| [ 索引号 ] | 11500104009286543C/2026-00024 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区生态环境局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 | [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 索引号 ] | 11500104009286543C/2026-00024 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区生态环境局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-13 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-13 |
重庆市大渡口区宣教信息中心2026年单位预算情况说明
重庆市大渡口区宣教信息中心
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、负责拟订并组织实施生态环境保护宣传教育工作规划、计划,拟订并监督实施生态环境保护宣传教育工作制度。
2、负责组织、协调和指导生态环境保护宣传教育工作。
3、负责组织实施生态环境系统新闻发言人制度,负责局系统对外新闻稿件的审核和发布工作。
4、负责组织策划生态环境保护重点新闻报道,协调落实新闻媒体采访。
5、负责政府信息网的环境信息发布工作,对局微博、微信等网上内容实施监督管理。
6、负责网上环境舆论引导,承担网络环境舆情监测、搜集、研判和信息报送等工作。
7、协助指导与生态环境有关的社会组织参与生态环境保护事务,推动公众依法有序参与生态环境保护工作。
8、组织开展环境保护社会宣传、学校环境保护教育等工作。
9、承担局意识形态有关工作。
10、承担生态环境史志、生态环境保护大事记编纂工作、组织开展有关生态环境年鉴编纂工作。
11、负责统筹信息公开工作。
12、开展环境保护信息化建设。负责统筹全局信息化建设、网络系统维护与安全管理有关工作。
13、负责生态环境大数据应用管理工作,统一协调指导生态环境大数据平台、各科室(单位)信息化建设管理工作。
14、提供开展环境保护数据应用服务工作。主要包括建设维护生态环境数据服务平台,组织实施生态环境数据采集、运输、汇总和存储管理,为环境管理与决策提供信息服务。
15、信息咨询服务。主要包括提供相关信息的咨询、技术培训、技术推广等服务。
16、组织开展绿色创建与生态环境科普基地建设。
17、牵头推进生态环境有关普法工作。
18、完成局领导交办的其他工作。
(二)单位构成
重庆市大渡口区环境宣教信息中心无内设科室,现有事业编制5名,现实有人数5名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算。2026年年初预算数126.39万元,其中:一般公共预算拨款126.39万元。收入比2025年增加6.06万元,主要是一般公共预算拨款增加6.06万元。
(二)支出预算。2026年年初预算数126.39元,其中:社会保障和就业支出17.92万元,卫生健康支出4.94万元,节能环保支出98.29万元,住房保障支出5.23万元。支出比2025年增加6.06万元,主要是基本支出增加6.06万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入126.39万元,一般公共预算财政拨款支出126.39万元,比2025年增加6.06万元。其中:基本支出126.39万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加6.06万元,主要原因是正常调资导致,项目支出0万元,与上年保持一致。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,与上年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位2026年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出预算。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:竹俊苗 ,联系方式:023-61510918
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表一 |
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|
财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
126.39 |
一、本年支出 |
126.39 |
126.39 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
126.39 |
社会保障和就业支出 |
17.92 |
17.92 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
4.94 |
4.94 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
节能环保支出 |
98.29 |
98.29 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
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|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
126.39 |
支出合计 |
126.39 |
126.39 |
|
|
|
表二 |
|
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|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
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|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
120.33 |
126.39 |
126.39 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.33 |
17.92 |
17.92 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.33 |
17.92 |
17.92 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.89 |
11.95 |
11.95 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.44 |
5.97 |
5.97 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.52 |
4.94 |
4.94 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.52 |
4.94 |
4.94 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.13 |
3.49 |
3.49 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.39 |
1.45 |
1.45 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
94.78 |
98.29 |
98.29 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
94.78 |
98.29 |
98.29 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
94.78 |
98.29 |
98.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.70 |
5.23 |
5.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.70 |
5.23 |
5.23 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.70 |
5.23 |
5.23 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
126.39 |
104.00 |
22.38 | |
|
301 |
工资福利支出 |
104.00 |
104.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
24.36 |
24.36 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.77 |
0.77 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
49.54 |
49.54 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.95 |
11.95 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.97 |
5.97 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.71 |
3.71 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.22 |
1.22 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.23 |
5.23 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
22.38 |
|
22.38 |
|
30201 |
办公费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30205 |
水费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
30206 |
电费 |
1.52 |
|
1.52 |
|
30216 |
培训费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30228 |
工会经费 |
5.18 |
|
5.18 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无政府性基金预算收支,故此表无数据。 |
|
|
| |
|
表六 |
|
|
|
|
单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合 计 |
126.39 |
合计 |
126.39 |
|
一般公共预算拨款收入 |
126.39 |
社会保障和就业支出 |
17.92 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
4.94 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
节能环保支出 |
98.29 |
|
事业收入预算 |
|
住房保障支出 |
5.23 |
|
事业部门经营收入预算 |
|
|
|
|
其他收入预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
表七 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
126.39 |
126.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.92 |
17.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.92 |
17.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.95 |
11.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.97 |
5.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.94 |
4.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.94 |
4.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.49 |
3.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
98.29 |
98.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
98.29 |
98.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
98.29 |
98.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
126.39 |
126.39 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.92 |
17.92 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.92 |
17.92 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.95 |
11.95 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.97 |
5.97 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.94 |
4.94 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.94 |
4.94 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.49 |
3.49 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.45 |
1.45 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
98.29 |
98.29 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
98.29 |
98.29 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
98.29 |
98.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.23 |
5.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.23 |
5.23 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.23 |
5.23 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
填报部门: |
| ||||||
|
项目名称 |
|
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
|
实施部门 |
| ||||
|
预算执行率权重(%): |
| ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额: |
| |||||
|
其中:财政拨款 |
| ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
| ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
|
|
|
|
| |
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
| ||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
时效指标 |
|
|
|
|
| ||
|
成本指标 |
|
|
|
|
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无项目预算,故此表无数据。 |
|
|
|
| |||