[ 索引号 ] | 11500104009293612X/2024-00010 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区茄子溪街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-06-27 | [ 发布日期 ] | 2024-06-27 |
[ 索引号 ] | 11500104009293612X/2024-00010 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区茄子溪街道 |
[ 发布日期 ] | 2024-06-27 |
[ 成文日期 ] | 2024-06-27 |
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处(本级)2024年单位预算情况说明
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处(本级)
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
执行区人民政府的决定、命令、任免;制定辖区社会发展规划,促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展,负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作;保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产,维护社会稳定,保障公民的人身权利,民主权利和其他权利不受侵犯;保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利,尊重少数民族的风俗习惯;按照区委、区政府的有关决定,协调、指导辖区单位、社区居委会的工作;协助上级部门处理重大事件和突发事件;办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)单位构成
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处,根据《重庆市大渡口区机构编制委员会关于大渡口茄子溪街道党工委、办事处职能配置、内设机构和人员编制的通知》规定及办事处职责,大渡口区茄子溪街道党工委、办事处机关综合内设科室6个,分别为党政办公室(挂人大工委办公室、财政办公室牌子、经济发展办公室、统计办公室牌子)、党建办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室(与司法所合署办公)、规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)、应急管理办公室(挂武装部牌子)。行政编制派出机构1个,即司法所。本单位独立核算。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算。2024年年初预算数2,140.71万元,均为一般公共预算拨款2,140.71万元,收入较2023年减少256.65万元。
(二)支出预算。2024年年初预算数2,140.71万元,其中:一般公共服务支出2,140.71万元,一般公共服务支出604.28万元、国防支出7.30万元、公共安全支出106.77万元、文化旅游体育与传媒支出42.16万元、社会保障和就业支出179.44万元、卫生健康支出34.94万元、城乡社区支出1,115.59万元、住房保障支出45.32万元、灾害防治及应急管理支出4.90万元、支出较2023年减少256.65万元,主要是基本支出增加108.24万元,项目支出或减少364.89万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2,140.71万元,一般公共预算财政拨款支出2,140.71万元,比2023年减少256.65万元。其中:基本支出747.08万元,比2023年增加108.24万元,主要原因一是在编人员增加4人,增加了人员经费,二是基本支出预算结构规范调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1,393.62万元,比2023年减少364.89万元,主要原因一是减少基础设施建设(主电梯)246万元,二是规范了临聘人员预算,较上年减少经费预算160.52万元等。主要用于社区干部补助及办公经费、临时用工人员经费、社区市容秩序整治、社区社会秩序治理、基层公共服务、公园大渡口“六个最美”建设、社区基本民生专项、桥口社区便民服务中心建设、困难群众救助中央补助资金(提前批)、应急安全管理、文化馆(站)免开等重点工作。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算12万元,与2023年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费0万元,与2023年持平;公务用车运行维护费12万元,与2023年持平;公务用车购置费0万元,与2023年持平;主要原因是街道保有4辆公务车辆年限渐长,维修维护费用预算量较为充足。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费163.45万元,比上年增加16.22万元,主要原因是调整了预算结构,保证街道日常支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。政府采购预算总额50万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元;其中一般公共预算拨款政府采购50元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1393.62万元,政府性基金预算当年年财政拨款0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算无车辆购置安排。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:李源源联系方式:023-68550305
表一 |
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|
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 2024年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
2,140.71 |
一、本年支出 |
2,140.71 |
2,140.71 |
|
|
一般公共预算资金 |
2,140.71 |
一般公共服务支出 |
604.28 |
604.28 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
国防支出 |
7.30 |
7.30 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
公共安全支出 |
106.77 |
106.77 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
42.16 |
42.16 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
179.44 |
179.44 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
34.94 |
34.94 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
1,115.59 |
1,115.59 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
45.32 |
45.32 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
2,140.71 |
支出合计 |
2,140.71 |
2,140.71 |
|
|
表二 |
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|
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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|
单位:万元 |
功能分类科目 |
2023年预算数 |
2024年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
合计 |
2,397.36 |
2,140.71 |
747.08 |
1,393.62 | |
201 |
一般公共服务支出 |
510.47 |
604.28 |
548.20 |
56.08 |
20101 |
人大事务 |
2.40 |
7.44 |
|
7.44 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.40 |
7.44 |
|
7.44 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
471.87 |
548.20 |
548.20 |
|
2010301 |
行政运行 |
471.87 |
548.20 |
548.20 |
|
20132 |
组织事务 |
36.20 |
48.64 |
|
48.64 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
36.20 |
48.64 |
|
48.64 |
203 |
国防支出 |
7.96 |
7.30 |
|
7.30 |
20399 |
其他国防支出 |
7.96 |
7.30 |
|
7.30 |
2039999 |
其他国防支出 |
7.96 |
7.30 |
|
7.30 |
204 |
公共安全支出 |
46.56 |
106.77 |
|
106.77 |
20406 |
司法 |
46.56 |
106.77 |
|
106.77 |
2040604 |
基层司法业务 |
46.56 |
106.77 |
|
106.77 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
41.66 |
42.16 |
|
42.16 |
20701 |
文化和旅游 |
41.66 |
42.16 |
|
42.16 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
41.66 |
42.16 |
|
42.16 |
208 |
社会保障和就业支出 |
146.34 |
179.44 |
118.62 |
60.82 |
20802 |
民政管理事务 |
37.36 |
39.03 |
|
39.03 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
37.36 |
39.03 |
|
39.03 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
108.98 |
118.62 |
118.62 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.87 |
52.39 |
52.39 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.93 |
26.19 |
26.19 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37.18 |
40.04 |
40.04 |
|
20810 |
社会福利 |
|
1.00 |
|
1.00 |
2081001 |
儿童福利 |
|
1.00 |
|
1.00 |
20820 |
临时救助 |
|
4.50 |
|
4.50 |
2082001 |
临时救助支出 |
|
4.00 |
|
4.00 |
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
|
0.50 |
|
0.50 |
20821 |
特困人员救助供养 |
|
16.30 |
|
16.30 |
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
|
16.30 |
|
16.30 |
210 |
卫生健康支出 |
22.10 |
34.94 |
34.94 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.10 |
34.94 |
34.94 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.78 |
26.19 |
26.19 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.36 |
3.84 |
3.84 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.96 |
4.91 |
4.91 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,577.97 |
1,115.59 |
|
1,115.59 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,113.97 |
924.79 |
|
924.79 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,113.97 |
924.79 |
|
924.79 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
246.72 |
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
246.72 |
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
117.28 |
117.98 |
|
117.98 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
117.28 |
117.98 |
|
117.98 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
100.00 |
72.82 |
|
72.82 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
100.00 |
72.82 |
|
72.82 |
221 |
住房保障支出 |
35.90 |
45.32 |
45.32 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.90 |
45.32 |
45.32 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.90 |
45.32 |
45.32 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.40 |
4.90 |
|
4.90 |
22401 |
应急管理事务 |
8.40 |
4.90 |
|
4.90 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
8.40 |
4.90 |
|
4.90 |
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表三 |
|
|
|
|
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
747.08 |
583.64 |
163.45 | |
301 |
工资福利支出 |
543.29 |
543.29 |
|
30101 |
基本工资 |
115.89 |
115.89 |
|
30102 |
津贴补贴 |
89.43 |
89.43 |
|
30103 |
奖金 |
172.31 |
172.31 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.39 |
52.39 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.19 |
26.19 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.83 |
27.83 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.89 |
5.89 |
|
30113 |
住房公积金 |
45.32 |
45.32 |
|
30114 |
医疗费 |
3.84 |
3.84 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.19 |
4.19 |
|
302 |
商品和服务支出 |
163.45 |
|
163.45 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
30206 |
电费 |
8.00 |
|
8.00 |
30207 |
邮电费 |
12.00 |
|
12.00 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
|
5.00 |
30216 |
培训费 |
5.72 |
|
5.72 |
30228 |
工会经费 |
4.30 |
|
4.30 |
30229 |
福利费 |
6.45 |
|
6.45 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
|
12.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.26 |
|
24.26 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
78.21 |
|
78.21 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
40.35 |
40.35 |
|
30305 |
生活补助 |
37.55 |
37.55 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.80 |
2.80 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 2024年一般公共预算三公经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
2024年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
12.00 |
|
12.00 |
|
12.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 2024年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六 |
|
|
|
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 2024年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
2,140.71 |
合计 |
2,140.71 |
一般公共预算资金 |
2,140.71 |
一般公共服务支出 |
604.28 |
政府性基金预算资金 |
|
国防支出 |
7.30 |
国有资本经营预算资金 |
|
公共安全支出 |
106.77 |
财政专户管理资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
42.16 |
事业收入资金 |
|
社会保障和就业支出 |
179.44 |
上级补助收入资金 |
|
卫生健康支出 |
34.94 |
附属单位上缴收入资金 |
|
城乡社区支出 |
1,115.59 |
事业单位经营收入资金 |
|
住房保障支出 |
45.32 |
其他收入资金 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
4.90 |
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 2024年部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
合计 |
2,140.71 |
2,140.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
604.28 |
604.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
7.44 |
7.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
7.44 |
7.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
548.20 |
548.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
548.20 |
548.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
48.64 |
48.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
48.64 |
48.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
7.30 |
7.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20399 |
其他国防支出 |
7.30 |
7.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2039999 |
其他国防支出 |
7.30 |
7.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
106.77 |
106.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
106.77 |
106.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
106.77 |
106.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
42.16 |
42.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
42.16 |
42.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
42.16 |
42.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179.44 |
179.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
39.03 |
39.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
39.03 |
39.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.62 |
118.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.39 |
52.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.19 |
26.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.04 |
40.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
16.30 |
16.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
16.30 |
16.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.94 |
34.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.94 |
34.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.19 |
26.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.91 |
4.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,115.59 |
1,115.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
924.79 |
924.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
924.79 |
924.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
117.98 |
117.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
117.98 |
117.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
72.82 |
72.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
72.82 |
72.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.32 |
45.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.32 |
45.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.32 |
45.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 2024年部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,140.71 |
747.08 |
1,393.62 | |
201 |
一般公共服务支出 |
604.28 |
548.20 |
56.08 |
20101 |
人大事务 |
7.44 |
|
7.44 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
7.44 |
|
7.44 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
548.20 |
548.20 |
|
2010301 |
行政运行 |
548.20 |
548.20 |
|
20132 |
组织事务 |
48.64 |
|
48.64 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
48.64 |
|
48.64 |
203 |
国防支出 |
7.30 |
|
7.30 |
20399 |
其他国防支出 |
7.30 |
|
7.30 |
2039999 |
其他国防支出 |
7.30 |
|
7.30 |
204 |
公共安全支出 |
106.77 |
|
106.77 |
20406 |
司法 |
106.77 |
|
106.77 |
2040604 |
基层司法业务 |
106.77 |
|
106.77 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
42.16 |
|
42.16 |
20701 |
文化和旅游 |
42.16 |
|
42.16 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
42.16 |
|
42.16 |
208 |
社会保障和就业支出 |
179.44 |
118.62 |
60.82 |
20802 |
民政管理事务 |
39.03 |
|
39.03 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
39.03 |
|
39.03 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.62 |
118.62 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.39 |
52.39 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.19 |
26.19 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.04 |
40.04 |
|
20810 |
社会福利 |
1.00 |
|
1.00 |
2081001 |
儿童福利 |
1.00 |
|
1.00 |
20820 |
临时救助 |
4.50 |
|
4.50 |
2082001 |
临时救助支出 |
4.00 |
|
4.00 |
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.50 |
|
0.50 |
20821 |
特困人员救助供养 |
16.30 |
|
16.30 |
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
16.30 |
|
16.30 |
210 |
卫生健康支出 |
34.94 |
34.94 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.94 |
34.94 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.19 |
26.19 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.84 |
3.84 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.91 |
4.91 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,115.59 |
|
1,115.59 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
924.79 |
|
924.79 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
924.79 |
|
924.79 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
117.98 |
|
117.98 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
117.98 |
|
117.98 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
72.82 |
|
72.82 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
72.82 |
|
72.82 |
221 |
住房保障支出 |
45.32 |
45.32 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.32 |
45.32 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.32 |
45.32 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.90 |
|
4.90 |
22401 |
应急管理事务 |
4.90 |
|
4.90 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
4.90 |
|
4.90 |
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 2024年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
C |
服务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
| |
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 2024年部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
部门(单位)名称 |
157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 |
部门支出预算数 |
2,140.71 | |||
当年整体绩效目标 |
街道全面工作稳步推进,落实区委区政府各项工作安排,发挥街道办事处辖区综合协调作用。各项目均有序执行、顺利完成,达到预期效果。街道预算资金主要用于开展桥口社区便民服务中心建设项目、文化馆(站)免开项目、社区干部补助及办公经费项目、基层公共服务项目、临时用工人员经费项目、应急安全管理项目、社区市容秩序整治项目、社区社会秩序治理项目、社区基本民生专项项目、公园大渡口“六个最美”建设项目等。 | |||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
部门预算预算按时公开率 |
10 |
% |
≥ |
100 | ||
全年预算支出执行率 |
10 |
% |
≥ |
100 | ||
三季度预算执行进度 |
10 |
% |
≥ |
75 | ||
临时用工人员经费项目 |
10 |
万元/年 |
≤ |
446 | ||
社区干部补助及办公经费项目 |
20 |
万元/年 |
≤ |
480 | ||
基层公共服务项目 |
10 |
万元/年 |
≤ |
101 | ||
社区社会秩序治理项目 |
10 |
万元/年 |
≤ |
107 | ||
社区市容秩序整治项目 |
10 |
万元/年 |
≤ |
118 | ||
应急安全管理 文化馆(站)免开 桥口社区便民服务中心建设 社区基本民生专项 公园大渡口“六个最美”建设等项目 |
10 |
万元/年 |
≤ |
122 | ||
表十一 重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 项目绩效目标表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
填报单位: |
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处(本级) | |||||||
项目名称 |
50010423T000003516624-临时用工人员经费 |
项目负责人及联系电话 |
| |||||
杨双023-68550305 | ||||||||
主管部门 |
157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 |
实施单位 |
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处(本级) | |||||
预算执行率权重(%): |
10 | |||||||
资金情况 |
年度资金总额: |
4,451,600.00 | ||||||
其中:财政拨款 |
4,451,600.00 | |||||||
其他资金 |
| |||||||
总 |
加强和规范机关事业单位临时用工人员管理,保障机关事业单位和临时用工人员的合法权益。 | |||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
是否核心指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
否 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区稳定情况 |
定性 |
稳定 |
|
10 |
否 | |
服务群众能力 |
定性 |
提升 |
|
10 |
否 | |||
产出指标 |
数量指标 |
临时用工人员人数 |
≤ |
62 |
人 |
15 |
是 | |
临时用工人员培训次数 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
否 | |||
执法队员工资发放次数 |
= |
12 |
次 |
10 |
否 | |||
临时用工人员工资发放次数 |
= |
12 |
次 |
3 |
否 | |||
执法队员每日巡逻次数 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
否 | |||
临时用工人员初级社工获得率 |
≥ |
30 |
% |
5 |
否 | |||
其中执法队员人数 |
≤ |
25 |
人 |
4 |
否 | |||
效果指标 |
是否按时足额发放临时用工人员和执法队员工资 |
定性 |
是 |
|
3 |
否 | ||
服务范围(社区个数) |
= |
11 |
个 |
3 |
否 | |||
时效指标 |
是否按时足额缴纳临时用工人员和执法队员五险一金 |
定性 |
是 |
|
10 |
否 |
表十二 重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 项目绩效目标表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
填报单位: |
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处(本级) | |||||||
项目名称 |
50010424T000004035175-社区干部补助及办公经费 |
项目负责人及联系电话 |
袁晓雪023-68553712 | |||||
主管部门 |
157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 |
实施单位 |
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处(本级) | |||||
预算执行率权重(%): |
10 | |||||||
资金情况 |
年度资金总额: |
4,796,262.40 | ||||||
其中:财政拨款 |
4,796,262.40 | |||||||
其他资金 |
| |||||||
总 |
保障辖区6个社区正常办公运行,为辖区群众提供良好服务,保障辖区生活环境和谐有序。加强和规范机关社区工作人员管理,保障社区干部的合法权益。 | |||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
是否核心指标 |
产出指标 |
时效指标 |
是否按时足额发放资金 |
定性 |
提高 |
|
5 |
否 | |
是否按时足额缴纳五险一金 |
定性 |
是 |
|
5 |
否 | |||
数量指标 |
工资发放次数 |
= |
12 |
次 |
5 |
否 | ||
社区个数 |
= |
6 |
个 |
10 |
否 | |||
社区工作者人数 |
≤ |
60 |
人 |
10 |
否 | |||
效果指标 |
服务群众能力 |
定性 |
提高 |
|
5 |
否 | ||
工作积极性 |
定性 |
提高 |
|
5 |
否 | |||
服务范围 |
定性 |
全境 |
|
5 |
否 | |||
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区群众生活生产稳定 |
定性 |
是 |
|
30 |
是 | |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
否 |
表十三 重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 项目绩效目标表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
填报单位: |
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处(本级) | |||||||
项目名称 |
50010424T000004035284-社区市容秩序整治 |
项目负责人及联系电话 |
陶亮黄华023-68553334 | |||||
主管部门 |
157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 |
实施单位 |
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处(本级) | |||||
预算执行率权重(%): |
10 | |||||||
资金情况 |
年度资金总额: |
1,179,820.00 | ||||||
其中:财政拨款 |
1,179,820.00 | |||||||
其他资金 |
| |||||||
总 |
使辖区环境卫生质量得到显著改善,生态与居住环境得到不断优化,城市管理与服务能力得到整体提升。以服务和保障民生为出发点,围绕城市管理执法目标任务,加大城管法治宣传力度,营造良好执法环境。履行执法和服务职能,执法力量向重点路段、重点区域覆盖,营造文明、整洁、有序的城市环境,服务群众生产生活,不断提高群众对市容市貌整治工作满意度。 | |||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
是否核心指标 |
产出指标 |
数量指标 |
违法建筑整治面积 |
≥ |
900 |
平方米 |
5 |
否 | |
化粪池清掏疏通量 |
≤ |
700 |
立方米 |
5 |
否 | |||
沉沙井清掏疏通个数 |
≤ |
50 |
个 |
5 |
否 | |||
老旧社区清扫保洁面积 |
≤ |
29000 |
平方米 |
15 |
否 | |||
长江岸坡保洁米 |
≤ |
5000 |
米 |
5 |
否 | |||
整治卫生死角、背街小巷、边坡、绿化带和沟渠等次数 |
≤ |
200 |
天 |
5 |
否 | |||
时效指标 |
社区管理公厕设施运行维护时间 |
= |
12 |
月 |
5 |
否 | ||
效果指标 |
重点路段、区域值守率 |
≥ |
90 |
% |
5 |
否 | ||
市容市貌得到改善 |
定性 |
提升 |
|
5 |
否 | |||
城管执法问题解决率 |
≥ |
85 |
% |
5 |
否 | |||
效益指标 |
社会效益指标 |
城管执法能力得到提升 |
定性 |
提升 |
|
20 |
是 | |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对市容环境工作满意度 |
≥ |
80 |
% |
5 |
否 | |
群众对市容市貌整治工作满意度 |
≥ |
80 |
% |
5 |
否 |