[ 索引号 ] | 115001040092866748/2025-00003 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区新山村街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-19 | [ 发布日期 ] | 2025-03-19 |
[ 索引号 ] | 115001040092866748/2025-00003 |
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[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大渡口区新山村街道 |
[ 发布日期 ] | 2025-03-19 |
[ 成文日期 ] | 2025-03-19 |
重庆市大渡口区新山村街道办事处(本级)2025年单位预算情况说明
重庆市大渡口区新山村街道办事处(本级)
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
设置1个综合办事机构和4个内设机构。
1.基层治理综合指挥室
主要职责:负责落实综合协调工作和任务。负责推进基层智治体系建设,承担基层治理指挥中心的日常运转和指挥调度,负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等,推动四板块间高效协同,督促一体化治理智治平台事件分类处置;负责文秘、目标管理、文书档案、机要、保密、督查、信息、值班、后勤保障等职责;负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、政府采购、内部审计、资产管理、社区财务管理、单位内部控制、绩效评价等职责。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
2.党的建设办公室
主要职责:负责宣传执行党的路线、方针、政策,落实党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,加强党的全面领导,全面加强党的建设,落实全面从严治党要求;负责组织、人事、编制、机关干部、退休干部管理等职责;负责民主法治、人大、政协等职责;负责宣传、意识形态、网信、统战、群团建设等职责。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
3.经济发展办公室
主要职责:负责落实经济发展、规划建设、城市更新、生态环保等领域的改革任务和工作部署。负责编制辖区经济发展规划,研究产业结构调整,推进经济高质量发展;负责优化营商环境、企业服务、商会、发展改革、招商引资、市场主体培育、统计调查等职责;负责街道代管资产盘活、国土空间规划、国有土地房屋征收、房屋安全、老旧社区改造、园林绿化、市政公用(含供水)、市容环卫、生态环境保护、河长制等职责。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
4.民生服务办公室
主要职责:负责落实社会事务、便民服务、审批服务、基层治理和基层政权建设等领域的改革任务和工作部署。负责制定并落实民政、科学技术、教育、卫生健康、文化、体育发展规划和年度计划,落实相关政策规定;负责优抚安置、“双拥”、社会救助、扶贫济困、慈善捐助、社会福利、区划地名、殡葬改革、社区教育、劳动就业、社会保障、物业管理等职责;负责社区建设、社区服务自治组织建设、社区干部管理及网格划分、网格员日常管理相关工作等职责;负责老年人、未成年人、残疾人及关心下一代等有关工作,配合做好义务教育实施工作。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
5.平安法治办公室
主要职责:负责健全执法协调机制和应急管理体系,落实平安综治、武装、监管执法、安全生产、应急管理、消防救援等领域改革任务和工作部署。负责市场监管相关工作;负责公共法律服务、法治政府建设、刑满释放人员安置帮教工作、国家安全工作、维稳、禁毒、人民调解、信访、防范和处理邪教问题、社会治安综合治理、矛盾纠纷调处化解、重点人员及特殊群体管控等职责;负责安全生产综合监管、消防安全、应急管理、抗震救灾、防汛抗旱、地质灾害预防、公共安全、违章建筑整治等职责;协助开展危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,负责协调应对处置重大突发事件;负责征兵、民兵、人民武装等职责;集中行使镇街权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施;负责专业执法力量下沉的统筹运行。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2025年年初预算数2294.85万元,其中:一般公共预算拨款2294.85万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。收入比2024年减少74.04万元,主要是一般公共预算拨款减少74.04万元。
(二)支出预算。2025年年初预算数2294.85万元,其中:一般公共服务支出1282.00万元,国防支出4.6万元,公共安全支出32.24万元,文化旅游体育与传媒支出5.00万元,社会保障和就业支出191.05万元,卫生健康支出48.07万元,城乡社区支出634.44万元,住房保障支出62.83万元,灾害防治及应急管理支出34.63万元。支出较2024年减少74.04万元,主要是基本支出增加107.81万元,项目支出减少181.83万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2294.85万元,一般公共预算财政拨款支出2294.85万元,比2024年减少74.04万元。其中:基本支出1019.19万元,主要用于保障在职(含执法队)人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加107.81万元,主要原因是人员政策性增资使基本支出经费有所增加;项目支出1275.67万元,比2024年减少181.83万元,主要原因是一是压减2025年部分项目支出,二是上年结转项目基层治理(平安及法治建设)18.61万元,留待2025年继续使用。主要用于民政救济、优抚安置、扶贫帮困等民生服务工作的运转,开展社区建设、计划生育、国防征兵、宣传文化旅游、社会治安综合治理、安全生产监管、城市卫生环境治理等重点工作,为辖区居民打造良好的人居环境,丰富居民群众的精神文化生活,为辖区企业提供安全的生产环境。
新山村街道2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算8.00万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费8.00万元,公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费218.56万元,比2024年增加35.86万元,主要原因为人员增加导致运行支出增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额91.87万元:政府采购货物预算1.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.58万元;其中一般公共预算拨款政府采购91.87万元:政府采购货物预算1.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91.87万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1,275.67万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:余沁奇 联系方式:023-68952169
表一
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
2,294.85 |
一、本年支出 |
2,294.85 |
2,294.85 |
||
一般公共预算资金 |
2,294.85 |
一般公共服务支出 |
1,282.00 |
1,282.00 |
||
政府性基金预算资金 |
国防支出 |
4.60 |
4.60 |
|||
国有资本经营预算资金 |
公共安全支出 |
32.24 |
32.24 |
|||
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
社会保障和就业支出 |
191.05 |
191.05 |
||||
卫生健康支出 |
48.07 |
48.07 |
||||
城乡社区支出 |
634.44 |
634.44 |
||||
住房保障支出 |
62.83 |
62.83 |
||||
灾害防治及应急管理支出 |
34.63 |
34.63 |
||||
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
一般公共预算拨款 |
||||||
政府性基金预算拨款 |
||||||
国有资本经营收入 |
||||||
收入合计 |
2,294.85 |
支出合计 |
2,294.85 |
2,294.85 |
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 |
2024年预算数 |
2025年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
合计 |
2,368.89 |
2,294.85 |
1,019.19 |
1,275.67 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,206.58 |
1,282.00 |
751.57 |
530.43 |
20101 |
人大事务 |
3.59 |
3.59 |
3.59 | |
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.59 |
3.59 |
3.59 | |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
684.09 |
751.57 |
751.57 |
|
2010301 |
行政运行 |
665.58 |
751.57 |
751.57 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
18.52 |
|||
20105 |
统计信息事务 |
5.00 |
|||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
5.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
12.89 |
1.28 |
1.28 | |
2013202 |
一般行政管理事务 |
12.89 |
1.28 |
1.28 | |
20133 |
宣传事务 |
24.00 |
5.88 |
5.88 | |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
24.00 |
5.88 |
5.88 | |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
477.00 |
519.67 |
519.67 | |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
477.00 |
519.67 |
519.67 | |
203 |
国防支出 |
4.60 |
4.60 |
4.60 | |
20306 |
国防动员 |
4.60 |
4.60 |
4.60 | |
功能分类科目 |
2024年预算数 |
2025年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
2030607 |
民兵 |
4.60 |
4.60 |
4.60 | |
204 |
公共安全支出 |
138.09 |
32.24 |
32.24 | |
20406 |
司法 |
100.00 |
32.24 |
32.24 | |
2040612 |
法治建设 |
100.00 |
18.61 |
18.61 | |
2040699 |
其他司法支出 |
13.63 |
13.63 | ||
20499 |
其他公共安全支出 |
38.09 |
|||
2049999 |
其他公共安全支出 |
38.09 |
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 | |
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
5.00 | |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
219.37 |
191.05 |
156.72 |
34.33 |
20802 |
民政管理事务 |
45.58 |
29.07 |
29.07 | |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
13.57 |
|||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
32.01 |
29.07 |
29.07 | |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.26 |
156.72 |
156.72 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.09 |
72.07 |
72.07 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.55 |
36.03 |
36.03 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
48.62 |
48.62 |
48.62 |
|
20820 |
临时救助 |
1.48 |
|||
2082001 |
临时救助支出 |
0.98 |
|||
功能分类科目 |
2024年预算数 |
2025年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.50 |
|||
20821 |
特困人员救助供养 |
10.05 |
|||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
10.05 |
|||
20828 |
退役军人管理事务 |
16.00 |
5.26 |
5.26 | |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
16.00 |
5.26 |
5.26 | |
210 |
卫生健康支出 |
43.29 |
48.07 |
48.07 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.29 |
48.07 |
48.07 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.55 |
36.03 |
36.03 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.64 |
5.28 |
5.28 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.10 |
6.76 |
6.76 |
|
212 |
城乡社区支出 |
638.03 |
634.44 |
634.44 | |
21201 |
城乡社区管理事务 |
469.89 |
508.68 |
508.68 | |
2120104 |
城管执法 |
0.30 |
0.30 | ||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
469.89 |
508.38 |
508.38 | |
21203 |
城乡社区公共设施 |
57.67 |
125.77 |
125.77 | |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
57.67 |
125.77 |
125.77 | |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
77.18 |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
77.18 |
|||
21299 |
其他城乡社区支出 |
33.30 |
|||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
33.30 |
|||
221 |
住房保障支出 |
56.26 |
62.83 |
62.83 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 |
2025年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
22102 |
住房改革支出 |
56.26 |
62.83 |
62.83 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.26 |
62.83 |
62.83 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
57.68 |
34.63 |
34.63 | |
22401 |
应急管理事务 |
57.68 |
34.63 |
34.63 | |
2240106 |
安全监管 |
26.00 |
2.95 |
2.95 | |
2240199 |
其他应急管理支出 |
31.68 |
31.68 |
31.68 |
表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,019.19 |
800.62 |
218.56 | |
301 |
工资福利支出 |
752.00 |
752.00 |
|
30101 |
基本工资 |
166.89 |
166.89 |
|
30102 |
津贴补贴 |
120.57 |
120.57 |
|
30103 |
奖金 |
236.14 |
236.14 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
72.07 |
72.07 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.03 |
36.03 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.28 |
38.28 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.11 |
8.11 |
|
30113 |
住房公积金 |
62.83 |
62.83 |
|
30114 |
医疗费 |
5.28 |
5.28 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.80 |
5.80 |
|
302 |
商品和服务支出 |
218.56 |
218.56 | |
30201 |
办公费 |
4.20 |
4.20 | |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
0.50 | |
30205 |
水费 |
1.50 |
1.50 | |
30206 |
电费 |
11.00 |
11.00 | |
30207 |
邮电费 |
12.00 |
12.00 | |
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
公用经费 |
30209 |
物业管理费 |
6.90 |
6.90 | |
30211 |
差旅费 |
0.90 |
0.90 | |
30216 |
培训费 |
7.66 |
7.66 | |
30226 |
劳务费 |
20.00 |
20.00 | |
30228 |
工会经费 |
35.94 |
35.94 | |
30229 |
福利费 |
17.91 |
17.91 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 | |
30239 |
其他交通费用 |
32.56 |
32.56 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
59.50 |
59.50 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.62 |
48.62 |
|
30305 |
生活补助 |
45.22 |
45.22 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.40 |
3.40 |
|
310 |
资本性支出 |
|||
31002 |
办公设备购置 |
表四
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2024年预算数 |
2025年预算数 | |||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
表五
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
||||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。
表六
部门收支总表
单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
合计 |
2,294.85 |
合计 |
2,294.85 |
||
一般公共预算资金 |
2,294.85 |
一般公共服务支出 |
1,282.00 |
||
政府性基金预算资金 |
国防支出 |
4.60 |
|||
国有资本经营预算资金 |
公共安全支出 |
32.24 |
|||
财政专户管理资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|||
事业收入资金 |
社会保障和就业支出 |
191.05 |
|||
上级补助收入资金 |
卫生健康支出 |
48.07 |
|||
附属单位上缴收入资金 |
城乡社区支出 |
634.44 |
|||
事业单位经营收入资金 |
住房保障支出 |
62.83 |
|||
其他收入资金 |
灾害防治及应急管理支出 |
34.63 |
表七
部门收入总表
单位:万元
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||||||||||
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||||
合计 |
2,294.85 |
2,294.85 |
||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,282.00 |
1,282.00 |
|||||||||||||||||||
20101 |
人大事务 |
3.59 |
3.59 |
|||||||||||||||||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.59 |
3.59 |
|||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
751.57 |
751.57 |
|||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
751.57 |
751.57 |
|||||||||||||||||||
20132 |
组织事务 |
1.28 |
1.28 |
|||||||||||||||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.28 |
1.28 |
|||||||||||||||||||
20133 |
宣传事务 |
5.88 |
5.88 |
|||||||||||||||||||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.88 |
5.88 |
|||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
519.67 |
519.67 |
|||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
519.67 |
519.67 |
|||||||||||||||||||
203 |
国防支出 |
4.60 |
4.60 |
|||||||||||||||||||
20306 |
国防动员 |
4.60 |
4.60 |
|||||||||||||||||||
2030607 |
民兵 |
4.60 |
4.60 |
|||||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
32.24 |
32.24 |
|||||||||||||||||||
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||||||||||
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||||
20406 |
司法 |
32.24 |
32.24 |
|||||||||||||||||||
2040612 |
法治建设 |
18.61 |
18.61 |
|||||||||||||||||||
2040699 |
其他司法支出 |
13.63 |
13.63 |
|||||||||||||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||||||||
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
191.05 |
191.05 |
|||||||||||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
29.07 |
29.07 |
表八
部门支出总表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,294.85 |
1,019.19 |
1,275.67 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,282.00 |
751.57 |
530.43 |
20101 |
人大事务 |
3.59 |
3.59 | |
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.59 |
3.59 | |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
751.57 |
751.57 |
|
2010301 |
行政运行 |
751.57 |
751.57 |
|
20132 |
组织事务 |
1.28 |
1.28 | |
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.28 |
1.28 | |
20133 |
宣传事务 |
5.88 |
5.88 | |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.88 |
5.88 | |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
519.67 |
519.67 | |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
519.67 |
519.67 | |
203 |
国防支出 |
4.60 |
4.60 | |
20306 |
国防动员 |
4.60 |
4.60 | |
2030607 |
民兵 |
4.60 |
4.60 | |
204 |
公共安全支出 |
32.24 |
32.24 | |
20406 |
司法 |
32.24 |
32.24 | |
2040612 |
法治建设 |
18.61 |
18.61 | |
2040699 |
其他司法支出 |
13.63 |
13.63 | |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 | |
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 | |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
191.05 |
156.72 |
34.33 |
20802 |
民政管理事务 |
29.07 |
29.07 | |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
29.07 |
29.07 | |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
156.72 |
156.72 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.07 |
72.07 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.03 |
36.03 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
48.62 |
48.62 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
5.26 |
5.26 | |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.26 |
5.26 | |
210 |
卫生健康支出 |
48.07 |
48.07 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.07 |
48.07 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.03 |
36.03 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.28 |
5.28 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.76 |
6.76 |
|
212 |
城乡社区支出 |
634.44 |
634.44 | |
21201 |
城乡社区管理事务 |
508.68 |
508.68 | |
2120104 |
城管执法 |
0.30 |
0.30 | |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
508.38 |
508.38 | |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
125.77 |
125.77 | |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
125.77 |
125.77 | |
221 |
住房保障支出 |
62.83 |
62.83 |
|
22102 |
住房改革支出 |
62.83 |
62.83 |
|
2210201 |
住房公积金 |
62.83 |
62.83 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
34.63 |
34.63 | |
22401 |
应急管理事务 |
34.63 |
34.63 | |
2240106 |
安全监管 |
2.95 |
2.95 | |
2240199 |
其他应急管理支出 |
31.68 |
31.68 |
表九
政府采购预算明细表
单位:万元
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
91.87 |
91.87 |
|||||||||
A |
货物 |
1.29 |
1.29 |
||||||||
C |
服务 |
90.58 |
90.58 |
表十
项目绩效目标表
单位:万元
填报单位: |
154001-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处(本级) | ||||||||
项目名称 |
50010424T000004035603-社区便民服务专项 |
项目负责人及联系电话 |
周媛媛68835674 | ||||||
主管部门 |
154-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处 |
实施单位 |
154001-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处(本级) | ||||||
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||||
资金情况 |
年度资金总额: |
8.64 | |||||||
其中:财政拨款 |
8.64 | ||||||||
其他资金 |
|||||||||
总体目标 |
保障街道及社区工作正常运转,做好联系服务群众相关工作,积极培养居民骨干,引导居民骨干参与社区建设管理,更好地服务于群众。 | ||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
是否核心指标 | |
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区居民对社区工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
否 | ||
产出指标 |
数量指标 |
报考社会工作职业水平考试人数 |
≥ |
6 |
人 |
20 |
否 | ||
质量指标 |
社区民生服务工作辖区覆盖率 |
= |
100 |
% |
15 |
否 | |||
时效指标 |
春节慰问社区居民骨干及热心为社区服务群众及时率 |
= |
100 |
% |
25 |
是 | |||
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区居民对社区工作参与度 |
定性 |
高 |
10 |
否 | |||
可持续发展指标 |
长效管理机制 |
定性 |
高 |
10 |
否 |
表十一
项目绩效目标表
单位:万元
填报单位: |
154001-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处(本级) | ||||||||||
项目名称 |
50010424T000004035577-钢花村居民应急避险 |
项目负责人及联系电话 |
宋洪志68836004 | ||||||||
主管部门 |
154-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处 |
实施单位 |
154001-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处(本级) | ||||||||
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||||||
资金情况 |
年度资金总额: |
31.68 | |||||||||
其中:财政拨款 |
31.68 | ||||||||||
其他资金 |
|||||||||||
总 |
1.根据区政府2022年7月1日对《关于钢花村12栋应急避险疏散相关费用的请示》(渡新街文〔2022〕8号)的批复,为保障居民的生命财产安全 ,发放钢花村 12 栋 33 户居民每户每月避险疏散租房补助 800 元,暂定发放时间为三年 ,从2022年6月到2025年5月止,预计需要费用95.04万元,2025年5个月需要经费13.2万元。2.根据区政府2024年11月1日对《关于钢花村12栋应急避险疏散相关费用的请示》(渡新街文〔2024〕6号)的批复,因该危房问题暂未解决,经区政府批复同意从2025年6月起继续发放租房补助,直至该栋危房问题解决为止,故2025年7个月需要经费18.48万元。 | ||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
是否核心指标 | |||
产出指标 |
时效指标 |
钢花村12栋居民应急避险疏散补贴发放及时率 |
= |
100 |
% |
20 |
否 | ||||
成本指标 |
钢花村12栋居民每户每月补贴标准 |
= |
800 |
元/月 |
25 |
是 | |||||
数量指标 |
2025年钢花村12栋居民应急避险疏散补贴预计发放次数 |
= |
12 |
次 |
15 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
钢花村12栋居民应急避险疏散保障居民人身安全 |
定性 |
高 |
10 |
否 | |||||
可持续发展指标 |
钢花村12栋应急避险疏散长效管理机制 |
定性 |
高 |
10 |
否 | ||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
钢花村12栋居民对应急避险疏散工作满意度 |
= |
100 |
% |
10 |
否 |
表十二
项目绩效目标表
单位:万元
填报单位: |
154001-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处(本级) | |||||||||||
项目名称 |
50010422T000002024515-违法建筑整治工作奖补专项 |
项目负责人及联系电话 |
宋洪志023-68836004 | |||||||||
主管部门 |
154-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处 |
实施单位 |
154001-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处(本级) | |||||||||
预算执行率权重(%): |
10 | |||||||||||
资金情况 |
年度资金总额: |
5.00 | ||||||||||
其中:财政拨款 |
5.00 | |||||||||||
其他资金 |
||||||||||||
总体目标 |
推进违法建筑整治工作的开展。 | |||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
是否核心指标 | ||||
效益指标 |
社会效益指标 |
违法建筑拆除后市容环境质量 |
定性 |
提升 |
10 |
否 | ||||||
可持续发展指标 |
违法建筑整治工作长效机制 |
定性 |
高 |
10 |
否 | |||||||
产出指标 |
数量指标 |
违法建筑整治工作社区个数 |
= |
6 |
个 |
20 |
是 | |||||
违法建筑整治工作覆盖人数 |
≥ |
3.6 |
万人 |
10 |
否 | |||||||
时效指标 |
拆除违法建筑及时率 |
= |
100 |
% |
15 |
否 | ||||||
质量指标 |
违法建筑整治工作覆盖率 |
= |
100 |
% |
15 |
否 | ||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
违法建筑整治工作居民满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
否 |