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[ 索引号 ] 115001040092866823/2025-00001 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区跃进村街道
[ 成文日期 ] 2025-03-19 [ 发布日期 ] 2025-03-19
[ 索引号 ] 115001040092866823/2025-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大渡口区跃进村街道
[ 发布日期 ] 2025-03-19
[ 成文日期 ] 2025-03-19

重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处2025年部门预算情况说明

重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

党工委主要职责:

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织的决议、决定,团结组织党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。

2.讨论决定本辖区城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题;对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务起领导、组织和协调作用。

3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权,协调好各方面的关系。

4.加强党组织的自身建设,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、考核、推荐、任免和监督工作。对区有关部门设在街道的派驻机构的人员实行双重管理。

6.领导街道的思想政治工作和精神文明建设。

7.完成上级党委交办的其他工作。

办事处主要职责:

1.执行人民政府的决定、命令、任免。

2.制定辖区社会发展规划,促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展,负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。

3.保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产,维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯。

4.保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利,尊重少数民族的风俗习惯。

5.按照区委、区政府的有关决定,协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。

6.协助上级部门处理重大事件和突发事件。

7.办理人民政府交办的其他事项。

(二)单位构成

重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处下属5个二级预算单位,分别是重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处(本级)、重庆市大渡口区跃进村街道新时代文明实践服务中心、重庆市大渡口区跃进村街道便民服务中心(重庆市大渡口区跃进村街道退役军人服务站)、重庆市大渡口区跃进村街道综合行政执法大队、重庆市大渡口区跃进村街道社区事务服务中心。

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好地方机构改革组织实施工作的意见》的通知》(中办发〔202338号)、《中共重庆市委、重庆市人民政府关于印发<重庆市机构改革方案>的通知》(渝委发〔20244)和《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发<重庆市大渡口区机构改革方案>的通知》(渝委办发〔202417号),经区深化机构改革小组第二次会议研究,我单位进行了机构改革,机构改革后事业单位减少1个。

设置1个综合办事机构和4个内设机构,分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。设置4个公益一类全额拨款正科级事业单位,分别是重庆市大渡口区跃进村街道新时代文明实践服务中心、重庆市大渡口区跃进村街道便民服务中心(重庆市大渡口区跃进村街道退役军人服务站)、重庆市大渡口区跃进村街道综合行政执法大队、重庆市大渡口区跃进村街道社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数2543.42万元,其中:一般公共预算拨款2543.42万元。收入比2024年减少95.5万元,主要是一般公共预算拨款减少95.5万元。

(二)支出预算2025年年初预算数2543.42万元,其中:一般公共服务支出2085.27万元,公共安全支出3.6万元,文化旅游体育与传媒支出5.58万元,社会保障和就业支出186.83万元,卫生健康支出68.4万元,节能环保支出1.35万元,城乡社区支出103.41万元,住房保障支出63.8万元,灾害防治及应急管理支出25.19万元。支出比2024年减少95.5万元,主要是基本支出增加74.92万元,项目支出减少170.42万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2543.42万元,一般公共预算财政拨款支出2543.42万元,比2024年减少95.5万元。其中:基本支出1118.74万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加74.92万元,主要原因是政策性增资;项目支出1424.68万元,主要用于联系服务群众、党建引领、城市管理、市容环境、安全稳定、环保等重点工作,同比2024年减少170.42万元,主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约。

重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算10万元,比2024年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费10万元,比2024年减少1万元,主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约;公务用车购置费0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费244.05万元,比2024年增加19.98万元,主要原因为保障单位运行的刚性支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额85.1万元:政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84万元;其中一般公共预算拨款政府采购85.1万元:政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1424.68万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中应急保障用车1辆,执法执勤用车2辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人: 陈松 ,联系方式:023-68535042

表一

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2,543.42

一、本年支出

2,543.42

2,543.42

一般公共预算资金

2,543.42

一般公共服务支出

2,085.27

2,085.27

政府性基金预算资金

公共安全支出

3.60

3.60

国有资本经营预算资金

文化旅游体育与传媒支出

5.58

5.58

社会保障和就业支出

186.83

186.83

卫生健康支出

68.40

68.40

节能环保支出

1.35

1.35

城乡社区支出

103.41

103.41

住房保障支出

63.80

63.80

灾害防治及应急管理支出

25.19

25.19

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

2,543.42

支出合计

2,543.42

2,543.42

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,638.92

2,543.42

1,118.74

1,424.68

201

一般公共服务支出

1,465.97

2,085.27

801.54

1,283.73

20101

人大事务

5.95

1.70

1.70

2010199

其他人大事务支出

5.95

1.70

1.70

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,234.09

1,319.54

801.54

518.00

2010301

行政运行

622.32

654.18

654.18

2010302

一般行政管理事务

576.00

468.00

468.00

2010350

事业运行

30.77

147.36

147.36

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

50.00

50.00

20105

统计信息事务

5.00

4.50

4.50

2010502

一般行政管理事务

5.00

4.50

4.50

20132

组织事务

6.00

5.78

5.78

2013202

一般行政管理事务

6.00

5.78

5.78

20133

宣传事务

6.20

1.80

1.80

2013302

一般行政管理事务

6.20

1.80

1.80

20139

社会工作事务

614.53

614.53

2013904

专项业务

614.53

614.53

20140

信访事务

208.73

137.43

137.43

2014004

信访业务

208.73

137.43

137.43

204

公共安全支出

4.00

3.60

3.60

20499

其他公共安全支出

4.00

3.60

3.60

2049999

其他公共安全支出

4.00

3.60

3.60

207

文化旅游体育与传媒支出

39.36

5.58

5.58

20701

文化和旅游

39.36

5.58

5.58

2070199

其他文化和旅游支出

39.36

5.58

5.58

208

社会保障和就业支出

794.57

186.83

167.49

19.34

20801

人力资源和社会保障管理事务

42.02

3.10

3.10

2080109

社会保险经办机构

6.00

3.10

3.10

2080150

事业运行

36.02

20802

民政管理事务

566.85

13.94

13.94

2080202

一般行政管理事务

13.94

13.94

13.94

2080208

基层政权建设和社区治理

552.91

20805

行政事业单位养老支出

146.61

167.49

167.49

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.96

83.06

83.06

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.48

41.53

41.53

2080599

其他行政事业单位养老支出

37.18

42.90

42.90

20810

社会福利

1.00

2081001

儿童福利

1.00

20820

临时救助

0.50

2082002

流浪乞讨人员救助支出

0.50

20821

特困人员救助供养

2.67

2082101

城市特困人员救助供养支出

2.67

20828

退役军人管理事务

34.91

2.30

2.30

2082802

一般行政管理事务

1.87

2.30

2.30

2082850

事业运行

33.04

210

卫生健康支出

77.43

68.40

50.81

17.59

21001

卫生健康管理事务

28.19

17.59

17.59

2100102

一般行政管理事务

28.19

17.59

17.59

21011

行政事业单位医疗

49.24

50.81

50.81

2101101

行政单位医疗

30.32

31.22

31.22

2101102

事业单位医疗

6.16

6.31

6.31

2101103

公务员医疗补助

4.32

4.64

4.64

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.85

8.64

8.64

211

节能环保支出

2.10

1.35

1.35

21101

环境保护管理事务

2.10

1.35

1.35

2110102

一般行政管理事务

2.10

1.35

1.35

212

城乡社区支出

173.16

103.41

35.11

68.30

21201

城乡社区管理事务

32.36

40.11

35.11

5.00

2120102

一般行政管理事务

5.00

5.00

2120104

城管执法

32.36

35.11

35.11

21205

城乡社区环境卫生

140.80

61.80

61.80

2120501

城乡社区环境卫生

140.80

61.80

61.80

21299

其他城乡社区支出

1.50

1.50

2129999

其他城乡社区支出

1.50

1.50

221

住房保障支出

61.53

63.80

63.80

22102

住房改革支出

61.53

63.80

63.80

2210201

住房公积金

61.53

63.80

63.80

224

灾害防治及应急管理支出

20.80

25.19

25.19

22401

应急管理事务

20.80

18.83

18.83

2240102

一般行政管理事务

20.80

18.83

18.83

22402

消防救援事务

6.36

6.36

2240202

一般行政管理事务

6.36

6.36

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

1,118.74

874.69

244.05

301

工资福利支出

831.79

831.79

30101

基本工资

184.36

184.36

30102

津贴补贴

107.33

107.33

30103

奖金

204.48

204.48

30107

绩效工资

85.48

85.48

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

83.06

83.06

30109

职业年金缴费

41.53

41.53

30110

职工基本医疗保险缴费

39.88

39.88

30112

其他社会保障缴费

9.23

9.23

30113

住房公积金

63.80

63.80

30114

医疗费

6.24

6.24

30199

其他工资福利支出

6.41

6.41

302

商品和服务支出

244.05

244.05

30201

办公费

37.00

37.00

30204

手续费

0.10

0.10

30205

水费

1.50

1.50

30206

电费

7.00

7.00

30207

邮电费

15.40

15.40

30211

差旅费

0.50

0.50

30216

培训费

5.04

5.04

30228

工会经费

26.02

26.02

30229

福利费

10.08

10.08

30231

公务用车运行维护费

10.00

10.00

30239

其他交通费用

28.61

28.61

30299

其他商品和服务支出

102.79

102.79

303

对个人和家庭的补助

42.90

42.90

30305

生活补助

39.90

39.90

30307

医疗费补助

3.00

3.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2024年预算数

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

11

11

11

10

10

10

表五

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

备注:本部门无政府政府性基金预算收支,故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

2,543.42

合计

2,543.42

一般公共预算资金

2,543.42

一般公共服务支出

2,085.27

政府性基金预算资金

公共安全支出

3.60

国有资本经营预算资金

文化旅游体育与传媒支出

5.58

财政专户管理资金

社会保障和就业支出

186.83

事业收入资金

卫生健康支出

68.40

上级补助收入资金

节能环保支出

1.35

附属单位上缴收入资金

城乡社区支出

103.41

事业单位经营收入资金

住房保障支出

63.80

其他收入资金

灾害防治及应急管理支出

25.19

表七

部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

2,543.42

2,543.42

201

一般公共服务支出

2,085.27

2,085.27

20101

人大事务

1.70

1.70

2010199

其他人大事务支出

1.70

1.70

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,319.54

1,319.54

2010301

行政运行

654.18

654.18

2010302

一般行政管理事务

468.00

468.00

2010350

事业运行

147.36

147.36

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

50.00

50.00

20105

统计信息事务

4.50

4.50

2010502

一般行政管理事务

4.50

4.50

20132

组织事务

5.78

5.78

2013202

一般行政管理事务

5.78

5.78

20133

宣传事务

1.80

1.80

2013302

一般行政管理事务

1.80

1.80

20139

社会工作事务

614.53

614.53

2013904

专项业务

614.53

614.53

20140

信访事务

137.43

137.43

2014004

信访业务

137.43

137.43

204

公共安全支出

3.60

3.60

20499

其他公共安全支出

3.60

3.60

2049999

其他公共安全支出

3.60

3.60

207

文化旅游体育与传媒支出

5.58

5.58

20701

文化和旅游

5.58

5.58

2070199

其他文化和旅游支出

5.58

5.58

208

社会保障和就业支出

186.83

186.83

20801

人力资源和社会保障管理事务

3.10

3.10

2080109

社会保险经办机构

3.10

3.10

20802

民政管理事务

13.94

13.94

2080202

一般行政管理事务

13.94

13.94

20805

行政事业单位养老支出

167.49

167.49

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.06

83.06

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.53

41.53

2080599

其他行政事业单位养老支出

42.90

42.90

20828

退役军人管理事务

2.30

2.30

2082802

一般行政管理事务

2.30

2.30

210

卫生健康支出

68.40

68.40

21001

卫生健康管理事务

17.59

17.59

2100102

一般行政管理事务

17.59

17.59

21011

行政事业单位医疗

50.81

50.81

2101101

行政单位医疗

31.22

31.22

2101102

事业单位医疗

6.31

6.31

2101103

公务员医疗补助

4.64

4.64

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.64

8.64

211

节能环保支出

1.35

1.35

21101

环境保护管理事务

1.35

1.35

2110102

一般行政管理事务

1.35

1.35

212

城乡社区支出

103.41

103.41

21201

城乡社区管理事务

40.11

40.11

2120102

一般行政管理事务

5.00

5.00

2120104

城管执法

35.11

35.11

21205

城乡社区环境卫生

61.80

61.80

2120501

城乡社区环境卫生

61.80

61.80

21299

其他城乡社区支出

1.50

1.50

2129999

其他城乡社区支出

1.50

1.50

221

住房保障支出

63.80

63.80

22102

住房改革支出

63.80

63.80

2210201

住房公积金

63.80

63.80

224

灾害防治及应急管理支出

25.19

25.19

22401

应急管理事务

18.83

18.83

2240102

一般行政管理事务

18.83

18.83

22402

消防救援事务

6.36

6.36

2240202

一般行政管理事务

6.36

6.36

表八

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,543.42

1,118.74

1,424.68

201

一般公共服务支出

2,085.27

801.54

1,283.73

20101

人大事务

1.70

1.70

2010199

其他人大事务支出

1.70

1.70

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,319.54

801.54

518.00

2010301

行政运行

654.18

654.18

2010302

一般行政管理事务

468.00

468.00

2010350

事业运行

147.36

147.36

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

50.00

50.00

20105

统计信息事务

4.50

4.50

2010502

一般行政管理事务

4.50

4.50

20132

组织事务

5.78

5.78

2013202

一般行政管理事务

5.78

5.78

20133

宣传事务

1.80

1.80

2013302

一般行政管理事务

1.80

1.80

20139

社会工作事务

614.53

614.53

2013904

专项业务

614.53

614.53

20140

信访事务

137.43

137.43

2014004

信访业务

137.43

137.43

204

公共安全支出

3.60

3.60

20499

其他公共安全支出

3.60

3.60

2049999

其他公共安全支出

3.60

3.60

207

文化旅游体育与传媒支出

5.58

5.58

20701

文化和旅游

5.58

5.58

2070199

其他文化和旅游支出

5.58

5.58

208

社会保障和就业支出

186.83

167.49

19.34

20801

人力资源和社会保障管理事务

3.10

3.10

2080109

社会保险经办机构

3.10

3.10

20802

民政管理事务

13.94

13.94

2080202

一般行政管理事务

13.94

13.94

20805

行政事业单位养老支出

167.49

167.49

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.06

83.06

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.53

41.53

2080599

其他行政事业单位养老支出

42.90

42.90

20828

退役军人管理事务

2.30

2.30

2082802

一般行政管理事务

2.30

2.30

210

卫生健康支出

68.40

50.81

17.59

21001

卫生健康管理事务

17.59

17.59

2100102

一般行政管理事务

17.59

17.59

21011

行政事业单位医疗

50.81

50.81

2101101

行政单位医疗

31.22

31.22

2101102

事业单位医疗

6.31

6.31

2101103

公务员医疗补助

4.64

4.64

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.64

8.64

211

节能环保支出

1.35

1.35

21101

环境保护管理事务

1.35

1.35

2110102

一般行政管理事务

1.35

1.35

212

城乡社区支出

103.41

35.11

68.30

21201

城乡社区管理事务

40.11

35.11

5.00

2120102

一般行政管理事务

5.00

5.00

2120104

城管执法

35.11

35.11

21205

城乡社区环境卫生

61.80

61.80

2120501

城乡社区环境卫生

61.80

61.80

21299

其他城乡社区支出

1.50

1.50

2129999

其他城乡社区支出

1.50

1.50

221

住房保障支出

63.80

63.80

22102

住房改革支出

63.80

63.80

2210201

住房公积金

63.80

63.80

224

灾害防治及应急管理支出

25.19

25.19

22401

应急管理事务

18.83

18.83

2240102

一般行政管理事务

18.83

18.83

22402

消防救援事务

6.36

6.36

2240202

一般行政管理事务

6.36

6.36

表九

政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

85.10

85.10

A

货物

1.10

1.10

C

服务

84.00

84.00

表十

整体绩效目标表

单位:万元

部门(单位)名称

153-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处

部门支出预算数

2,543.42

当年整体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导:1持续加强政治建设,深化党风廉政建设和反腐败工作,抓好意识形态,落实全面从严治党;2开展安全生产专项整治,落实消防安全专项整治,强化重点人群稳控工作;3实施老旧小区改造,长江岸线环境整治,抓环保,控污染,保持控违拆违高压态势,改善城市面貌;4做好困难群众的管理服务工作,落实就业创业、社会保险相关政策,做到民生保障兜底;5健全完善街道、社区制度建设,加强基层治理能力建设。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

公共区域清扫保洁

10

万平方公里

25.36

保持辖区在册党员人数

10

1800

重点人员的帮扶、救助及慰问

10

80

三季度预算执行进度

10

%

75

群众对街道工作满意度

10

%

90

部门预算按时公开率

10

%

100

全年预算支出执行率

10

%

100

长江岸线生态环境保护

10

公里

2.36

服务辖区群众人数

10

30000

开展安全检查、长江江岸巡查、地灾巡查次数

10

60

表十一

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位:

153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处(本级)

项目名称

50010424T000004035205-社区市容秩序整治

项目负责人及联系电话

彭小鳗 施轶苑68901208

主管部门

153-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处

实施单位

153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处(本级)

预算执行率权重(%):

10

资金情况
(万元)

年度资金总额:

63.15

其中:财政拨款

63.15

其他资金




一、1.非经营性自建房摸底巡查,房屋安全隐患监管整治和紧急避险;2.指导辖区物业小区成立业委会、业委会换届选举;3.市容环境卫生管理、城市绿化管理。4.生态环保、大气防治攻坚及宣传工作。
二、完成2025年目标考核,加强城市管理,改善居住环境、提高居民满意度,提高辖区城市管理水平,营造美好和谐的生活环境。




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

是否核心指标

产出指标

数量指标

市容执法社区覆盖数量

6

5

地球日、环境日宣传覆盖社区

6

5

道路交通设施巡查、整治覆盖数量

6

5

大件垃圾清运点位

18

5

清扫保洁、绿化管护面积

288051

平方米

5

大气污染环境整治培训

4

5

消防管网安全检修时限

1

5

附属设施边坡治理、沟渠盖板更换、房屋安全、清掏化粪池

40

5

违法建筑整治个数

8

5

大气污染防治巡查值守

120

人次

5

非经营性自建房安全巡查及隐患排查

29

5

效益指标

社会效益指标

公共区域环境保障率

100

%

9

可持续发展指标

消除违法建筑安全隐患覆盖社区

6

8

生态效益指标

提升市容环境整体面貌

定性

提升

8

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对市容环境满意度

90

%

10















表十二

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位:

153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处(本级)

项目名称

50010424T000004035217-社区基本民生专项

项目负责人及联系电话

刁翔 邵清甫 林河军68535042

主管部门

153-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处

实施单位

153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处(本级)

预算执行率权重(%):

10

资金情况
(万元)

年度资金总额:

36.93

其中:财政拨款

36.93

其他资金




开展辖区群众关心关爱工作,保障弱势群体生活,提升人民群众幸福感、获得感。




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

是否核心指标

产出指标

数量指标

献血人数

130

5

节假日开展慰问走访次数

4

5

开展特殊家庭关爱活动次数

4

5

慰问百岁老人人数

2

5

发放重点优抚对象公租房补贴人数

6

5

帮扶孤儿、事实无人抚养困境儿童人数

6

5

组织职业培训人数

60

5

辖区社会保险参保人数

15050

5

慰问失独对象人数

290

5

发放企业三类人员生活困难补贴

20

5

质量指标

职业培训合格人数

50

5

效益指标

社会效益指标

提升弱势群体幸福感

定性

提升

15

居民新掌握职业技能种类数

2

5

经济效益指标

加强关怀力度,维护信访稳定

定性

加强

5

满意度指标

满意度指标

参加培训居民对街道组织培训工作的满意度

90

%

5

帮扶对象满意度指标

帮扶对象满意度

90

%

5

表十三

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位:

153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处(本级)

项目名称

50010424T000004035261-应急安全管理

项目负责人及联系电话

陈程68839575

主管部门

153-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处

实施单位

153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处(本级)

预算执行率权重(%):

10

资金情况
(万元)

年度资金总额:

7.86

其中:财政拨款

7.86

其他资金




1、保障辖区的消防设施完好可用,确实扑灭火灾;2、用于防灾减灾、应急处置以及辖区安全相关工作等,保障辖区人民财产的安全。




一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

降低因发生事故导致的财产损失

定性

降低

10

社会效益指标

提高辖区居民的安全感

定性

提高

12

产出指标

时效指标

及时维护辖区消防管网

定性

及时

10

数量指标

召开街道安全生产工作会人数

20

8

社区微型消防站数量

6

8

召开街道安全生产工作会

4

8

开展安全宣传次数

2

8

安全专家服务协助检查企业单位个数

10

8

开展安全检查、长江江岸巡查、地灾巡查次数

60

8

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区居民对街道安全工作的满意度

90

%

10


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