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大渡口:建立内部审计对口联系指导监督机制

日期: 2024-06-11

近日,为加强对内部审计工作的业务指导和监督,大渡口区审计局创新工作方式方法,健全工作责任机制,印发出台《审计整改及内部审计工作对口联系指导督促办法(试行)》(以下简称《办法》),切实提升内部审计指导监督的针对性和有效性。《办法》主要按照“1+2”指导监督工作方式,即:明确一个责任科室对口联系2个行业系统内审工作,细化分解全区61家区级一级预算单位及区属国有企业内审指导监督工作任务至责任领导、责任科室,进一步推动内审指导监督工作与审计整改工作同部署、同落实、同检查。《办法》坚持问题导向、目标导向原则,结合审计问题清单工作要求及近年全区内审工作检查存在的问题,明确责任科室同步协调联动审计整改落实工作与内审指导监督工作,加大对对口联系单位内审工作检查力度,重点指导监督其内部审计领导体制建立、内部审计制度建立健全、内部审计机构设置和人员配备、内部审计计划制定及执行等工作,进一步指导提升内部审计项目质量,充分发挥内部审计的基础性和“第一道防线”作用。

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