物排放总量控制制度,监督检查污染物减排任务完成情况,承担总量减排的综合协调和日常管理工作。
3、负责辐射安全许可和放射性同位素转让、转移、野外示踪试验、豁免的审批或备案的现场核查。
4、组织确定水、大气纳污能力及土壤环境承载力。
5、组织开展生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析,确定、调整和公布市级及以上重点排污单位名录。
6、牵头负责全区工业企业、工业园区生态环境管理的综合性工作,会同相关科室(单位)对淘汰落后产能、企业“关停并转迁”等事项提出建议。
7、组织实施控制温室气体排放等有关的规划、计划、政策措施。
8、负责拟定并协调实施适应气候变化的目标、规划、制度。
9、承担应对气候变化的综合指导和协调工作。
10、负责实施控制温室气体排放,落实控制温室气体排放目标任务,推动低碳城市试点工作。
11、负责推进绿色低碳发展,组织实施清洁发展机制相关工作。组织低碳技术推广目录申报,培育发展绿色低碳产业,推进以绿色低碳推动高质量发展的政策机制创新。
12、牵头组织实施国家履行联合国气候变化框架公约在我区的相关工作,承担消耗臭氧层物质管理及国际条约履约在我区的相关工作。
13、组织开展应对气候变化能力建设、科研和宣传工作。
14、负责实施碳排放权交易有关制度。
15、负责本区核安全、辐射安全及放射性废物处理的监督管理。拟订并组织实施核与辐射环境保护有关的规划、计划、政策措施。
16、负责统一监督管理放射源防护安全及核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作。
17、负责核与辐射安全工作协调机制有关工作、组织编制核与辐射事故应急预案。
18、负责组织辐射事故应急处理工作,参与核与辐射恐怖事件的防范和处置工作,参与核事故应急处理工作。
19、负责建立和完善核与辐射监督管理能力和信息体系。
20、完成局领导交办的其他工作。
(二)单位构成
重庆市大渡口区污染物减排中心无内设科室,现有事业编制4名,现实有人数4名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算。2026年年初预算数92.39万元,其中:一般公共预算拨款92.39万元。收入比2025年增加2.44万元,主要是一般公共预算拨款增加2.44万元。
(二)支出预算。2026年年初预算数92.39万元,其中:社会保障和就业支出12.85万元,卫生健康支出3.63万元,节能环保支出72.14万元,住房保障支出3.77万元。支出比2025年增加2.44万元,主要是基本支出增加2.44万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入92.39万元,一般公共预算财政拨款支出92.39万元,比2025年增加2.44万元。其中:基本支出92.39万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加2.44万元,主要原因是正常调资导致,项目支出0万元,与上年保持一致。。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,与上年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位2026年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出预算。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆1辆,特种专业技术用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:竹俊苗 ,联系方式:023-61510918
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表一 |
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财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||
|
一、本年收入 |
92.39 |
一、本年支出 |
92.39 |
92.39 |
|
|
||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
92.39 |
社会保障和就业支出 |
12.85 |
12.85 |
|
|
||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
3.63 |
3.63 |
|
|
||||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
节能环保支出 |
72.14 |
72.14 |
|
|
||||||||||
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
3.77 |
3.77 |
|
|
||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
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|
政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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|
收入合计 |
92.39 |
支出合计 |
92.39 |
92.39 |
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表二 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||
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|
单位:万元 | |||||||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
|
合计 |
89.95 |
92.39 |
92.39 |
| ||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.01 |
12.85 |
12.85 |
| |||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.01 |
12.85 |
12.85 |
| |||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.00 |
8.57 |
8.57 |
| |||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.00 |
4.28 |
4.28 |
| |||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.34 |
3.63 |
3.63 |
| |||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.34 |
3.63 |
3.63 |
| |||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.28 |
2.52 |
2.52 |
| |||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.07 |
1.11 |
1.11 |
| |||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
71.19 |
72.14 |
72.14 |
| |||||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
71.19 |
72.14 |
72.14 |
| |||||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
71.19 |
72.14 |
72.14 |
| |||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.42 |
3.77 |
3.77 |
| |||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.42 |
3.77 |
3.77 |
| |||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.42 |
3.77 |
3.77 |
| |||||||||||
|
表三 |
|
|
|
| ||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||||||||||
|
|
|
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|
单位:万元 | ||||||||||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||
|
合计 |
92.39 |
74.65 |
17.74 | |||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
74.65 |
74.65 |
| ||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
17.89 |
17.89 |
| ||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.62 |
0.62 |
| ||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
35.02 |
35.02 |
| ||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.57 |
8.57 |
| ||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.28 |
4.28 |
| ||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.67 |
2.67 |
| ||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.88 |
0.88 |
| ||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
3.77 |
3.77 |
| ||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.64 |
0.64 |
| ||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.30 |
0.30 |
| ||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
17.74 |
|
17.74 | ||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
11.67 |
|
11.67 | ||||||||||||
|
30205 |
水费 |
0.03 |
|
0.03 | ||||||||||||
|
30206 |
电费 |
1.00 |
|
1.00 | ||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
0.47 |
|
0.47 | ||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
4.57 |
|
4.57 | ||||||||||||
|
表四 |
|
|
|
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|
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|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
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单位:万元 |
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无“三公”经费支出,故此表无数据。 |
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表五 |
|
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|
政府性基金预算支出表 | ||||
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|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无政府性基金预算收支,故此表无数据。 |
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表六 |
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单位收支总表 | |||
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|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合 计 |
92.39 |
合计 |
92.39 |
|
一般公共预算拨款收入 |
92.39 |
社会保障和就业支出 |
12.85 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
3.63 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
节能环保支出 |
72.14 |
|
事业收入预算 |
|
住房保障支出 |
3.77 |
|
事业部门经营收入预算 |
|
|
|
|
其他收入预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表七 |
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单位收入总表 | |||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
|
科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
92.39 |
92.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.85 |
12.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.85 |
12.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.57 |
8.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.28 |
4.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
72.14 |
72.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
72.14 |
72.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
72.14 |
72.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.77 |
3.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.77 |
3.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.77 |
3.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
92.39 |
92.39 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.85 |
12.85 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.85 |
12.85 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.57 |
8.57 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.28 |
4.28 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.63 |
3.63 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.63 |
3.63 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.11 |
1.11 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
72.14 |
72.14 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
72.14 |
72.14 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
72.14 |
72.14 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.77 |
3.77 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.77 |
3.77 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.77 |
3.77 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
填报部门: |
| ||||||
|
项目名称 |
|
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
|
实施部门 |
| ||||
|
预算执行率权重(%): |
| ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
| |||||
|
其中:财政拨款 |
| ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
| ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
|
|
|
|
| |
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
| ||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
时效指标 |
|
|
|
|
| ||
|
成本指标 |
|
|
|
|
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无项目预算,故此表无数据。 |
|
|
|
| |||