[ 索引号 ] | 11500104009293612X/2025-00001 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区茄子溪街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-14 | [ 发布日期 ] | 2025-03-14 |
[ 索引号 ] | 11500104009293612X/2025-00001 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区茄子溪街道 |
[ 发布日期 ] | 2025-03-14 |
[ 成文日期 ] | 2025-03-14 |
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处2025年部门预算情况说明
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
执行区人民政府的决定、命令、任免;制定辖区社会发展规划,促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展,负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作;保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产,维护社会稳定,保障公民的人身权利,民主权利和其他权利不受侵犯;保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利,尊重少数民族的风俗习惯;按照区委、区政府的有关决定,协调、指导辖区单位、社区居委会的工作;协助上级部门处理重大事件和突发事件;办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)单位构成
根据《中共重庆市大渡口区委机构编制委员会关于调整茄子溪街道及所属事业单位职责机构编制的通知》(大渡口委编发〔2024〕55号)规定及办事处职责,重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处,下属5个二级预算单位,重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处(本级)、重庆市大渡口区茄子溪街道社区事务服务中心、重庆市大渡口区茄子溪街道新时代文明实践服务中心、重庆市大渡口区茄子溪街道便民服务中心、重庆市大渡口区茄子溪街道综合行政执法大队。2024年度街道及下设事业单位进行了机构及职责调整,下属事业单位由5个调整为4个。本级及下属4个事业单位分别核算。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2025年年初预算数2,307.37万元,均为一般公共预算资金。一般公共预算拨款2,307.37万元,收入比2024年减少52.15万元。2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
(二)支出预算。2025年年初预算数2,307.37万元,其中:一般公共服务支出预算787.32万元,较上年上涨23.24%;国防支出预算2.30万元,较上年下降68.49%;公共安全支出预算43.72万元,较上年下降59.05%;文化旅游体育与传媒支出预算15.65万元,较上年下降79.57%;社会保障和就业支出预算170.11万元,较上年下降38.11%;卫生健康支出预算60.68万元,较上年上涨38.51%;城乡社区支出预算1,162.59万元,较上年上涨0.93%;住房保障支出预算61.71万元,较上年上涨13.23%;灾害防治及应急管理支出预算3.30万元,较上年下降32.65%。总体支出预算比2024年减少52.15万元,主要原因:一是基本支出增加132.21万元,其中人员经费增加103.92万元,日常公用经费增加28.3万元,二是项目支出减少184.36万元。
三、财政拨款情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2,307.37万元,一般公共预算财政拨款支出2,307.37万元,比2024年减少52.15万元。其中:基本支出1098.11万元,比2024年增加132.21万元,主要原因:一是2024年机构改革,在编人员净增加4人,增加人员支出预算;二是基本支出预算结构规范调整,更全面预算人员支出、公用经费预算,进一步缩减预算偏差。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1209.26万元,主要用于社区干部补助及办公经费、临时用工人员经费、社区市容秩序整治、社区社会秩序治理、公园大渡口“六个最美”建设、基层公共服务、社区基本民生专项、违法建筑整治工作奖补专项、应急安全管理、文化馆(站)免开等重点工作,比2024年减少184.36万元,主要原因一是减少了桥口社区便民服务中心建设项目25.62万元;二是推动预算单位“过紧日子”要求,并落实落细,进一步细化各预算项目,并优化工作思路,进一步压减各项目预算。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算12万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费12万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费186.72万元,比上年增加23.27万元,主要原因为人员变动及预算结构规范调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额90.33万元:政府采购货物预算0.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元;其中:一般公共预算拨款政府采购90.33万元:政府采购货物预算0.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1209.26万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算无车辆购置安排。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:李源源 联系方式:02368550305
表一 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
2,307.37 |
一、本年支出 |
2,307.37 |
2,307.37 |
|
|
一般公共预算资金 |
2,307.37 |
一般公共服务支出 |
787.32 |
787.32 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
国防支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
公共安全支出 |
43.72 |
43.72 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
15.65 |
15.65 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
170.11 |
170.11 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
60.68 |
60.68 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
1,162.59 |
1,162.59 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
61.71 |
61.71 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
2,307.37 |
支出合计 |
2,307.37 |
2,307.37 |
|
|
表二 |
|
|
|
|
| ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||
功能分类科目 |
2024年预算数 |
2025年预算数 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
2,359.52 |
2,307.37 |
1,098.11 |
1,209.26 | |||||
201 |
一般公共服务支出 |
638.84 |
787.32 |
780.84 |
6.48 | ||||
20101 |
人大事务 |
7.44 |
1.44 |
|
1.44 | ||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
7.44 |
1.44 |
|
1.44 | ||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
582.76 |
780.84 |
780.84 |
| ||||
2010301 |
行政运行 |
548.20 |
631.28 |
631.28 |
| ||||
2010350 |
事业运行 |
34.56 |
149.57 |
149.57 |
| ||||
20132 |
组织事务 |
48.64 |
5.04 |
|
5.04 | ||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
48.64 |
5.04 |
|
5.04 | ||||
203 |
国防支出 |
7.30 |
2.30 |
|
2.30 | ||||
20306 |
国防动员 |
|
2.30 |
|
2.30 | ||||
2030607 |
民兵 |
|
2.30 |
|
2.30 | ||||
20399 |
其他国防支出 |
7.30 |
|
|
| ||||
2039999 |
其他国防支出 |
7.30 |
|
|
| ||||
204 |
公共安全支出 |
106.77 |
43.72 |
|
43.72 | ||||
20406 |
司法 |
106.77 |
43.72 |
|
43.72 | ||||
2040604 |
基层司法业务 |
106.77 |
|
|
| ||||
2040699 |
其他司法支出 |
|
43.72 |
|
43.72 | ||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
76.62 |
15.65 |
|
15.65 | ||||
20701 |
文化和旅游 |
76.62 |
15.65 |
|
15.65 | ||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
76.62 |
15.65 |
|
15.65 | ||||
208 |
社会保障和就业支出 |
274.86 |
170.11 |
165.90 |
4.21 | ||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
36.56 |
|
|
| ||||
2080150 |
事业运行 |
36.56 |
|
|
| ||||
20802 |
民政管理事务 |
39.03 |
3.00 |
|
3.00 | ||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
39.03 |
3.00 |
|
3.00 | ||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.70 |
165.90 |
165.90 |
| ||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.63 |
82.00 |
82.00 |
| ||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.31 |
41.00 |
41.00 |
| ||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
45.76 |
42.90 |
42.90 |
| ||||
20810 |
社会福利 |
1.00 |
|
|
| ||||
2081001 |
儿童福利 |
1.00 |
|
|
| ||||
20820 |
临时救助 |
4.50 |
|
|
| ||||
2082001 |
临时救助支出 |
4.00 |
|
|
| ||||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.50 |
|
|
| ||||
20821 |
特困人员救助供养 |
16.30 |
|
|
| ||||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
16.30 |
|
|
| ||||
20828 |
退役军人管理事务 |
34.78 |
1.21 |
|
1.21 | ||||
2082850 |
事业运行 |
34.78 |
|
|
| ||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
|
1.21 |
|
1.21 | ||||
210 |
卫生健康支出 |
43.81 |
60.68 |
49.13 |
11.55 | ||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.81 |
49.13 |
49.13 |
| ||||
2101101 |
行政单位医疗 |
26.19 |
30.06 |
30.06 |
| ||||
2101102 |
事业单位医疗 |
6.12 |
6.19 |
6.19 |
| ||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.84 |
4.48 |
4.48 |
| ||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.66 |
8.40 |
8.40 |
| ||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
|
11.55 |
|
11.55 | ||||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
|
11.55 |
|
11.55 | ||||
212 |
城乡社区支出 |
1,151.93 |
1,162.59 |
40.54 |
1,122.05 | ||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
961.12 |
1,053.18 |
40.54 |
1,012.64 | ||||
2120104 |
城管执法 |
36.33 |
50.54 |
40.54 |
10.00 | ||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
924.79 |
1,002.64 |
|
1,002.64 | ||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
117.98 |
109.41 |
|
109.41 | ||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
117.98 |
109.41 |
|
109.41 | ||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
72.82 |
|
|
| ||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
72.82 |
|
|
| ||||
221 |
住房保障支出 |
54.50 |
61.71 |
61.71 |
| ||||
22102 |
住房改革支出 |
54.50 |
61.71 |
61.71 |
| ||||
2210201 |
住房公积金 |
54.50 |
61.71 |
61.71 |
| ||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.90 |
3.30 |
|
3.30 | ||||
22401 |
应急管理事务 |
4.90 |
3.30 |
|
3.30 | ||||
2240199 |
其他应急管理支出 |
4.90 |
3.30 |
|
3.30 | ||||
表三 |
|
|
|
| |||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
经济分类科目 |
2025年基本支出 | ||||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |||||
合计 |
1,098.11 |
860.56 |
237.55 | ||||||
301 |
工资福利支出 |
817.35 |
817.35 |
| |||||
30101 |
基本工资 |
176.28 |
176.28 |
| |||||
30102 |
津贴补贴 |
103.48 |
103.48 |
| |||||
30103 |
奖金 |
198.98 |
198.98 |
| |||||
30107 |
绩效工资 |
94.80 |
94.80 |
| |||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.00 |
82.00 |
| |||||
30109 |
职业年金缴费 |
41.00 |
41.00 |
| |||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.52 |
38.52 |
| |||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.93 |
8.93 |
| |||||
30113 |
住房公积金 |
61.71 |
61.71 |
| |||||
30114 |
医疗费 |
6.08 |
6.08 |
| |||||
30199 |
其他工资福利支出 |
5.58 |
5.58 |
| |||||
302 |
商品和服务支出 |
237.36 |
|
237.36 | |||||
30201 |
办公费 |
55.95 |
|
55.95 | |||||
30205 |
水费 |
0.90 |
|
0.90 | |||||
30206 |
电费 |
7.00 |
|
7.00 | |||||
30207 |
邮电费 |
12.00 |
|
12.00 | |||||
30216 |
培训费 |
9.36 |
|
9.36 | |||||
30226 |
劳务费 |
29.67 |
|
29.67 | |||||
30228 |
工会经费 |
6.47 |
|
6.47 | |||||
30229 |
福利费 |
9.71 |
|
9.71 | |||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
|
12.00 | |||||
30239 |
其他交通费用 |
27.49 |
|
27.49 | |||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
66.81 |
|
66.81 | |||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.21 |
43.21 |
| |||||
30305 |
生活补助 |
40.21 |
40.21 |
| |||||
30307 |
医疗费补助 |
3.00 |
3.00 |
| |||||
310 |
资本性支出 |
0.19 |
|
0.19 | |||||
31002 |
办公设备购置 |
0.19 |
|
0.19 | |||||
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
2024年预算数 |
2025年预算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
合计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
12.00 |
0 |
12.00 |
0 |
12.00 |
0 |
12.00 |
0 |
12.00 |
0 |
12.00 |
0 |
表五 |
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
备注:本部门无政府性基金预算收支,故此表无数据。
表六 |
|
|
| |||||||||||
部门收支总表 | ||||||||||||||
|
|
|
单位:万元 | |||||||||||
收入 |
支出 | |||||||||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||||||||||
合计 |
2,307.37 |
合计 |
2,307.37 | |||||||||||
一般公共预算资金 |
2,307.37 |
一般公共服务支出 |
787.32 | |||||||||||
政府性基金预算资金 |
|
国防支出 |
2.30 | |||||||||||
国有资本经营预算资金 |
|
公共安全支出 |
43.72 | |||||||||||
财政专户管理资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
15.65 | |||||||||||
事业收入资金 |
|
社会保障和就业支出 |
170.11 | |||||||||||
上级补助收入资金 |
|
卫生健康支出 |
60.68 | |||||||||||
附属单位上缴收入资金 |
|
城乡社区支出 |
1,162.59 | |||||||||||
事业单位经营收入资金 |
|
住房保障支出 |
61.71 | |||||||||||
其他收入资金 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
3.30 | |||||||||||
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
部门收入总表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||
合计 |
2,307.37 |
2,307.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
201 |
一般公共服务支出 |
787.32 |
787.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
20101 |
人大事务 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
780.84 |
780.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2010301 |
行政运行 |
631.28 |
631.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2010350 |
事业运行 |
149.57 |
149.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
20132 |
组织事务 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
203 |
国防支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
20306 |
国防动员 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2030607 |
民兵 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
204 |
公共安全支出 |
43.72 |
43.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
20406 |
司法 |
43.72 |
43.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2040699 |
其他司法支出 |
43.72 |
43.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.65 |
15.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
20701 |
文化和旅游 |
15.65 |
15.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
15.65 |
15.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
208 |
社会保障和就业支出 |
170.11 |
170.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
20802 |
民政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
165.90 |
165.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.00 |
82.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.90 |
42.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
20828 |
退役军人管理事务 |
1.21 |
1.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.21 |
1.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
210 |
卫生健康支出 |
60.68 |
60.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.13 |
49.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.06 |
30.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2101102 |
事业单位医疗 |
6.19 |
6.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.48 |
4.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
21099 |
其他卫生健康支出 |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
212 |
城乡社区支出 |
1,162.59 |
1,162.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,053.18 |
1,053.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2120104 |
城管执法 |
50.54 |
50.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,002.64 |
1,002.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
109.41 |
109.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
109.41 |
109.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
221 |
住房保障支出 |
61.71 |
61.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
22102 |
住房改革支出 |
61.71 |
61.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2210201 |
住房公积金 |
61.71 |
61.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
22401 |
应急管理事务 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
表八 |
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,307.37 |
1,098.11 |
1,209.26 | |
201 |
一般公共服务支出 |
787.32 |
780.84 |
6.48 |
20101 |
人大事务 |
1.44 |
|
1.44 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.44 |
|
1.44 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
780.84 |
780.84 |
|
2010301 |
行政运行 |
631.28 |
631.28 |
|
2010350 |
事业运行 |
149.57 |
149.57 |
|
20132 |
组织事务 |
5.04 |
|
5.04 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.04 |
|
5.04 |
203 |
国防支出 |
2.30 |
|
2.30 |
20306 |
国防动员 |
2.30 |
|
2.30 |
2030607 |
民兵 |
2.30 |
|
2.30 |
204 |
公共安全支出 |
43.72 |
|
43.72 |
20406 |
司法 |
43.72 |
|
43.72 |
2040699 |
其他司法支出 |
43.72 |
|
43.72 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.65 |
|
15.65 |
20701 |
文化和旅游 |
15.65 |
|
15.65 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
15.65 |
|
15.65 |
208 |
社会保障和就业支出 |
170.11 |
165.90 |
4.21 |
20802 |
民政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
165.90 |
165.90 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.00 |
82.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.00 |
41.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.90 |
42.90 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.21 |
|
1.21 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.21 |
|
1.21 |
210 |
卫生健康支出 |
60.68 |
49.13 |
11.55 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.13 |
49.13 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.06 |
30.06 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.19 |
6.19 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.48 |
4.48 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.40 |
8.40 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
11.55 |
|
11.55 |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
11.55 |
|
11.55 |
212 |
城乡社区支出 |
1,162.59 |
40.54 |
1,122.05 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,053.18 |
40.54 |
1,012.64 |
2120104 |
城管执法 |
50.54 |
40.54 |
10.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,002.64 |
|
1,002.64 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
109.41 |
|
109.41 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
109.41 |
|
109.41 |
221 |
住房保障支出 |
61.71 |
61.71 |
|
22102 |
住房改革支出 |
61.71 |
61.71 |
|
2210201 |
住房公积金 |
61.71 |
61.71 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.30 |
|
3.30 |
22401 |
应急管理事务 |
3.30 |
|
3.30 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.30 |
|
3.30 |
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
90.33 |
90.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
A |
货物 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
整体绩效目标表 | |||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
部门名称 |
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 |
部门支出预算数 |
2307.37 | ||
当年整体绩效目标 |
街道全面工作稳步推进,落实区委、区政府各项工作安排,发挥街道办事处辖区综合协调作用。各项目均有序执行、顺利完成,达到预期效果。街道预算资金主要用于开展文化馆(站)免开项目、社区干部补助及办公经费项目、基层公共服务项目、临时用工人员经费项目、应急安全管理项目、社区市容秩序整治项目、社区社会秩序治理项目、社区基本民生专项项目等。 | ||||
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
部门预算按时公开率 |
10 |
% |
≥ |
100 | |
全年预算支出执行率 |
10 |
% |
≥ |
100 | |
三季度预算执行进度 |
10 |
% |
≥ |
75 | |
基层公共服务、 社区基本民生专项、 |
10 |
万元 |
≤ |
80 | |
临时用工人员经费 |
20 |
万元 |
≤ |
457 | |
社区干部补助及办公经费 |
20 |
万元 |
≤ |
518 | |
社区社会秩序治理 |
10 |
万元 |
≤ |
44 | |
社区市容秩序整治 |
10 |
万元 |
≤ |
110 |
表十一 | |||||||
项目绩效目标表 | |||||||
(2025年度) | |||||||
填报单位: |
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处(本级) | ||||||
项目名称 |
50010424T000004035175-社区干部补助及办公经费 |
项目负责人及联系电话 |
袁晓雪023-68553712 | ||||
主管部门 |
157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 |
实施单位 |
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处(本级) | ||||
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
资金情况 |
年度资金总额: |
517.14 | |||||
其中:财政拨款 |
517.14 | ||||||
其他资金 |
| ||||||
总 |
保障辖区6个社区正常办公运行,为辖区群众提供良好服务,保障辖区生活环境和谐有序。加强和规范机关社区工作人员管理,保障社区干部的合法权益。 | ||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
产出指标 |
数量指标 |
工资发放次数 |
= |
12 |
次 |
5 | |
社区工作者人数 |
≤ |
60 |
人 |
10 | |||
社区个数 |
= |
6 |
个 |
10 | |||
效果指标 |
服务范围 |
定性 |
全境 |
|
5 | ||
工作积极性 |
定性 |
提高 |
|
5 | |||
服务群众能力 |
定性 |
提高 |
|
5 | |||
时效指标 |
是否按时足额缴存五险一金 |
定性 |
是 |
|
5 | ||
是否按时足额发放资金 |
定性 |
提高 |
|
5 | |||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区群众生活生产稳定 |
定性 |
是 |
|
30 |
表十二 |
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标表 | |||||||
(2025年度) | |||||||
填报单位: |
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处(本级) | ||||||
项目名称 |
50010424T000004035802-社区基本民生专项 |
项目负责人及联系电话 |
肖朝阳、袁晓雪、何丽霞、张涛023-68550305 | ||||
主管部门 |
157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 |
实施单位 |
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处(本级) | ||||
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
资金情况 |
年度资金总额: |
15.76 | |||||
其中:财政拨款 |
15.76 | ||||||
其他资金 |
| ||||||
总 |
积极落实街道各项民生实事。(退服)服务辖区退役军人,积极解决他们工作、生活等方面的困难。定期走访退役军人,排查不稳定因素,解决存在的矛盾,维护退役军人队伍稳定,加大稳控力度,促进社会和谐。(民社)茄子溪街道共有6个社区(刘家坝、新港、江州、桥口、兴盛、金桥),用于辖区贫困边缘家庭,因家庭遭遇突发事故、家庭成员重病等情况,出现临时性生活困难,而其他救助政策无法覆盖的,给予临时性生活救助,体现政府关怀,维护社会稳定。(社服) 切实为辖区计生特殊家庭、严重精神障碍患者、社会心理服务体系建设工作提供必要的资金保障,保障辖区的稳定和安全,提升辖区居民群众的幸福感,每年将相关活动经费列入年度财政预算。 | ||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
产出指标 |
数量指标 |
计生特殊家庭慰问次数(春节、端午、中秋、生日、住院、去世等) |
≥ |
6 |
次 |
5 | |
开展团体心理服务建设个数 |
≥ |
6 |
次 |
4 | |||
献血工作参与人数 |
≥ |
80 |
人 |
3 | |||
企业职工技能提升培训人数 |
≥ |
150 |
人 |
4 | |||
职业技能培训人数 |
≥ |
150 |
人 |
4 | |||
破产企业“三类人员”慰问次数 |
≥ |
2 |
次 |
4 | |||
发放公益性岗位工资人数 |
= |
2 |
人 |
5 | |||
发放临时生活救助金次数 |
≥ |
50 |
人次 |
3 | |||
健康教育宣传栏宣传次数 |
≥ |
4 |
次 |
3 | |||
严重精神病患者评级人数 |
≥ |
100 |
人 |
3 | |||
计生特殊家庭特殊人群慰问人次 |
≥ |
100 |
人次 |
4 | |||
破产企业“三类人员”慰问人数 |
≥ |
11 |
人 |
5 | |||
辖区困难群众培训人数 |
≥ |
35 |
人 |
3 | |||
家庭服务业培训人数 |
≥ |
15 |
人 |
3 | |||
心桥会员小组长通讯补贴次数 |
≥ |
1 |
次 |
4 | |||
成本指标 |
临时生活救助人均补贴标准 |
= |
300 |
元/人·次 |
3 | ||
效益指标 |
社会效益指标 |
退役军人队伍稳定 |
定性 |
稳定 |
|
10 | |
辖区特殊人群生活稳定 |
定性 |
稳定 |
|
10 | |||
满意度指标 |
满意度指标 |
特殊群体人员对民生工作满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
表十三 项目绩效目标表 | |||||||
(2025年度) | |||||||
填报单位: |
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处(本级) | ||||||
项目名称 |
50010424T000004035813-应急安全管理 |
项目负责人及联系电话 |
张跃68550155 | ||||
主管部门 |
157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 |
实施单位 |
157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处(本级) | ||||
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||
资金情况 |
年度资金总额: |
3.30 | |||||
其中:财政拨款 |
3.30 | ||||||
其他资金 |
| ||||||
总 |
防范化解安全生产和自然灾害领域重大风险,强化和落实安全生产、自然灾害防治的责任,严格落实24小时值班制度,完善应急物资储备,增强灾害救援应对能力,提高综合防灾减灾能力,提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。 | ||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
产出指标 |
数量指标 |
春节期间守护危险源 |
≥ |
3 |
处 |
10 | |
紧急情况处置队伍人数 |
≤ |
30 |
人 |
5 | |||
接受专家咨询开展安全检查 |
≤ |
40 |
次 |
5 | |||
老旧小区消防管网抢修 |
≤ |
5 |
次 |
5 | |||
开展宣传活动 |
≤ |
5 |
次 |
10 | |||
保障值班人数 |
≤ |
38 |
人 |
5 | |||
落实24小时应急值班 |
≤ |
365 |
天 |
5 | |||
汛期值班巡逻 |
≥ |
300 |
人次 |
5 | |||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众及企业对辖区生活生产环境安全满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
效益指标 |
社会效益指标 |
群众安全意识情况 |
定性 |
提高 |
|
30 |
重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处2025年部门预算情况说明.doc