大渡口:不断推动内审工作提质增效
发布时间:2023-05-15
为进一步加强内部审计工作,大渡口区审计局结合全区内部审计工作实际,以规定动作规范内部审计行为,推动内审单位加强基础性、源头性自我监管,切实提高内部审计工作质量。
一是实现内审统计全覆盖。通过走访调研、调查统计等方式,组织开展全区58个一级预算单位及6家国有企业内部审计统计工作,进一步全面掌握各单位内审机构设置、人员配备和内审工作开展情况。结合区委编办提供的机关事业单位统一社会信用代码证信息,全面梳理填报单位数量,确保全区内部审计统计报表应填尽填、应报尽报。在内部审计统计调查工作中,充分利用统计数据建立基本情况数据库和内审工作开展情况数据库。
二是强化内部审计指导监督。将内部审计指导监督工作与年度审计任务同谋划、同部署、同落实,结合实施审计项目组织开展专项检查及日常监督。指导各单位科学编制内审项目计划,引导内部审计从财务收支审计向经济责任审计、绩效审计、政策审计等领域深化拓展。建立年度内部审计项目管理台账,不定期抽查项目实施情况,2022年指导全区内审单位完成内审项目102个。加强对重点单位走访调研,指导交流内部审计工作中存在的薄弱环节和风险防控点,分层分类加强对内部审计人员业务指导,提升内部审计人员理论水平及业务技能。
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