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[ 索引号 ] 115001040092866748/2025-00003 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区新山村街道
[ 成文日期 ] 2025-03-19 [ 发布日期 ] 2025-03-19
[ 索引号 ] 115001040092866748/2025-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区新山村街道
[ 发布日期 ] 2025-03-19
[ 成文日期 ] 2025-03-19

重庆市大渡口区新山村街道办事处(本级)2025年单位预算情况说明

重庆市大渡口区新山村街道办事处(本级)

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

设置1个综合办事机构和4个内设机构。

1.基层治理综合指挥室

主要职责:负责落实综合协调工作和任务。负责推进基层智治体系建设,承担基层治理指挥中心的日常运转和指挥调度,负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等,推动四板块间高效协同,督促一体化治理智治平台事件分类处置;负责文秘、目标管理、文书档案、机要、保密、督查、信息、值班、后勤保障等职责;负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、政府采购、内部审计、资产管理、社区财务管理、单位内部控制、绩效评价等职责。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

2.党的建设办公室

主要职责:负责宣传执行党的路线、方针、政策,落实党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,加强党的全面领导,全面加强党的建设,落实全面从严治党要求;负责组织、人事、编制、机关干部、退休干部管理等职责;负责民主法治、人大、政协等职责;负责宣传、意识形态、网信、统战、群团建设等职责。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

3.经济发展办公室

主要职责:负责落实经济发展、规划建设、城市更新、生态环保等领域的改革任务和工作部署。负责编制辖区经济发展规划,研究产业结构调整,推进经济高质量发展;负责优化营商环境、企业服务、商会、发展改革、招商引资、市场主体培育、统计调查等职责;负责街道代管资产盘活、国土空间规划、国有土地房屋征收、房屋安全、老旧社区改造、园林绿化、市政公用含供水)、市容环卫、生态环境保护、河长制等职责。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

4.民生服务办公室

主要职责:负责落实社会事务、便民服务、审批服务、基层治理和基层政权建设等领域的改革任务和工作部署。负责制定并落实民政、科学技术、教育、卫生健康、文化、体育发展规划和年度计划,落实相关政策规定;负责优抚安置、“双拥”、社会救助、扶贫济困、慈善捐助、社会福利、区划地名、殡葬改革、社区教育、劳动就业、社会保障、物业管理等职责;负责社区建设、社区服务自治组织建设、社区干部管理及网格划分、网格员日常管理相关工作等职责;负责老年人、未成年人、残疾人及关心下一代等有关工作,配合做好义务教育实施工作。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

5.平安法治办公室

主要职责:负责健全执法协调机制和应急管理体系,落实平安综治、武装、监管执法、安全生产、应急管理、消防救援等领域改革任务和工作部署。负责市场监管相关工作;负责公共法律服务、法治政府建设、刑满释放人员安置帮教工作、国家安全工作、维稳、禁毒、人民调解、信访、防范和处理邪教问题、社会治安综合治理、矛盾纠纷调处化解、重点人员及特殊群体管控等职责;负责安全生产综合监管、消防安全、应急管理、抗震救灾、防汛抗旱、地质灾害预防、公共安全、违章建筑整治等职责;协助开展危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,负责协调应对处置重大突发事件;负责征兵、民兵、人民武装等职责;集中行使镇街权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施;负责专业执法力量下沉的统筹运行。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数2294.85万元,其中:一般公共预算拨款2294.85万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元收入比2024年减少74.04万元,主要是一般公共预算拨款减少74.04万元。

(二)支出预算2025年年初预算数2294.85万元,其中:一般公共服务支出1282.00万元,国防支出4.6万元,公共安全支出32.24万元,文化旅游体育与传媒支出5.00万元,社会保障和就业支出191.05万元,卫生健康支出48.07万元,城乡社区支出634.44万元,住房保障支出62.83万元,灾害防治及应急管理支出34.63万元。支出较2024年减少74.04万元,主要是基本支出增加107.81万元,项目支出减少181.83万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2294.85万元,一般公共预算财政拨款支出2294.85万元2024年减少74.04万元。其中:基本支出1019.19万元,主要用于保障在职(含执法队)人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出2024年增加107.81万元,主要原因是人员政策性增资使基本支出经费有所增加;项目支出1275.67万元,2024年减少181.83万元,主要原因是一是压减2025年部分项目支出,二是上年结转项目基层治理(平安及法治建设)18.61万元,留待2025年继续使用主要用于民政救济、优抚安置、扶贫帮等民生服务工作的运转,开展社区建设、计划生育、国防征兵、宣传文化旅游、社会治安综合治理、安全生产监管、城市卫生环境治理等重点工作,为辖区居民打造良好的人居环境,丰富居民群众的精神文化生活,为辖区企业提供安全的生产环境。

新山村街道2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025三公经费预算8.00万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费8.00万元,公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费218.56万元,2024年增加35.86万元,主要原因为人员增加导致运行支出增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额91.87万元:政府采购货物预算1.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.58万元;其中一般公共预算拨款政府采购91.87万元:政府采购货物预算1.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91.87万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1,275.67万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。             

部门预算公开联系人:余沁奇          联系方式:023-68952169

表一

财政拨款收支总表

                                                                       单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2,294.85

一、本年支出

2,294.85

2,294.85



一般公共预算资金

2,294.85

一般公共服务支出

1,282.00

1,282.00



政府性基金预算资金


国防支出

4.60

4.60



国有资本经营预算资金


公共安全支出

32.24

32.24





文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00





社会保障和就业支出

191.05

191.05





卫生健康支出

48.07

48.07





城乡社区支出

634.44

634.44





住房保障支出

62.83

62.83





灾害防治及应急管理支出

34.63

34.63










二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营收入














收入合计

2,294.85

支出合计

2,294.85

2,294.85



表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                           单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,368.89

2,294.85

1,019.19

1,275.67

201

一般公共服务支出

1,206.58

1,282.00

751.57

530.43

20101

人大事务

3.59

3.59


3.59

2010199

其他人大事务支出

3.59

3.59


3.59

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

684.09

751.57

751.57


2010301

行政运行

665.58

751.57

751.57


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

18.52




20105

统计信息事务

5.00




2010599

其他统计信息事务支出

5.00




20132

组织事务

12.89

1.28


1.28

2013202

一般行政管理事务

12.89

1.28


1.28

20133

宣传事务

24.00

5.88


5.88

2013399

其他宣传事务支出

24.00

5.88


5.88

20199

其他一般公共服务支出

477.00

519.67


519.67

2019999

其他一般公共服务支出

477.00

519.67


519.67

203

国防支出

4.60

4.60


4.60

20306

国防动员

4.60

4.60


4.60

功能分类科目

2024年预算数

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

2030607

民兵

4.60

4.60


4.60

204

公共安全支出

138.09

32.24


32.24

20406

司法

100.00

32.24


32.24

2040612

法治建设

100.00

18.61


18.61

2040699

其他司法支出


13.63


13.63

20499

其他公共安全支出

38.09




2049999

其他公共安全支出

38.09




207

文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00


5.00

20701

文化和旅游

5.00

5.00


5.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

5.00


5.00

208

社会保障和就业支出

219.37

191.05

156.72

34.33

20802

民政管理事务

45.58

29.07


29.07

2080208

基层政权建设和社区治理

13.57




2080299

其他民政管理事务支出

32.01

29.07


29.07

20805

行政事业单位养老支出

146.26

156.72

156.72


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.09

72.07

72.07


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.55

36.03

36.03


2080599

其他行政事业单位养老支出

48.62

48.62

48.62


20820

临时救助

1.48




2082001

临时救助支出

0.98




功能分类科目

2024年预算数

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

2082002

流浪乞讨人员救助支出

0.50




20821

特困人员救助供养

10.05




2082101

城市特困人员救助供养支出

10.05




20828

退役军人管理事务

16.00

5.26


5.26

2082899

其他退役军人事务管理支出

16.00

5.26


5.26

210

卫生健康支出

43.29

48.07

48.07


21011

行政事业单位医疗

43.29

48.07

48.07


2101101

行政单位医疗

32.55

36.03

36.03


2101103

公务员医疗补助

4.64

5.28

5.28


2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.10

6.76

6.76


212

城乡社区支出

638.03

634.44


634.44

21201

城乡社区管理事务

469.89

508.68


508.68

2120104

城管执法


0.30


0.30

2120199

其他城乡社区管理事务支出

469.89

508.38


508.38

21203

城乡社区公共设施

57.67

125.77


125.77

2120399

其他城乡社区公共设施支出

57.67

125.77


125.77

21205

城乡社区环境卫生

77.18




2120501

城乡社区环境卫生

77.18




21299

其他城乡社区支出

33.30




2129999

其他城乡社区支出

33.30




221

住房保障支出

56.26

62.83

62.83


功能分类科目

2024年预算数

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

22102

住房改革支出

56.26

62.83

62.83


2210201

住房公积金

56.26

62.83

62.83


224

灾害防治及应急管理支出

57.68

34.63


34.63

22401

应急管理事务

57.68

34.63


34.63

2240106

安全监管

26.00

2.95


2.95

2240199

其他应急管理支出

31.68

31.68


31.68

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                            单位:万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

公用经费

合计

1,019.19

800.62

218.56

301

工资福利支出

752.00

752.00


30101

基本工资

166.89

166.89


30102

津贴补贴

120.57

120.57


30103

奖金

236.14

236.14


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

72.07

72.07


30109

职业年金缴费

36.03

36.03


30110

职工基本医疗保险缴费

38.28

38.28


30112

其他社会保障缴费

8.11

8.11


30113

住房公积金

62.83

62.83


30114

医疗费

5.28

5.28


30199

其他工资福利支出

5.80

5.80


302

商品和服务支出

218.56


218.56

30201

办公费

4.20


4.20

30202

印刷费

0.50


0.50

30205

水费

1.50


1.50

30206

电费

11.00


11.00

30207

邮电费

12.00


12.00

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

公用经费

30209

物业管理费

6.90


6.90

30211

差旅费

0.90


0.90

30216

培训费

7.66


7.66

30226

劳务费

20.00


20.00

30228

工会经费

35.94


35.94

30229

福利费

17.91


17.91

30231

公务用车运行维护费

8.00


8.00

30239

其他交通费用

32.56


32.56

30299

其他商品和服务支出

59.50


59.50

303

对个人和家庭的补助

48.62

48.62


30305

生活补助

45.22

45.22


30307

医疗费补助

3.40

3.40


310

资本性支出




31002

办公设备购置




表四

一般公共预算三公经费支出表

                                                                           单位:万元

2024年预算数

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.00


8.00


8.00


8.00


8.00


8.00


表五

政府性基金预算支出表

                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计



















备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

表六

部门收支总表

                                                                          单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数


合计

2,294.85

合计

2,294.85


一般公共预算资金

2,294.85

一般公共服务支出

1,282.00


政府性基金预算资金


国防支出

4.60


国有资本经营预算资金


公共安全支出

32.24


财政专户管理资金


文化旅游体育与传媒支出

5.00


事业收入资金


社会保障和就业支出

191.05


上级补助收入资金


卫生健康支出

48.07


附属单位上缴收入资金


城乡社区支出

634.44


事业单位经营收入资金


住房保障支出

62.83


其他收入资金


灾害防治及应急管理支出

34.63


表七

部门收入总表

                                                                           单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

2,294.85

2,294.85









201

一般公共服务支出

1,282.00

1,282.00









20101

人大事务

3.59

3.59









2010199

其他人大事务支出

3.59

3.59









20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

751.57

751.57









2010301

行政运行

751.57

751.57









20132

组织事务

1.28

1.28









2013202

一般行政管理事务

1.28

1.28









20133

宣传事务

5.88

5.88









2013399

其他宣传事务支出

5.88

5.88









20199

其他一般公共服务支出

519.67

519.67









2019999

其他一般公共服务支出

519.67

519.67









203

国防支出

4.60

4.60









20306

国防动员

4.60

4.60









2030607

民兵

4.60

4.60









204

公共安全支出

32.24

32.24









科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

20406

司法

32.24

32.24









2040612

法治建设

18.61

18.61









2040699

其他司法支出

13.63

13.63









207

文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00









20701

文化和旅游

5.00

5.00









2070199

其他文化和旅游支出

5.00

5.00









208

社会保障和就业支出

191.05

191.05









20802

民政管理事务

29.07

29.07









表八

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,294.85

1,019.19

1,275.67

201

一般公共服务支出

1,282.00

751.57

530.43

20101

人大事务

3.59


3.59

2010199

其他人大事务支出

3.59


3.59

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

751.57

751.57


2010301

行政运行

751.57

751.57


20132

组织事务

1.28


1.28

2013202

一般行政管理事务

1.28


1.28

20133

宣传事务

5.88


5.88

2013399

其他宣传事务支出

5.88


5.88

20199

其他一般公共服务支出

519.67


519.67

2019999

其他一般公共服务支出

519.67


519.67

203

国防支出

4.60


4.60

20306

国防动员

4.60


4.60

2030607

民兵

4.60


4.60

204

公共安全支出

32.24


32.24

20406

司法

32.24


32.24

2040612

法治建设

18.61


18.61

2040699

其他司法支出

13.63


13.63

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

5.00


5.00

20701

文化和旅游

5.00


5.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00


5.00

208

社会保障和就业支出

191.05

156.72

34.33

20802

民政管理事务

29.07


29.07

2080299

其他民政管理事务支出

29.07


29.07

20805

行政事业单位养老支出

156.72

156.72


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.07

72.07


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.03

36.03


2080599

其他行政事业单位养老支出

48.62

48.62


20828

退役军人管理事务

5.26


5.26

2082899

其他退役军人事务管理支出

5.26


5.26

210

卫生健康支出

48.07

48.07


21011

行政事业单位医疗

48.07

48.07


2101101

行政单位医疗

36.03

36.03


2101103

公务员医疗补助

5.28

5.28


2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.76

6.76


212

城乡社区支出

634.44


634.44

21201

城乡社区管理事务

508.68


508.68

2120104

城管执法

0.30


0.30

2120199

其他城乡社区管理事务支出

508.38


508.38

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

21203

城乡社区公共设施

125.77


125.77

2120399

其他城乡社区公共设施支出

125.77


125.77

221

住房保障支出

62.83

62.83


22102

住房改革支出

62.83

62.83


2210201

住房公积金

62.83

62.83


224

灾害防治及应急管理支出

34.63


34.63

22401

应急管理事务

34.63


34.63

2240106

安全监管

2.95


2.95

2240199

其他应急管理支出

31.68


31.68

表九

政府采购预算明细表

                                                                          单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

91.87

91.87









A

货物

1.29

1.29









C

服务

90.58

90.58









表十

项目绩效目标表

                                                                    单位:万元

填报单位:

154001-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处(本级)

项目名称

50010424T000004035603-社区便民服务专项

项目负责人及联系电话

周媛媛68835674

主管部门

154-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处

实施单位

154001-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处(本级)

预算执行率权重(%):

10

资金情况
(万元)

年度资金总额:

8.64

其中:财政拨款

8.64

其他资金


总体目标

保障街道及社区工作正常运转,做好联系服务群众相关工作,积极培养居民骨干,引导居民骨干参与社区建设管理,更好地服务于群众。




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

是否核心指标

满意度指标

满意度指标

辖区居民对社区工作满意度

90

%

10

产出指标

数量指标

报考社会工作职业水平考试人数

6

20

质量指标

社区民生服务工作辖区覆盖率

100

%

15

时效指标

春节慰问社区居民骨干及热心为社区服务群众及时率

100

%

25

效益指标

社会效益指标

辖区居民对社区工作参与度

定性


10

可持续发展指标

长效管理机制

定性


10

表十一

项目绩效目标表

                                                                   单位:万元

填报单位:

154001-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处(本级)

项目名称

50010424T000004035577-钢花村居民应急避险

项目负责人及联系电话

宋洪志68836004

主管部门

154-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处

实施单位

154001-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处(本级)

预算执行率权重(%):

10

资金情况
(万元)

年度资金总额:

31.68

其中:财政拨款

31.68

其他资金





1.根据区政府2022年7月1日对《关于钢花村12栋应急避险疏散相关费用的请示》(渡新街文〔2022〕8号)的批复,为保障居民的生命财产安全 ,发放钢花村 12 栋 33 户居民每户每月避险疏散租房补助 800 元,暂定发放时间为三年 ,从2022年6月到2025年5月止,预计需要费用95.04万元,2025年5个月需要经费13.2万元。2.根据区政府2024年11月1日对《关于钢花村12栋应急避险疏散相关费用的请示》(渡新街文〔2024〕6号)的批复,因该危房问题暂未解决,经区政府批复同意从2025年6月起继续发放租房补助,直至该栋危房问题解决为止,故2025年7个月需要经费18.48万元。




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

是否核心指标

产出指标

时效指标

钢花村12栋居民应急避险疏散补贴发放及时率

100

%

20

成本指标

钢花村12栋居民每户每月补贴标准

800

/月

25

数量指标

2025年钢花村12栋居民应急避险疏散补贴预计发放次数

12

15

效益指标

社会效益指标

钢花村12栋居民应急避险疏散保障居民人身安


10

可持续发展指标

钢花村12栋应急避险疏散长效管理机制

定性


10

满意度指标

满意度指标

钢花村12栋居民对应急避险疏散工作满意度

100

%

10

表十二

项目绩效目标表

                                                                    单位:万元

填报单位:

154001-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处(本级)

项目名称

50010422T000002024515-违法建筑整治工作奖补专项

项目负责人及联系电话

宋洪志023-68836004

主管部门

154-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处

实施单位

154001-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处(本级)

预算执行率权重(%):

10

资金情况
(万元)

年度资金总额:

5.00

其中:财政拨款

5.00

其他资金


总体目标

推进违法建筑整治工作的开展。




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

违法建筑拆除后市容环境质量

定性

提升


10

可持续发展指标

违法建筑整治工作长效机制

定性


10

产出指标

数量指标

违法建筑整治工作社区个数

6

20

违法建筑整治工作覆盖人数

3.6

万人

10

时效指标

拆除违法建筑及时率

100

%

15

质量指标

违法建筑整治工作覆盖率

100

%

15

满意度指标

满意度指标

违法建筑整治工作居民满意度

80

%

10


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